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发布时间:2023-10-09 23:53:04

[多项选择]下列各项中,属于审计人员收集审计证据方法的是()
A. 询问
B. 听证
C. 函证
D. 监盘
E. 分析

更多"下列各项中,属于审计人员收集审计证据方法的是()"的相关试题:

[单项选择]审计人员采用各种方法收集的审计证据均应()。
A. 复印
B. 加以说明
C. 标明采访,并由提供者签名或盖章
D. 告知被审计人
[多项选择]审计人员获取审计证据的方法()。
A. 检查
B. 观察
C. 询问
D. 外部调查
E. 重新计算
F. 重新操作
[简答题]简述在审计过程中审计人员是如何收集审计证据?
[多项选择]下列审计证据中属于审计人员亲历证据的是()。
A. 审计人员从被审查账簿中摘录的资料
B. 审计人员监督存货盘点取得的盘点表
C. 审计人员动手编制的银行存款余额调节表
D. 审计人员取得的被审计单位租赁合同
E. 审计人员复制的被审计单位的销售发票
[多项选择]下列审计证据中属于审计人员亲历证据的有()。
A. 审计人员监督存货盘点取得的盘点表
B. 审计人员取得的被审计单位的租赁合同
C. 审计人员复制的被审计单位的销售发票
D. 审计人员从被审计账簿中摘录的资料
E. 审计人员动手编制的银行存款余额调节表
[单项选择]审计人员采取各种方法获得的审计证据均应()。
A. 复印
B. 加以说明
C. 表明来源,并由提供者签名或盖章
D. 告知被审计人
[多项选择]审计人员应当对其收集的审计证据严重失实,或者()审计证据的行为承担责任。
A. 隐匿
B. 篡改
C. 毁弃
D. 保护
[单项选择]审计人员初步判断被审计单位采购部人员在采购与付款方而存在舞弊,以下审计程序对于收集审计证据最为有效的是()。
A. 检查异常供应商的验收单和其他凭证
B. 抽查上季度已付款业务的审批手续
C. 抽查上季度购货发票、授权文件、验收单据
D. 抽查验收单据,追查付款审批文件
[多项选择]下列各项中,属于审计证据在质量上方面应满足的特征的有()。
A. 相关性
B. 可靠性
C. 充分性
D. 完整性
[单项选择]审计证据的()是指审计证据的数量足以为CPA形成审计意见提供证据基础,即收集的审计证据数量是否足够。
A. 充分性
B. 相关性
C. 可靠性
D. 适当性
[多项选择]审计人员运用审计证据时,应考虑审计证据的()。
A. 充分性
B. 可靠性
C. 相关性
D. 逻辑性
[多项选择]内部审计人员可以采用()等方法获取审计证据。
A. 审核
B. 审讯
C. 观察
D. 函证
[判断题]稽核审计人员获取审计证据的主要方法有检查、观察、监盘、询问、函证、计算、分析性复核等。
[单项选择]内部审计人员应将审计程序的执行过程及收集和评价的审计证据,记录于()。
A. 审计计划
B. 审计方案
C. 审计底稿
D. 审计档案
[多项选择]下列各项中,属于审计风险控制方法的有()。
A. 提高审计人员的业务水平
B. 参照执行审计准则
C. 保持审计的独立性
D. 聘请法律顾问
E. 分清审计机关与被审计单位的责任
[单项选择]()应当对重要审计事项未收集审计证据或者审计证据不足以支持审计结论,造成严重后果的行为承担责任。
A. 审计人员
B. 主审
C. 审计组组长
D. 审计机构负责人
[多项选择]内部审计人员应当依据审计目标获取不同类型的审计证据。审计证据包括下列几种()。
A. 书面证据
B. 实物证据
C. 视听电子证据
D. 口头证据和环境证据
[简答题]简述收集审计证据的审计程序。
[多项选择]下列各项中,属于获取审计证据时应考虑的因素的有()。
A. 具体审计事项的重要性
B. 可以接受的审计风险水平
C. 成本与效益的合理程度
D. 适当的抽样方法

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