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发布时间:2023-11-20 03:00:25

[单项选择]为了确保内部控制评价机构职能的有效发挥,基本规范及评价指引要求内部控制评价机构必须具备一定的设置条件,以下关于设置条件表述错误的是()。
A. 能够独立行使对内部控制系统建立与运行过程及结果进行监督的权力
B. 备与监督和评价内部控制系统相适应的专业胜任能力和职业道德素养
C. 企业其他职能机构就监督与评价内部控制系统方面应当保持协调一致,在工作中相互配合、相互制约,在效率上满足企业对内部控制系统进行监督与评价所提出的有关要求
D. 能够得到企业经理层的支持,通常直接接受经理层的领导和监督,可以有足够的权威性来保证内部控制评价工作的顺利开展

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[多项选择]为了确保内部控制评价机构职能的有效发挥,基本规范及评价指引要求内部控制评价机构必须具备一定的设置条件,这些条件包括()。
A. 能够独立行使对内部控制系统建立与运行过程及结果进行监督的权力
B. 具备与监督和评价内部控制系统相适应的专业胜任能力和职业道德素养
C. 与企业其他职能机构就监督与评价内部控制系统方面应当保持协调一致
D. 能够得到企业董事会和经理层的支持
[单项选择]《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制评价指引》规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是公司()的责任。
A. 董事会
B. 管理层
C. 监事会
D. 全体员工
[多项选择]商业银行应当建立内部控制评价制度,规定内部控制评价的()等,确保内部控制评价工作规范进行。
A. 实施主体
B. 频率
C. 内容
D. 程序
E. 方法和标准
[单项选择]内部控制评价,是指()对内部控制的有效性进行全面评价、形成评价结论、出具评价报告的过程。
A. 企业财务部门
B. 企业业务部门
C. 企业董事会或类似权力机构
D. 企业风险管理部门
[简答题]内部控制评价
[单项选择]内部控制评价,是指企业()对内部控制的有效性进行全面评价、形成评价结论、出具评价报告的过程。
A. 董事会或类似权力机构
B. 总经理
C. 财务负责人
D. 内部审计负责人
[多项选择]审计委员会负责审查企业内部控制,监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况,协调内部控制审计及其他相关事宜等。审计委员会负责人应当具备相应的()。
A. 知识能力
B. 专业胜任能力
C. 良好的职业操守
D. 独立性
[多项选择]商业银行应当强化内部控制评价结果运用,可将评价结果与被评价机构的()等挂钩,并作为被评价机构领导班子考评的重要依据。
A. 风险控制
B. 绩效考评
C. 授权
D. 管理水平
[单项选择]建立健全和有效实施内部控制,评价内部控制的有效性的责任主体是()
A. 注册会计师
B. 监事会
C. 董事会
D. 股东大会
[多项选择]内部控制评价系统的建立是一个系统工程,根据我国上市公司内部控制实际情况,构建内部控制评价系统需坚持的原则有()。
A. 全面性、系统性
B. 重要性
C. 可比性
D. 定性与定量相结合
[判断题]为了加强基层营业机构内部控制机制建设,各级机构可以设立内部控制合规管理岗,有效消除内部控制盲点。
[单项选择]企业对内部控制缺陷的认定,应当以()为基础,结合年度内部控制评价,由内部控制评价部门进行综合分析后提出认定意见,按照规定的权限和程序进行审核后予以最终认定。
A. 日常监督和专项监督
B. 突击性监督和专项监督
C. 日常监督和持续监督
D. 突击性监督和专项监督
[单项选择]根据《寿险公司内部控制评价办法(试行)》,()是获得评价证据以证实内部控制在实际中的合理和有效,即控制措施能否达到控制目的,相关规定在实际中是否被一贯执行。
A. 业务测试
B. 功能测试
C. 符合性测试
D. 测试抽样
[单项选择]内部控制评价工作应当在全面评价的基础上,关注重要业务单位、重大业务事项和高风险领域,是指内部控制评价应遵守()原则。
A. 全面性
B. 重要性
C. 客观性
D. 主观性
[单项选择]()是企业对内部控制建立与实施情况进行监督检查,评价内部控制的有效性,发现内部控制缺陷,应当及时加以改进。
A. 内部环境
B. 控制活动
C. 信息与沟通
D. 内部监督
[单项选择]企业可以委托中介机构实施内部控制评价。为企业提供内部控制审计服务的会计师事务所,()为同一企业提供内部控制评价服务。
A. 不得同时
B. 可以同时
C. 同时
D. 经领导同意可以
[单项选择]()是指企业对内部控制建立与实施情况进行监督检查,评价内部控制的有效性,发现内部控制缺陷,应当及时加以改进。
A. 风险评估
B. 控制活动
C. 信息与沟通
D. 内部监督
[单项选择]企业应当以12月31日作为年度内部控制评价报告的基准日。内部控制评价报告应于基准日后()内报出。
A. 2个月
B. 3个月
C. 4个月
D. 5个月

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