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发布时间:2023-10-13 22:26:57

[多项选择]下面的选项中属于商业银行内部控制原则的有()。
A. 内部控制的监督、评价部门应当独立于内部控制的建设、执行部门,并有直接向董事会、监事会和高级管理层报告的渠道
B. 内部控制应当以防范风险、审慎经营为出发点,商业银行的经营管理,尤其是设立新的机构或开办新的业务,均应当体现“内控优先”的要求
C. 内部控制应当具有高度的权威性,任何人不得拥有不受内部控制约束的权力,内部控制存在的问题应当能够得到及时反馈和纠正
D. 内部控制应当渗透商业银行的各项业务过程和各个操作环节,覆盖所有的部门和岗位,并由全体人员参与,任何决策或操作均应当有案可查

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[多项选择]下列选项属于内部控制的要素的有()。
A. 控制环境
B. 风险评估过程
C. 与财务报告相关的信息系统与沟通
D. 控制活动和控制监督
[单项选择]下列选项中,不属于内部控制评价应遵循的原则的是()。
A. 多样性原则
B. 全面性原则
C. 客观性原则
D. 重要性原则
[单项选择]下列选项中,内部审计属于内部控制中的()。
A. 风险评估
B. 对控制的监督
C. 控制活动
D. 信息与沟通
[单项选择]以下不属于内部控制的原则的是()。
A. 健全性原则
B. 有效性原则
C. 审慎性原则
D. 成本效益原则
[多项选择]下面的选项中属于内部控制应当包括的要素有()。
A. 信息交流与反馈
B. 风险识别与评估
C. 激励约束机制
D. 内部控制环境
[单项选择]下列选项中,不属于内部控制核心的是()。
A. 保障信息畅通
B. 相互牵制,防止错弊
C. 制度健全,流程规范
D. 系统全面,不留漏洞
[单项选择]下列选项中,不属于内部控制评价目标的是()。
A. 合规性
B. 财务报告及相关信息的真实可靠
C. 资产的安全日常监督评价
D. 财务报告及相关信息的公允性
[多项选择]下列各项属于基金托管人内部控制原则的有()。
A. 合法性原则
B. 完整性原则
C. 灵活性原则
D. 审慎性原则
[单项选择]下列各项中,不属于基金公司内部控制原则的是()。
A. 独立性原则
B. 相互制约原则
C. 成本效益原则
D. 安全性原则
[单项选择]下列不属于内部控制评价应遵循的原则是()。
A. 全面性原则
B. 重要性原则
C. 客观性原则
D. 适应性原则
[多项选择]企业内部控制基本规范的核心内容是内部控制要素,下列属于内部控制要素的有()。
A. 风险评估
B. 内部环境
C. 风险评估
D. 信息与沟通
[单项选择]下列选项属于公关实践原则的是()
A. 整体效益原则
B. 时效性原则
C. 灵活性原则
D. 科学性原则
[单项选择]()是对企业按照内部控制原则和内控五要素简历健全本企业内部控制提供的指引,在整个内部控制规范体系中占居主体地位。
A. 内部控制应用指引
B. 内部控制评价指引
C. 内部控制审计指引
D. 内部控制基本规范
[多项选择]按照巴塞尔《有效银行监管的核心原则》,属于内部控制主要内容的有()
A. 组织结构
B. 会计规划
C. 风险评估
D. 对资产和投资的实际控制
[单项选择]下列各项不属于内部控制缺陷按照内部控制严重程度分类的是()。
A. 一般缺陷
B. 重要缺陷
C. 重大缺陷
D. 设计缺陷
[单项选择]内部审计属于内部控制要素中的()。
A. 控制环境
B. 风险评估
C. 控制活动
D. 对内部控制的监督
[单项选择]根据COSO内部控制框架,反舞弊机制属于内部控制要素中的()。
A. 风险评估
B. 控制活动
C. 监控
D. 信息与沟通
[单项选择]控制环境是构成公司内部控制的基础,良好的控制环境有利于公司制度的有效执行,以下不属于内部控制环境内容的是()。
A. 经营理念和内控文化
B. 员工道德素质
C. 公司治理结构
D. 公司技术系统
[多项选择]下列选项属于色差控制的是()。
A. L
B. s
C. a
D. b

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