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发布时间:2023-10-11 22:17:38

[多项选择]2003年12月。审计署发布了审计署令第5号,颁布了()
A. 《审计机关审计重要性与审计风险评价准则》
B. 《审计机关内部控制测评准则》
C. 《审计机关分析性复核准则》
D. 《审计机关公布审计结果准则》
E. 《审计机关审计事项评价准则》

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[单项选择]为加强和规范内部审计工作,2003年3月4日审计署发布了()。
A. 《内部审计工作条例》
B. 《内部审计基本准则》
C. 《审计署关于内部审计工作的规定》
D. 《审计署关于内部审计若干问题的暂行规定》
[单项选择]2010年11月17日,中国审计署发布2010年第22号审计结果公告,公布了19个省市2007年至2009年政府投资保障性住房审计调查结果。审计署对政府投资保障性住房进行审计调查,对此理解不正确的是()。
A. 属于行政系统内部监督
B. 属于国家机关的监督
C. 是政府坚持依法行政的必要保证
D. 是发展社会主义民主的基础性工作
[单项选择]

2014年3月,审计署发布的社保资金审计结果显示,部分地区违规使用社保资金共17.39亿元,其中5.95亿元被挪用为政府部门经费。该审计结果体现了()。
①权力是把“双刃剑”,权力的行使需要监督
②国家权力机关的监督是最高层次的监督
③行政系统内部的监督是重要的监督形式
④建立行政监督体系是监督权力的关键


A. ①③
B. ②④
C. ①②
D. ③④
[单项选择]2003年3月4日()发布了《审计署关于内部审计工作的规定》。
A. 国务院
B. 审计署
C. 中国内部审计协会
D. 中国内部审计准则委员会
[多项选择]根据我国2003年12月30日颁布实施的《集体合同规定》第五条进行集体协商,签订集体合同或专项集体合同,应当遵循下列原则()
A. 遵守法律、法规、规章及国家有关规定
B. 相互尊重,平等协商
C. 诚实守信,公平合作
D. 兼顾双方合法权益
E. 不得采取过激行为
[单项选择]按照中纪委、监察部、财政部、审计署发布的《实施办法》规定,违反法律法规及其他有关规定,应列入而未列入符合规定的单位账簿的各项资金(含有价证券)及其形成的资产定义为()。
A. 小钱柜
B. 小金库
C. 账外账
D. 账外资金
[单项选择]审计署2009年9月1日发布2009年第12号审计结果公告,列举了54个部门单位2008年度预算执行情况和其他财政收支情况。公告显示54个部门单位2008年预算执行情况总体较好,但也发现了一些需要加以纠正和改进的问题。国家审计署的审计属于()。
A. 国家权力机关的监督
B. 行政系统的监督
C. 司法机关的监督
D. 社会与公民的监督
[单项选择]国家审计署成立于()。
A. 1949
B. 1954
C. 1978
D. 1983
[多项选择]下列事项中属于审计署进行的审计监督的事项有()
A. 对国有资本占控股地位或者主导地位的金融机构的资产、负债、损益进行审计监督
B. 中央银行的财务收支进行审计监督
C. 对国家的事业组织和使用财政资金的其他事业组织的财务收支进行审计监督
D. 对国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支进行审计监督
E. 对中央预算执行情况和其他财政收支情况进行审计监督
[单项选择]审计署于2007年4月印发了《关于加强地方审计机关社会保险基金审计监督工作的意见》,要求各级审计机关要把社会保险基金审计作为当前和今后一个时期审计工作的重点,近()年内,每年都要对基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险等五项基金实施审计,并强调要坚持社会保险基金审计逐级负责和责任追究制度。
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
[单项选择]瑞士的审计署隶属于财政部,这属于()审计监督模式
A. 立法型审计监督模式
B. 司法型审计监督模式
C. 独立型审计监督模式
D. 行政型审计监督模式
[多项选择]下列属于内部审计机构职责的是()。(出自《审计署关于内部审计工作的规定》)
A. 对本单位负责人的任期经济责任进行审计
B. 对本单位及所属单位固定资产投资项目进行审计
C. 对本单位及所属单位经济管理和效益情况进行审计
D. 对本单位及所属单位内部控制制度的健全性和有效性以及风险管理进行评审
[单项选择]根据《审计署关于内部审计工作的规定》,领导内部审计机构开展工作的应当是()。
A. 本单位的财务经理
B. 本单位的财务部门
C. 本单位的监事会
D. 本单位主要负责人或者权力机构
[单项选择]按照现行《审计署关于内部审计工作的规定》,下列属于内部审计机构权限的是()。
A. 对所在单位主要负责人进行经济责任审计
B. 召开与审计事项有关的会议
C. 追究违法违规的单位和人员的责任
D. 向社会公布审计结果
[多项选择]根据《审计署关于内部审计工作的规定》,下列各项中属于内部审计机构权限的有()。
A. 召集相关人员召开与审计事项有关的会议
B. 提出纠正、处理违法违规行为的意见
C. 检查与审计事项相关的计算机系统及其电子数据和资料
D. 经本单位主要负责人或最高决策机构批准,暂时封存可能被转移、隐匿、篡改、毁弃的会计资料
[多项选择]审计工作底稿应载明()等方面的事项。(参考《审计署关于内部审计工作的规定》)
A. 审计事项及其期间或截止日期
B. 审计程序的执行过程和执行结果记录
C. 审计结论
D. 审计标准与其他符号及其说明等
[单项选择]根据《审计法》的规定,国务院设立审计署,在()领导下,主管全国的审计工作。
A. 全国人大委员长
B. 国家主席
C. 国务院
D. 国务院总理
[判断题]国家审计署驻地方特派员办事处负责审计地方执行中央财政的情况。

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