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发布时间:2023-12-29 19:36:44

[多选题]内部控制审计工作底稿的主要内容应包括( )
A.内部控制缺陷认定结果
B.主要风险点
C.审计报告
D.审查和评价的要素

更多"[多选题]内部控制审计工作底稿的主要内容应包括( )"的相关试题:

[多选题]企业内部控制评价工作应当形成工作底稿,详细记录企业执行评价工作的内容。评价工作底稿应当设计符合以下要求( )。
A.便于操作
B.证据充分
C.简便易行
D.设计合理
[多选题]根据《中山农村商业银行股份有限公司内部控制基本制度(2019年版)》规定,内部控制应包括下列要素()
A.内部环境
B.风险评估
C.控制活动
D.信息与沟通
E.内部监督
[多选题]运营内部控制目标包括( )
A.保证运营活动严格遵守国家法律法规、监管规章和本行制度
B.保证运营活动符合本行发展战略和经营目标,高效利用运营资源,实现运营的持续、稳定、健康发展,不断提升运营效率
C.保证运营活动符合本行风险管理的要求
D.保证运营数据和报告真实、准确、完整和及时
[多选题]银行的内部控制措施包括( )。
A.岗位设置控制
B.实物控制
C.内部审计控制
D.风险防范控制
[多选题]内部控制中的制约控制方法包括( )
A.过程预警控制
B.集体决策控制
C.公开运行控制
D.痕迹记录控制
[多选题]内部控制是指商业银行内部的管理控制系统,包括( )。
A.及时防范、发现和动态调整管理风险的机制
B.明确划分股东、董事会和高级管理层、经理人员各自的权利、责任和利益形成的相互制衡关系
C.区别商业银行发展战略和经营目标的全面实施和充分实现
D.为保证各项业务和管理活动有效进行,保护资产的安全和完整,保证资料的真实、合法和完整,而制定和实施政策与程序
E.为遵守既定政策和预定目标所采取的方法和手
[单选题]全面内部控制审计,是针对组织所有业务活动的内部控制所进行的全面审计,包括内部环境、风险评估、( )、信息与沟通、内部监督五个要素。
A.监督活动
B.控制活动
C.内部评价
D.价值导向
[单选题]企业内部控制评价工作组应当建立评价质量( )制度,评价工作组负责人应当对评价工作底稿进行严格审核,并对所认定的评价结果签字确认后,提交企业内控评价机构。
A.全面复核
B.交叉复核
C.制衡牵制
D.业绩检验
[单选题]内部控制中的制约控制方法不包括( )
A.过程预警控制
B.组织决策控制
C.公开运行控制
D.痕迹记录控制
[多选题]内部审计对内部控制的评价内容包括()
A.评价内部控制制度的合法性
B.评价内部控制制度的健全性
C.评价内部控制制度的有效性
D.评价内部控制制度的重要性
三、判断题
[多选题]中国内部控制标准体系包括( )。
A.企业内部控制应用指引
B.企业内部控制评价指引
C.企业内部控制审计指引
D.企业内部控制基本规范
E.企业内部控制实务指南
[多选题]内部会计控制主要包括()。
A.采购与付款循环控制
B.销售与收款循环控制
C.对外投资控制
D.担保控制

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