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发布时间:2023-12-01 16:24:03

[多选题]审计人员对被审计单位货币资金业务内部控制进行评价时,认为下列职责应分离的有()。
A.登记现金日记账与登记银行存款日记账
B.登记银行存款日记账与核对银行对账单
C.登记银行存款日记账与保管空白支票
D.保管空白支票与保管财务印章
E.登记现金日记账与登记现金总分类账

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[多选题]审计人员对被审计单位货币资金业务内部控制进行评价时,认为下列职责应分离的有( )。
A.登记现金日记账与登记银行存款日记账
B.登记银行存款日记账与核对银行对账单
C.登记银行存款日记账与保管空白支票
D.保管空白支票与保管财务印章
E.登记现金日记账与登记现金总分类账
[单选题]审计人员对被审计单位大宗物资采购业务进行审计时发现如下情况,其中属于内部控制缺陷的是(  )。
A.采购部门定期轮换采购人员
B.通过公开招标确定供应商名录
C.由仓库保管人员负责验收购入的物资
D.从供应商名录中选择供应商进行竞争性报价
[单选题]审计人员按照被审计单位内部控制程序,选择若干笔业务独立地重做一遍,以验证相关控制程序的遵循情况的审计方法是()。
A.重新操作
B.功能测试
C.业务程序测试
D.经验估计法
[单选题]下列选项中,不属于国家审计中审计人员对被审计单位相关内部控制及其执行情况需要了解的内容的是( )。
A.控制环境
B.风险评估
C.控制活动
D.风险应对
[单选题]内部审计机构或者内部审计人员在执行内部审计工作时违反规定涉嫌犯罪的,应受到的处理:
A.批评教育
B.行政处分
C.移送司法机关依法追究刑事责任
D.以行政责任为主的法律责任,也包括相应的刑事责任,但不包括民事责任
[多选题]审计人员对被审计单位内部控制调查结果进行描述的方法有:
A.文字说明法
B.标杆法
C.调查表法
D.评分法
E.流程图法
[单选题]审计人员对被审计单位进行内部控制测试的工作属于(  )。[2009年初级真题]
A.审计项目计划阶段
B.审计准备阶段
C.审计实施阶段
D.审计终结阶段
[单选题]在规划审计业务时,内部审计人员在对拟审计领域进行舞弊风险评估时应首先考虑以下哪一方面?
A.舞弊影响和舞弊风险。
B.存在舞弊行为的证据。
C.组织结构。
D.管理层的风险偏好。
[多选题]审计人员对被审计单位的内部控制进行初步调查后,应当实施控制测试的情形有:
A.内部控制存在重大缺陷
B.初步评估的控制风险为低水平
C.开展内部控制测试的成本较低
D.初步评估的控制风险为高水平
E.内部控制设计合理且预期运行有效

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