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发布时间:2023-10-11 18:02:23

[单项选择]企业内部审计人员的素质属于下列内部控制要素中的()
A. 控制活动
B. 信息与沟通
C. 风险评估
D. 控制环境

更多"企业内部审计人员的素质属于下列内部控制要素中的()"的相关试题:

[单项选择]员工素质属于内部控制要素中的()。
A. 控制活动
B. 风险评估
C. 控制环境
D. 监督
[多项选择]企业内部控制基本规范的核心内容是内部控制要素,下列属于内部控制要素的有()。
A. 风险评估
B. 内部环境
C. 风险评估
D. 信息与沟通
[多项选择]针对企业内部控制审计,下列属于注册会计师具体审计计划内容的有()。
A. 测试控制设计有效性的程序的性质、时间安排和范围
B. 考虑初步业务活动的结果
C. 了解和识别内部控制的程序的性质、时间安排和范围
D. 测试控制运行有效性的程序的性质、时间安排和范围
[多项选择]审计委员会负责审查企业内部控制,监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况,协调内部控制审计及其他相关事宜等。审计委员会负责人应当具备相应的()。
A. 知识能力
B. 专业胜任能力
C. 良好的职业操守
D. 独立性
[简答题]审计人员应如何在整体层面了解企业内部控制?
[简答题]审计人员应如何在业务流程层面了解企业内部控制?
[单项选择]内部审计属于内部控制要素中的()。
A. 控制环境
B. 风险评估
C. 控制活动
D. 对内部控制的监督
[判断题]为企业内部控制提供审计的会计师事务所,不得同时为同一企业提供内部控制审计服务。
[单项选择]根据COSO内部控制框架,反舞弊机制属于内部控制要素中的()。
A. 风险评估
B. 控制活动
C. 监控
D. 信息与沟通
[多项选择]下列各项中,属于内部控制五要素中控制活动要素的内容有()。
A. 员工素质控制
B. 业务授权控制
C. 职责分工控制
D. 凭证与记录控制
E. 独立检查
[多项选择]下面属于内部控制要素中“控制活动”的有()。
A. 董事长对经理的决策授权和审批
B. 信息披露的控制程序
C. 董事会与经理团队应建立正常沟通机制
D. 监事会对董事会与经理的监督检查
[判断题]为企业内部控制提供咨询的会计师事务所,可以同时为同一企业提供内部控制审计服务。
[多项选择]企业内部审计的作用包括()。
A. 预防保护作用
B. 服务促进作用
C. 评价鉴证作用
D. 管理控制作用
[多项选择]企业内部审计的内容包括()。
A. 财务审计
B. 经营审计
C. 管理审计
D. 风险管理
[判断题]内部审计人员在评价内部控制时,按照项目的性质和需要,既可以对全部控制要素进行评价,也可以只对部分控制要素进行评价。
[单项选择]内部控制审计是指会计师事务所接受委托,对特定基准日企业内部控制设计与运行的()进行审计。
A. 真实性
B. 有效性
C. 客观性
D. 公开性
[多项选择]下列属于我国内部控制五要素内容的有()。
A. 控制环境
B. 内部环境
C. 监控
D. 内部监督
[多项选择]以下关于企业内部控制审计说法错误的有()。
A. 内部控制审计是指会计师事务所接受委托,对特定基准日内部控制设计与运行的有效性进行审计
B. 如果企业的财务报表的年末日为12月31日,通常此日也会定为基准日为内部控制的有效性发表意见
C. 注册会计师的责任是在实施审计工作的基础上,获取充分、适当的证据,对内部控制的有效性发表意见并提供绝对保证
D. 注册会计师仅对财务报告内部控制的有效性发表审计意见
[单项选择]下列各项中,属于内部控制中控制活动要素的是()。
A. 人事政策
B. 组织结构设置
C. 风险评估
D. 凭证与记录控制

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