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发布时间:2023-10-24 03:23:51

[多项选择]合机构内部法律风险,是指()。
A. 战略决策
B. 内部管理
C. 法律规定
D. 业务经营
E. 政策限制

更多"合机构内部法律风险,是指()。"的相关试题:

[多项选择]农合机构内部法律风险包括()。
A. 决策的合法性评估失误以及对该失误的法律后果认识不足、处理失当导致的风险
B. 农合机构业务经营和操作中的违法违规不当行为导致的风险
C. 影响农合机构及其相关商业机构的法律发生变化而产生的风险
D. 农合机构缔结的交易存在瑕疵导致的风险
E. 农合机构未能采取有效法律措施保护其资产和权益导致的风险
[单项选择]()是指按照农合机构内部控制与风险管理的要求,对贷款合同的制定、修订、废止、选用、填写、审查、签订、履行、变更、解除、归档、检查等一系列行为进行管理的活动。
A. 贷款风险管理
B. 贷款风险控制
C. 贷款合同管理
D. 贷款合同控制
[单项选择]法律风险是一种特殊的(),它是指在农合机构的日常经营过程中,由于无法满足或违反法律要求,导致农合机构无法履行合同,引发争议甚至是法律纠纷,给农合机构带来经济损失的风险。
A. 操作风险
B. 信用风险
C. 市场风险
D. 战略风险
[单项选择]()主要负责识别、评估和监测农合机构潜在的法律风险及违规操作,对农合机构的法律风险、合规风险进行日常管理。并向董事会和高级管理层提出建议和报告。
A. 法律/合规部门
B. 业务部门
C. 监管部门
D. 风险管理部门
[单项选择]银行业金融机构操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统,以及外部事件所造成()的风险。
A. 意外
B. 损失
C. 事故
D. 案件
[简答题]《评价规程》规定.直流电源的总保险、断路器操作机构的内部连线(指操作箱端子排到操作机构内部)的故障引起的保护拒动或误动,要不要进行评价?为什么?
[单项选择]企业内部机构层面的风险不包括()。
A. 内部机构运行效率低下
B. 内部机构形同虚设
C. 权责分配不合理
D. 内部机构设计不科学
[多项选择]内部审计可以从环节(),审核农合机构风险管理的能力和效果,发现并报告潜在的风险因素,提出应对方案,监督风险控制措施的落实情况。
A. 风险识别
B. 风险计量
C. 风险监测
D. 风险控制
E. 风险管理
[单项选择]在制定成本控制制度之前,要做好农合机构自身的组织系统及会计机构的组织系统工作,按照农合机构内部的组织分工,确定各成本中心及其责、权、利的关系。以上描述可以总结为()。
A. 做好严密的组织系统工作
B. 建立健全成本计算的原始记录
C. 健全用人制度
D. 制定各种成本标准
[名词解释]法律风险
[多项选择]从风险事件角度,可将农合机构法律风险分为()。
A. 合约风险
B. 侵权风险
C. 诉讼风险
D. 争议风险
E. 合规风险
[单项选择]一般来说,农合机构的内部评级应具有彼此相对独立、特点鲜明的两个维度:客户评级必须针对客户的违约风险;()必须反映交易本身特定的风险要素。
A. 债项评级
B. 资产业务
C. 信用评级
D. 风险计量
[单项选择]农合机构的()是利用预算对农合机构内部各部门、各单位的各种财务及非财务资源进行分配、考核、控制,以便有效地组织和协调农合机构的经营活动,完成既定的经营目标。
A. 经营管理
B. 财务管理
C. 预算管理
D. 收支管理
[单项选择]合规风险是指商业银行因没有遵循法律、规则和准则可能遭受以下哪些风险()
A. 法律制裁、民事处罚、轻微财务损失
B. 民事处罚、轻微财务损失、员工流失
C. 法律制裁、轻微财务损失、员工流失
D. 法律制裁、监管处罚、重大财务损失和声誉损失
[单项选择]()是指按既定的组织机构及其职责范围,以及机构内部的业务工作岗位职责来确定人员的方法。
A. 岗位定员法
B. 职责定员法
C. 比例定员法
D. 劳动效率定员法
[单项选择]农合机构根据辖属分支机构的信贷管理等级,综合考虑分支机构的内部、外部条件后,分别制订和调整不同信贷业务的授权权限。下列不属于分支机构的内部条件的因素有()。
A. 分支机构的市场定位和客户结构
B. 分支机构信贷员和主要风险管理人员的综合素质及风险控制能力
C. 分支机构所在地区的社会信用环境
D. 分支机构内控管理制度的建设及执行情况
[单项选择]银行应设立(),分析银行集团内部负债集中度对流动性风险的影响,防止分支机构或附属机构过度依赖集团内部融资,降低集团内部的风险传递。
A. 集团内部的交易限额
B. 集团内部的融资限额
C. 集团内部的交易和融资限额
D. 集团内部的表外承诺限额
[判断题]网络金融的业务风险主要来自操作风险、市场信息风险、信誉风险、法律风险等风险。
[多项选择]内部审计是指由被审计单位内部机构或人员,对()开展的一种评价活动。
A. 内部控制的有效性
B. 可能的舞弊行为
C. 财务信息的真实性和完整性
D. 经营活动的效率和效果等

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