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发布时间:2023-11-07 23:32:46

[单选题]各级审计机构于每年( )组织对本机构制度后评估开展情况进行审计,提出审计意见,出具审计报告,并提交本级审计监督管理委员会审议。
A.上半年
B.下半年
C.2季度
D.4季度

更多"[单选题]各级审计机构于每年( )组织对本机构制度后评估开展情况进"的相关试题:

[单选题]各级( )是本机构制度后评估的监督检查部门,负责检查监督本机构后评估工作,并结合日常审计工作中发现的制度问题,及时向相关条线管理部门反馈。
A.业务条线
B.管理部门
C.审计部门
D.高管层
[单选题]各级机构工作领导小组可根据制度后评估结果或管理工作实际,提出修订、完善有关制度的建议,不予采纳的,应当说明理由,并于后评估结束后()内将反馈意见报至工作领导小组
A.一个月
B.一周
C.半个月
D.20天内
[判断题]法人机构每年至少组织一次安全管理总体评估。
A.正确
B.错误
[判断题]内部审计机构以外的组织或者个人要求查阅审计工作底稿,必须经项目负责人或者内部审计机构负责人批准,但国家有关部门依法进行查阅的除外。 ( )
A.正确
B.错误
[判断题]内部审计机构应当有效利用国家审计机关、上级单位对本单位实施经济责任审计的成果,督促本单位及所属单位整改审计发现问题,落实审计建议。( )
A.正确
B.错误
[判断题]商业银行应当按照国务院银行业监督管理机构关于外部审计的相关规定,委托外部审计机构至少每年对理财业务和公募理财产品进行两次外部审计
A.正确
B.错误
[单选题]16题:
商业银行内部审计部门对每一营业机构的风险评估每年至少( )次,审计每两年至少( )次。
A.:1,1
B.:1,2
C.:2,1
D.:2,2
[多选题]内部审计机构在外包业务中,如果存在下列情形之一的,内部审计机构可以向组织建议终止合同,拒付或酌情扣减审计费用( )。
A.泄露被审计单位秘密
B.擅自将受托审计业务委托给第三方
C.未执行内部审计部门负责人要求的审计程序
D.随意简化审计程序
[判断题]内部审计机构和内部审计人员应当全面关注组织风险,以企业盈利最大化为基础组织实施内部审计业务。( )
A.正确
B.错误
[判断题]内部审计部门应当至少每年一次评估资本充足率管理计划的执行情况()
A.正确
B.错误
[判断题]内部审计业务外包管理是指组织及其内部审计机构将业务委托给本组织外部中介机构,而实施的相关管理活动。( )
A.正确
B.错误
[单选题]审计部门应根据实际情况,将审计档案每年( )前向同级机构档案管理部门移交.
A.3月31日
B.4月30日
C.5月31日
D.6月30日
[判断题]各级单位须每年组织对本单位开展资金安全自查,排除资金安全隐患。
A.正确
B.错误
[判断题]维修工程部每年组织一次演练,由安全部负责组织、评估。
A.正确
B.错误
[判断题]审计机构和审计人员依法独立行使审计监督权,受法律保护。任何组织和个人不得拒绝、阻碍和干涉审计工作,不得打击报复审计人员
A.正确
B.错误
[单选题]各级机构应通过专项检查或结合风险评估对安全基线配置情况进行检查,检查应至少每年组织(),三年覆盖所有系统或设备。
A.一次
B.二次
C.三次
D.四次
[判断题]审计机构有权参加或列席被审计对象与审计职责履行有关的会议,审计机构可根据需要选择参加。被审计对象应当及时提供相关会议信息。
A.正确
B.错误
[判断题]维修工程部每年组织一次紧急疏散演练,由安全部负责组织、评估。
A.正确
B.错误

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