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发布时间:2023-10-22 06:21:12

[判断题]内部控制是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的旨在实现控制目标的过程。

更多"内部控制是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的旨在实现控制目标"的相关试题:

[判断题]《反洗钱法》要求金融机构的董事会或监事会应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
[判断题]企业监事会负责对董事会建立与实施内部控制进行监督。()
[判断题]商业银行的内部控制委员会负责确认商业银行的关联方,并向董事会和监事会报告;未设立董事会的,向经营决策机构和监事会报告。()
[多项选择]按照《商业银行内部控制评价试行办法》规定,监事会的主要责任为()。
A. 负责监督董事会、高级管理层完善内部控制体系
B. 负责监督董事会及董事、高级管理层及高级管理人员履行内部控制职责
C. 负责要求董事、董事长及高级管理人员纠正其损害商业银行利益的行为并监督执行
D. 负责保证高级管理层对内部控制体系的充分性与有效性进行监测和评估
[多项选择]商业银行内部控制的监督、评价部门应当独立于(),并有直接向董事会、监事会和高级管理层报告的渠道。
A. 内部控制的建设部门
B. 内部控制的执行部门
C. 内部控制的设计部门
D. 内部控制的风险识别部门
[名词解释]监事会
[单项选择]( )设定了被审计单位的内部控制基调,影响员工对内部控制的认识和态度。
A. 控制活动
B. 控制监督
C. 控制环境
D. 控制检查
[简答题]

2010年,东方公司张总经理在全体员工大会上表示本年度是该公司的内部控制建设年,因此他明确表示以下几点:
第一,内部控制将是该企业的一个长期目标;
第二,只要有了完善的内部控制,该公司的所有经营目标都将得以实现;
第三,企业内部控制将依赖与公司上下级全体员工实施;
第四,企业内部控制一旦建立就将长期有效的运转,内部审计部门无需对内部控制的运行进行检查。
要求:根据内部控制相关理念,对上述几点进行分析,判断其是否正确,并说明理由。


[简答题]监事会任免
[简答题]监事会组成
[简答题]监事会职权
[判断题]内部计划的实现,关键在于全体员工的齐心协力。
[多项选择]审计委员会负责审查企业内部控制,监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况,协调内部控制审计及其他相关事宜等。审计委员会负责人应当具备相应的()
A. 领导能力
B. 专业胜任能力
C. 良好的职业操守
D. 独立性
[单项选择]设立执行监事或者监事会的农民专业合作社,由()负责对本社的财务进行内部审计。
A. 理事长
B. 执行监事或者监事会
C. 理事会
D. 经理
[单项选择]基金销售机构内部控制的()原则,即通过科学的内部控制制度与方法,建立合理的内部控制程序,确保内部控制制度的有效执行。
A. 审慎性
B. 独立性
C. 健全性
D. 有效性
[判断题]单位应当单独设置内部控制职能部门或者确定内部控制牵头部门,负责组织协调内部控制工作。
[单项选择]审计委员会应()向董事会报告审计工作情况,并通报高级管理层和监事会。(《银行业金融机构内部审计指引》第34条)
A. 按月
B. 按季
C. 按年
D. 按周
[单项选择]实现内部控制目标的手段是设计和执行控制政策及程序。根据COSO发布的内部控制框架,内部控制包括的要素有( )
A. 控制环境、风险评估过程、信息系统与沟通、控制活动、控制结构
B. 控制环境、控制活动、控制结构、控制设计、控制执行
C. 风险评估过程、信息系统与沟通、对控制的监督、控制环境、控制结构
D. 风险评估过程、对控制的监督、信息系统与沟通、控制活动、控制环境

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