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发布时间:2023-11-15 18:07:23

[多项选择]投资管理内部控制的关键控制点有()。
A. 投资审核批准控制
B. 保障投资权益的控制
C. 投资保管制度控制
D. 投资处置的控制

更多"投资管理内部控制的关键控制点有()。"的相关试题:

[多项选择]资金活动的内部控制是企业内部控制管理的关键薄弱环节,因此要做好资金活动的管理,我们要。()
A. 对自身业务做科学准确的定位
B. 对企业所处的经济、政治等环境做客观、清晰的判断
C. 合理处理自身与外界的矛盾
D. 处理好管理层关系
[单项选择]以合理的成本控制达到最佳的内部控制效果,内部控制与私募基金管理人的管理规模和员工人数等方面相匹配,契合自身实际情况。上述体现了私募基金管理人内部控制的()。
A. 相互制约原则
B. 全面性原则
C. 适时性原则
D. 成本效益原则
[判断题]行政事业单位内部控制的控制方法一般包括:不相容岗位相互分离、内部授权审批控制、归口管理、预算控制、财产保护控制、会计控制、单据控制、信息内部公开等。
[判断题]为了加强基层营业机构内部控制机制建设,各级机构可以设立内部控制合规管理岗,有效消除内部控制盲点。
[单项选择]基金管理人内部控制要素的内部环境为()
A. 对内部控制建设与实施情况进行周期性监督检查,评价内部控制的有效性,发现内部控制缺陷或因业务变化导致内控需求有变化的,应当及时加以改进、更新。
B. 包括经营理念和内控文化、治理结构、组织结构、人力资源政策和员工道德素质等,内部环境是实施内部控制的基础。
C. 根据风险评估结果,采用相应的控制措施,将风险控制在可承受范围之内。
D. 及时识别、系统分析经营活动中与内部控制目标相关的风险,合理确定风险应对策略
[填空题]在内部控制发展的内部控制牵制阶段,内部控制的主要内容是()。
[名词解释]内部控制
[单项选择]商业银行应当按照()关于内部控制的有关要求,建立完善的流动性风险管理内部控制体系,作为银行整体内部控制体系的有机组成部分。
A. 高级管理层
B. 监事会
C. 银监会
D. 董事会
[多项选择]内部控制关键岗位主要包括()。
A. 预算业务管理
B. 收支业务管理
C. 政府采购业务管理
D. 合同管理
[多项选择]审计委员会负责审查企业内部控制,监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况,协调内部控制审计及其他相关事宜等。审计委员会负责人应当具备相应的()。
A. 知识能力
B. 专业胜任能力
C. 良好的职业操守
D. 独立性
[单项选择]根据<企业内部控制应用指引第8号——资产管理》,下列关于资产管理内部控制的做法不正确的是()。
A. 存货验收入库完成后由负责人签字确认
B. 每两年进行一次固定资产全面清查
C. 每年进行一次年终的存货定期盘点清查
D. 制定了严格的专有技术保密措施
[多项选择]内部控制关键岗位主要包括()等经济活动的关键岗位。
A. 预算业务管理
B. 建设项目管理
C. 合同管理
D. 董事长
[单项选择]公司内部控制在全面控制的基础上,关注重要业务事项和关键流程说的是公司内部控制建立与实施的()原则。
A. 全面性
B. 制衡性原则
C. 重要性原则
D. 成本效益原则
[判断题]内部控制制度五大要素中内部控制措施是内部控制制度的核心和中枢。

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