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发布时间:2023-11-24 05:53:19

[简答题]《中国移动内部审计整改管理办法》对审计发现问题的整改责任进行了明确,其中内部审计部门负有( );

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[简答题]《中国移动内部审计整改管理办法》对审计发现问题的整改责任进行了明确,其中被审计单位的领导班子负有( );
[简答题]根据《中国移动内部审计整改管理办法》,各单位内部审计部门建立《审计整改事项台账》,实行( )管理;
[判断题]被审计单位的主要负责人为整改第一责任人,负责审计发现问题的整改工作,明确整改责任并督促落实整改措施。( )
A.正确
B.错误
[判断题]法人行社基层行社负责人负责对法人行社内部审计发现问题的落实,收集整改资料,提出整改结论初步意见。
A.正确
B.错误
[单选题]商业银行应当建立健全审计发现问题整改机制,明确被审计单位()为整改第一责任人。
A.董事长
B.行长
C.监事长
D.财务经理
[单选题]为了规范内部审计工作,保证内部审计质量,明确内部审计机构和内部审计人员的责任,根据及其实施条例,以及其他有关法律、法规和规章,制定《内部审计基本准则》。
A.《审计法》
B.《商业银行合规风险管理指引》
C.《商业银行内部审计指引》
D.《银行业金融机构外部审计监管指引》
[单选题]被审计单位应建立( ),严格落实审计整改责任,明确承责部门和具体人员。
A.审计报告
B.审计整改工作台账
C.工作底稿
D.事实确认书
[判断题]行业审计中,对审计单位内部审计发现且已经整改的问题可不再在审计报告中反映。
A.正确
B.错误
[判断题]按照审计机构划分,审计管理信息系统中的审计整改工作实施流程分为行业审计整改流程和法人行社审计整改流程。
A.正确
B.错误
[判断题]内部审计结果和整改情况应作为审计对象绩效考评的重要依据。
A.正确
B.错误
[单选题]法人行社首轮审计整改,由对其实施检查的审计机构负责督促整改,次轮审计整改则由( )负责督促整改。
A.省联社审计部
B.属地行业审计部门
C.法人行社审计部
D.实施检查的审计机构
[单选题]内部审计有效性和整改情况应纳入公司治理和内部控制整体有效性评估和()。
A.报告
B.反馈
C.评价
D.监管评级
[多选题]《审计署关于内部审计工作的规定》规定,内部审计人员在办理审计事项时,除应当严格遵守内部审计职业规范,忠于职守外,还必须做到( )。
A.独立
B.客观
C.公正
D.保密
[单选题]内部审计部门应建立健全内部审计( )制度,妥善保管内部审计档案资料。
A.沟通交流
B.档案管理
C.信息科技
D.科学评价
[单选题]每( )个月,行业审计部门对正在次轮审计整改中问题的结论(正在整改、未整改)进行审核,对于审计整改结论与实际不符的,应要求法人行社及时予以调整。
A.1
B.2
C.3
D.4
[单选题]审计部( )从审计系统中收集并整理审计整改情况,及时向审计监督委员会报告。
A.按月
B.按季
C.按半年
D.按年
[判断题]为确保内部审计的独立性和客观性,内部审计机构不应承担具体运营性工作和管理责任。( )
A.正确
B.错误
[单选题]根据内部审计基本准则,内部审计定义为()
A.是指组织内部为实现经营目标,保护资产安全完整,保证遵循国家法律法规,提高组织运营的效率及效果,而采取的一种监督和评价活动。
B.是指组织内部建立的一种独立评价财务、会计及其他经营活动的内部组织。它通过审查和评价经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性来促进组织目标的实现
C.是指组织内部的一种独立客观的监督和评价活动,它通过审查和评价经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性来促进组织目标的实现
D.是指企业内部专门的机构和人员,以国家法律法规为依据,对企业内部的财务收支及其经济活动的真实性、合法性和效益性进行审查、评价,以维护财经纪律,改善经营管理,提高经济效益的一种经济监督活动。

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