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发布时间:2023-10-23 22:12:11

[判断题]内部审计人员应当秉持社会责任,坚守职业道德;立足风险管理,致力持续发展;成就组织卓越。

更多"内部审计人员应当秉持社会责任,坚守职业道德;立足风险管理,致力持续发展"的相关试题:

[多项选择]在确定审计证据的相关性时,内部审计人员应当考虑()。
A. 特定的审计程序可能只为某些认定提供相关的审计证据,而与其他认定无关
B. 针对同一项认定可以从不同来源获取审计证据或获取不同性质的审计证据
C. 只与特定认定相关的审计证据并不能替代与其他认定相关的审计证据
D. 从原件获取的审计证据比从传真件或复印件获取的审计证据更可靠
[判断题]内部审计人员应当对实施内部审计业务所获取的信息保密,非因有效授权、法律规定或其他合法事由不得披露。
[单项选择]内部审计机构应当在实施审计()前,向被审计单位或者被审计人员送达审计通知书。
A. 十日
B. 三日
C. 一日
D. 半日
[单项选择]内部审计人员应当识别可能影响客观性的因素,这些因素不包括()。
A. 审计本人曾经参与过的业务活动
B. 与被审计单位管理层有密切的私人关系
C. 拥有的专业证书的真假
D. 与被审计单位存在直接利益关系
[单项选择]最近一些年来,哪两个因素改变了内部审计人员和外部审计人员的关系,使得内部审计人员成为外部审计人员的工作伙伴而不是下属?()
A. 外部审计人员的责任增加和内部审计人员的专业技能增加。
B. 内部审计人员的专业技能增加和外部审计的日益经济性。
C. 更加依赖于计算机化会计系统和外部审计的日益经济性。
D. 审计机构的全球化和更加依赖于计算机化的会计系统。
[填空题]《商业银行市场风险管理指引》明确,商业银行的内部审计人员应当具备相关的专业知识和技能,并经过相应的培训,能够充分理解市场风险识别、()、()、控制的方法和程序。
[多项选择]内部审计人员实施内部审计业务前,对客观性进行评估,应当采取的措施有()
A. 识别可能影响客观性的因素
B. 评估可能影响客观性因素的严重程度
C. 向审计项目负责人或者内部审计机构负责人报告客观性受损可能造成的影响
D. 审计本人曾经参与过的业务活动
[多项选择]商业银行应当明确内部审计部门在资本管理中的职责,内部审计部门应当履行以下职责()。
A. 评估资本管理的治理结构和相关部门履职情况
B. 至少每年一次检查内部资本充足评估程序相关政策和执行情况
C. 至少每年一次评估资本规划的执行情况
D. 至少每年一次评估资本充足率管理计划的执行情况
E. 检查资本管理的信息系统和数据管理的合规性和有效性
[单项选择]内部审计机构在评价外部审计工作质量时,内部审计机构应当将评价过程及结果记录于()。
A. 审计工作底稿
B. 审计报告
C. 审计计划
D. 项目决策书
[判断题]内部审计机构应当在审计报告正式提交之前进行审计结果的沟通。
[多项选择]《商业银行内部审计指引》规定,内部审计人员在从事内部审计活动时()。
A. 不得参与有利益关系的审计项目
B. 不得利用职权谋取私利
C. 不得隐瞒审计发现的问题
D. 不做缺少证据支持的判断
E. 不做误导性陈述
[判断题]组织应当设置与其目标、性质、规模、治理结构等相适应的内部审计机构,并配备具有相应资格的内部审计人员。
[单项选择]按照内部审计准则的规定,内部审计机构应当向董事会或者最高管理层报请批准的事项主要包括()。
A. 内部审计章程
B. 年度审计计划
C. 人力资源计划
D. 以上都包括
[单项选择]企业应当加强内部审计工作,保证内部审计机构设置、人员配备和工作的()。
A. 全面性
B. 正确性
C. 独立性
D. 前瞻性
[多项选择]内部审计人员除考虑内部控制固有局限外,还应当考虑的导致舞弊发生的情况有()。
A. 管理人员品质不佳
B. 管理人员遭受异常压力
C. 业务活动中存在异常交易或事项
D. 组织内部个人利益、局部利益和整体利益存在较大冲突
[单项选择]内部审计人员在实施内部审计业务时,不应有下列行为()。
A. 内部审计人员在实施内部审计业务时,诚实、守信
B. 廉洁、正直
C. 实事求是
D. 屈从于外部压力,违反原则
[多项选择]流动性风险管理的内部审计报告应当提交()。
A. 董事会
B. 高级管理层
C. 风险管理部门
D. 监事会
E. 信贷部门
[多项选择]承办审计业务的审计人员应当具备的条件是()。
A. 熟悉有关的法律、法规和政策。
B. 掌握审计及相关专业知识。
C. 有一定的审计或者其他相关专业工作经验。
D. 具有调查研究、综合分析、专业判断和文字表达能力。
[单项选择]内部审计机构应当根据经过批准后的()和其他授权或者委托文件编制审计通知书。
A. 年度预算
B. 年度审计计划
C. 业绩考核指标
D. 审计报告

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