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发布时间:2023-10-29 21:24:37

[多项选择]内部控制评价工作应当形成工作底稿,详细记录企业执行评价工作的内容,其中包括()
A. 评价要素
B. 企业经营目标
C. 主要风险点
D. 采取的控制措施

更多"内部控制评价工作应当形成工作底稿,详细记录企业执行评价工作的内容,其中"的相关试题:

[判断题]企业内部控制评价报告应当先于内部控制审计报告对外披露或报送。()
[单项选择]内部控制评价报告应当报经()批准后对外披露或报送相关部门
A. 股东大会或类似权力机构
B. 董事会或类似权力机构
C. 监事会或类似权力机构
D. 管理层
[多项选择]内部控制评价报告一般应当包括()。
A. 评价范围和程序的说明
B. 发现的内部控制缺陷及原因分析
C. 对重大缺陷的说明及其不利影响的分析
D. 针对内部控制缺陷提出的补救措施
[判断题]某国有大型企业内部控制评价部门从机关部门和下属单位A公司抽调相关业务人员,组成内部控制评价工作组,对所有下属单位进行内部控制评价。()
[多项选择]在对内部控制进行初步评价并进行风险评估后,注册会计师通常需要在审计工作底稿中形成结论的有( )
A. 控制本身的设计是否有效
B. 控制是否得到执行
C. 是否信赖控制并实施控制测试
D. 是否实施实质性程序
[多项选择]在对内部控制进行初步评价并进行风险评估后,A注册会计师通常需要在审计工作底稿中形成结论的有()
A. 控制本身的设计是否有效
B. 控制是否得到执行
C. 是否信赖控制并实施控制测试
D. 是否实施实质性程序
[单项选择]( )是企业对内部控制建立与实施情况进行监督检查,评价内部控制的有效性,发现内部控制缺陷,应当及时加以改进。
A. 内部环境
B. 控制活动
C. 信息与沟通
D. 内部监督
[名词解释]内部控制评价
[单项选择]在单位内部控制体系建设初期,行政事业单位的内部监督检查工作应当()进行一次全面性监督检查和自我评价。
A. 每3-6个月
B. 每半年
C. 每6-12个月
D. 每年
[判断题]注册会计师评价相关内部控制的控制风险为低水平时,应在审计工作底稿中记录该评价结论及其依据。( )
[判断题]内部控制评价程序一般包括:制定评价工作方案、组成评价工作组、实施现场测试、认定控制缺陷、汇总评价结果、编报评价报告等环节。()
[多项选择]企业开展内部控制评价工作,可以采取的组织形式有()
A. 授权内部审计机构具体实施内部控制有效性的定期评价工作
B. 成立专门的内部控制机构组织实施内部控制评价工作,其工作直接向董事会或类似权力机构负责
C. 根据自身特点,成立内部控制评价工作的非常设机构,抽调内部审计、内部控制等相关机构的人员组成内部控制评价小组,具体组织实施内部控制评价工作
D. 委托中介机构实施内部控制评价
[判断题]单位应当单独设置内部控制职能部门,完成内部控制所有工作。
[判断题]内部控制评价程序一般包括评价准备、评价实施、评价报告形成和反馈等步骤。(√)(
[判断题]单位应当单独设置内部控制职能部门或者确定内部控制牵头部门,负责组织协调内部控制工作。
[多项选择]根据《商业银行内部控制评价试行办法》规定,内部控制评价包括--。()
A. 过程评价
B. 行为评价
C. 结果评价
D. 效果评价
[单项选择]商业银行内部控制评价的过程评价不包括()。(《商业银行内部控制评价试行办法》第2条)
A. 内部控制环境、风险识别与评估的评价
B. 内部控制措施的评价
C. 信息交流与反馈的评价
D. 内部控制主要目标实现程度的评价。
[单项选择]《商业银行内部控制评价试行办法》规定内部控制评价应遵循的原则不包括()。
A. 全面性原则统一性原则
B. 独立性原则公正性原则
C. 重要性原则及时性原则
D. 公开性原则有效性原则

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