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发布时间:2023-11-21 05:05:10

[简答题]会议强调,内部监督是防止内部控制流于形式的重要保证。为此,公司应当强化内部监督制度,由审计委员会和内部审计机构全权负责内部控制的监督检查,合理保证内部控制目标的实现;审计委员会和内部审计机构在内部监督中发现重大问题,有权直接向董事会和监事会报告。

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[简答题]会议强调,内部监督是防止内部控制流于形式的重要保证。公司应当强化内部监督制度,为保证发现的问题能够及时解决,内部审计机构接受公司总经理的直接领导,发现重大问题,有权直接向总经理报告。
[简答题]某公司董事会会议强调,内部监督是防止内部控制流于形式的重要保证。为此,公司应当强化内部监督制度,由审计委员会和内部审计机构全权负责内部控制的监督检查,合理保证内部控制目标的实现;审计委员会和内部审计机构在内部监督中发现重大问题,有权直接向董事会和监事会报告。 要求:根据《企业内部控制基本规范》及配套指引,指出董事会会议提出内部监督要点有哪些不当之处,并简要说明理由。
[简答题]研究制定内部控制监督制度,规范内部监督的程序、方法和要求。突出内部监督重点。主要将与财务会计工作密切相关的业务环节和控制流程纳入监督范围。增强监督检查的针对性,把开展专项监督摆在首要位置。重点监督内部控制的运行缺陷,提高内部控制的执行力。
[判断题]党的十九届四中全会要求,要重点加强对高级干部、各级主要领导干部的监督,完善领导班子内部监督制度,破解对“一把手”监督和同级监督难题。
A.正确
B.错误
[多选题]党的十九届四中全会强调,要推进( )统筹衔接,健全人大监督、民主监督、行政监督、司法监督、群众监督、舆论监督制度,发挥审计监督、统计监督职能作用。
A.纪律监督
B.监察监督
C.派驻监督
D.巡视监督
[单选题]党的工作部门应当严格执行各项监督制度,加强职责范围内党内监督工作,既加强对本部门本单位的内部监督,又强化对本系统的( )监督。
A.日常
B.例行
C.全面
D.普遍
[单选题] 下列( )不属于内部专卖管理监督制度。
A.教育培训制度
B.定期检查制度
C.案件查处制度
D.责任追究制度
[单选题]审计委员会能够服务于几个重要目标,其中有些目标直接有利于内部审计活动。由审计委员会提供给内部审计活动的最明显好处是:
A.保护内部审计活动的独立性免受管理当局的过分影响。
B.审核年度审计计划并监控审计结果。
C.批准审计计划、日程表、人员配备,并在必要时与内部审计师会面。
D.审核公司既定的经营程序手册的复印件,并与公司的官员进行讨论。
[单选题]对单位内部会计监督制度的建立及有效实施承担最终责任的是()。
A.单位负责人
B.会计机构负责人
C.总会计师
D.主管会计工作的副经理
[判断题]行政复议是行政机关内部自我纠正错误的一种监督制度。 ( )
A.正确
B.错误
[单选题]各单位内部会计监督制度要求,()与经济业务或会计事项的审批人员、经办人员、财物保管人员的职责权限应当明确,并相互分离、相互制约。
A.会计人员
B.记账人员
C.审计人员
D.审核人员
[判断题]动车所应有技术管理制度:1.技术资料管理制度2.动车组故障统计分析制度3.设备综合管理制度4.教育培训制度5.质量监督制度6.数据分析制度7.动车组一车一档管理制度8.动车组管理信息系统使用管理制度。
A.正确
B.错误
[单选题]由审计机关派遣审计人员到被审计单位进行的审计为
A.报送审计  
B.就地审计  
C.外部审计  
D.局部审计
[单选题]行政复议制度也是我国的一项很重要的法律监督制度。这种监督属于
A.权力监督
B.行政监督
C.司法监督
D.舆论监督
E.J.=LEFT(J65,2)
[多选题]安全监督要始终坚持“(  )、有章必循”的原则,不断健全安全生产监督规章制度,构建合法合规的安全生产监督制度体系。
A.有章可循
B.有法必依
C.有据必依
D.违法必究
[简答题]甲公司于2019年末召开内部控制体系建设专题会议,部署实施企业内部控制体系建设。在专题会议上,公司管理层成员发言要点如下:   董事长:内部控制对于提升企业内部管理水平和风险防范能力、促进企业持续健康发展意义重大。本公司作为首批实施内部控制规范的企业,应当树立强烈的责任感和使命感。请在座各位务必高度重视,将实现企业经济效益最大化作为内部控制体系建设的唯一目标,全力做好相关工作。   总经理:为确保公司内部控制体系建设工作顺利开展,有必要成立内部控制领导小组,建议由董事长任组长,本人担任副组长,管理层其他成员任组员,授权财务部负责内部控制体系建立与实施的全部工作。   财务总监:建议根据财政部等五部委发布的18项应用指引,将公司已有的管理制度与18项应用指引逐一对标,满足相应的控制要求。鉴于公司经营管理任务繁重,对18项应用指引没有涵盖的业务不纳入公司内部控制体系建设范畴。   投资总监:财政部等五部委发布的内部控制规范体系对企业投资行为作了严格规范。但考虑到本行业投资环境的特殊性,投资机会稍纵即逝,繁杂的投资控制程序可能降低决策效率,导致投资机会丧失。建议简化投资决策审批程序,重大投资项目经投资部论证并直接报董事长审批后即可实施。   审计委员会主席:根据监管部门要求,经理层应出具内部控制自我评价报告并聘请会计师事务所对内部控制的有效性进行审计。鉴于负责公司财务报表审计的会计师事务所熟悉本公司业务流程,且具备良好的专业能力,可以考虑将内部控制咨询和内部控制审计工作一并委托该所完成。   内审总监:内部控制评价是实施内部控制的重要环节。应当制定科学的内部控制评价方案,对公司经营面临的所有风险和所有业务单位、经济事项进行全面测试和评价。内部控制评价方案报总经理办公会批准后实施。   要求:   根据《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》,逐项分析判断甲公司管理层上述成员的发言存在哪些不当之处,并逐项简要说明理由。
[判断题]站、车卫生监督管理,实行铁路卫生许可证。健康合格证和预防性卫生监督制度。
A.正确
B.错误
[多选题]机关应当对公务员的( )情况进行监督,开展勤政廉政教育, 建立日常管理监督制度。
A.思想政治
B.履行职责
C.作风表现
D.遵纪守法

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