题目详情
当前位置:首页 > 职业培训考试
题目详情:
发布时间:2023-12-19 23:29:07

[单选题]审计部为本行内部审计工作执行部门,内部审计人员配备占员工总人数的( ).
A.1%;
B.2%;
C.3%;
D.5%

更多"[单选题]审计部为本行内部审计工作执行部门,内部审计人员配备占员工总人"的相关试题:

[单选题]总行审计部至少( )对本行关联交易进行一次内部专项审计,审计结果向本行董事会和监事会报告.
A.每月
B.每季
C.每半年
D.每年
[单选题]内部审计部审计工作已经接近完成,为了表示感谢,管理部门向内部审计人员提供了有重大价值的门票,下列哪几项能描述内部审计师能够做什么?( )
A.拒绝提供的门票,并向首席审计执行官报告;
B.拒绝门票,向董事会报告;
C.拒绝门票,由于拒绝了不需要报告;
D.如果首席审计执行官批准,则接受门票
[判断题]法律事务部门是指本行内部设立的承担总行和所属分支机构法律事务工作的职能部门。
A.正确
B.错误
[单选题]分支行会计审计部负责向本行各营业网点的一.二类账户以及其他交易频繁或资金较大的账户发起二次对账.一.二类账户的对账率应达到全年( ).
A.80%
B.90%
C.100%
D.50%
[判断题]各企业 AIS 用户和权限由本企业审计部门商 ERP 管理部门确定,同时报审计部备案。 ( )
A.正确
B.错误
[单选题]本行内部审计部门应当将外包风险管理纳入每年审计工作计划,至少每()年对重要的外包服务活动进行一次全面审计。
A.1
B.2
C.3
D.5
[判断题]审计部可就风险管理.内部控制等有关问题提供咨询服务,直接参与或负责内部控制设计和经营管理决策与执行.( )
A.正确
B.错误
[判断题]总行法律合规部、审计部、运营管理部等部门分别负责同业授信业务合规性和法律文本审查、同业授信管理监督检查、会计核算等,运营管理部对涉及临时变更额度或大幅新增额度行为进行重点检查。
A.正确
B.错误
[判断题]审计部应将审计报告及时发送至被审计单位,并向总审计师报告审计结果及发现问题的整改情况,与管理层沟通审计发现及问题整改情况.( )
A.正确
B.错误
[判断题]分支行审计档案经鉴定为保管期满且无留存价值的,档案管理部门应会同总行审计部编制档案销毁清册,提交档案管理部门分管领导和总行审计分管行领导审批,并在会计档案销毁清册上签署意见后统一销毁.( )
A.正确
B.错误
[判断题]审计部负责信息科技风险管理工作的审计,应设立专门的信息科技风险审计岗位,负责信息科技审计制度和流程的实施
A.正确
B.错误
[判断题]本办法所称审计复议是指接受总行审计部审计的单位或个人(以下统称'申请人')对审计结论有异议,向总行申请复议的行为。
A.正确
B.错误
[判断题]反洗钱内部控制的检查,评价部门不应当独立于内部制度的制定和执行部门。
A.正确
B.错误
[单选题]( )负责批准本行内部审计章程.中长期审计规划和年度审计工作计划.
A.高级管理层;
B.董事会;
C.总审计师;
D.监事会
[多选题]省联社审计部、各区域审计中心及法人行社审计人员准入条件( )。
A.具有较高的政治觉悟和政策水平
B.具备审计工作相关任职资格
C.具备大专(及)以上学历
D.具备3年以上农村信用社基层工作经验
E.原则上无违规违纪行为
[判断题]本行内部刊物或其他对外宣传工作中散发的资料内不应包含尚未公开披露的重大信息
A.正确
B.错误
[单选题]( )未经总行书面批准,一律不得对外披露本行内部信用卡呆账核销安排和实际核销情况。
A.A.任何单位和个人
B..任何单位
C..任何个人
D..特定单位和个人
[多选题]审计部实施审计时,根据工作需要,有权采取必要的方式获取有关资料,审计对象不得( ).
A.隐匿;
B.转移;
C.伪造;
D.涂改;
E.毁弃.

我来回答:

购买搜题卡查看答案
[会员特权] 开通VIP, 查看 全部题目答案
[会员特权] 享免全部广告特权
推荐91天
¥36.8
¥80元
31天
¥20.8
¥40元
365天
¥88.8
¥188元
请选择支付方式
  • 微信支付
  • 支付宝支付
点击支付即表示同意并接受了《购买须知》
立即支付 系统将自动为您注册账号
请使用微信扫码支付

订单号:

请不要关闭本页面,支付完成后请点击【支付完成】按钮
恭喜您,购买搜题卡成功
重要提示:请拍照或截图保存账号密码!
我要搜题网官网:https://www.woyaosouti.com
我已记住账号密码