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发布时间:2023-12-23 18:54:58

[单项选择]下列不属于内部控制审计报告参考格式的是()。
A. 标准内部控制审计报告
B. 带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告
C. 否定意见内部控制审计报告
D. 带期后事项段的无保留意见内部控制审计报告

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[单项选择]下列不属于审计报告包括的要素的是()。
A. 标题
B. 收件人
C. 引言段
D. 审计证据
[单项选择]下列各项中,不属于国家审计报告内容的是()。
A. 签发日期
B. 审计内容
C. 审计评价意见
D. 审计组人员构成及分工
[单项选择]下列各项中,不属于审计报告的编制过程的是()。
A. 起草报告
B. 征求意见
C. 修改报送
D. 审计报告的复核
[判断题]企业内部控制手册的格式在企业内部控制规范中进行了统一的规定。
[名词解释]内部控制
[多项选择]审计委员会负责审查企业内部控制,监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况,协调内部控制审计及其他相关事宜等。审计委员会负责人应当具备相应的()。
A. 知识能力
B. 专业胜任能力
C. 良好的职业操守
D. 独立性
[填空题]在内部控制发展的内部控制牵制阶段,内部控制的主要内容是()。
[判断题]内部控制制度五大要素中内部控制措施是内部控制制度的核心和中枢。
[多项选择]企业内部控制基本规范的核心内容是内部控制要素,下列属于内部控制要素的有()。
A. 风险评估
B. 内部环境
C. 风险评估
D. 信息与沟通
[简答题]内部控制评价
[判断题]为了加强基层营业机构内部控制机制建设,各级机构可以设立内部控制合规管理岗,有效消除内部控制盲点。
[多项选择]商业银行应当建立内部控制评价制度,规定内部控制评价的()等,确保内部控制评价工作规范进行。
A. 实施主体
B. 频率
C. 内容
D. 程序
E. 方法和标准
[多项选择]商业银行应当制定内部控制缺陷认定标准,根据内部控制缺陷的()和()划分内部控制缺陷等级。
A. 影响程度
B. 发生的可能性
C. 严重程度
D. 产生的不良后果
[多项选择]内部控制评价系统的建立是一个系统工程,根据我国上市公司内部控制实际情况,构建内部控制评价系统需坚持的原则有()。
A. 全面性、系统性
B. 重要性
C. 可比性
D. 定性与定量相结合
[单项选择]货币资金内部控制环境是对企业货币资金内部控制的建立和实施有重大影响的因素的统称。货币资金内部控制环境中的决定性因素是()。
A. 管理决策者
B. 员工的职业道德
C. 员工的业务素质
D. 内部审计
[单项选择]经过对内部控制初步评价,如果认为内部控制设计不合理,决定不依赖某项内部控制的,审计人员可以()。
A. 转入内部控制测试阶段
B. 提高控制风险评估水平
C. 提高固有风险评估水平
D. 直接进行实质性审查

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