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发布时间:2023-10-10 20:02:27

[单项选择]独立性原则是指审计人员在执行审计业务时,出具审计报告时,应当在实质上和形式上独立于被审计单位。其中,实质上独立是指()
A. 在行为和态度上
B. 在思想和态度上
C. 在行为和精神状态上
D. 在思想和精神状态上

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[单项选择]独立性原则是指审计人员在执行审计业务时,出具审计报告时,应当在实质上和形式上独立于被审计单位。其中,实质上独立是指()。
A. 一种行为方式
B. 一种行为态度
C. 一种外在表现
D. 一种内心状态
[多项选择]按照我国国家审计准则的规定,审计机关和审计人员执行审计业务时应当遵守的基本审计职业道德包括()。
A. 严格依法
B. 正直坦诚
C. 客观公正
D. 勤勉尽责
E. 保守秘密
[单项选择]按照《国家审计基本准则》的规定,审计组对审计事项实施审计结束后.向审计机关提出审计报告的日期应当在()
A. 15日内
B. 30日内
C. 60日内
D. 90日内
[多项选择]社会审计组织和审计人员在执行审计业务时,应遵守的职业道德基本原则有()。
A. 保持独立性
B. 保密
C. 保持应有的关注
D. 保证提高经济效益
E. 维护职业声誉
[单项选择]审计部门应当在实施审计()日前向被审计领导干部所在单位下达审计通知书,并抄送有关部门和被审计领导干部。
A. 1
B. 3
C. 5
D. 7
[多项选择]审计人员执行审计业务时,应当保持应有的审计独立性,遇有下列可能损害审计独立性情形的,应当向审计机关报告:()。
A. 被审计单位的财务主管是某审计人员的岳母
B. 某审计人员至今尚有10万元借款未向被审计单位财务主管清偿
C. 某审计人员是被审计单位的股东
D. 刚从该被审计单位会计岗位调来的
[多项选择]审计人员执行审计业务时,应当保持应有的审计独立性,遇有下列()可能损害审计独立性情形的,应当向审计机关报告。
A. 与被审计单位或者审计事项有(直接)经济利益关系
B. 对曾经管理或者直接办理过的相关业务进行审计
C. 与被审计单位工作人员有夫妻关系、直系血亲关系、三代以内旁系血亲
D. 与被审计单位负责人或者有关主管人员有夫妻关系、直系血亲关系、三代以内旁系血亲以及近姻亲关系
E. 可能损害审计独立性的其他情形
[单项选择]被审计单位应当在审计决定生效之日起()日内,将审计决定的执行情况书面报告审计部门。
A. 15
B. 30
C. 45
D. 60
[单项选择]随着组织面临风险的日益复杂和多元,为有效配置审计资源,降低审计风险,实现审计目标,在实施审计业务时,内部审计机构和内部审计人员应当全面关注()。
A. 组织风险
B. 内部控制
C. 组织业务
D. 组织目标
[判断题]离任审计应当根据人员变动情况及时进行,原则上实行先审计后离任的原则。确有理由不能事先审计的,应当在审计对象离任5个月内完成审计并出具审计报告。聘用外部审计机构进行审计的,可适当延长审计时间,但最长不得超过6个月。
[单项选择]审计部门应当在审计决定生效之日起()个月内,检查审计决定的执行情况。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
[单项选择]内部审计人员在审计过程中应当在风险评估的基础上,依据信息系统内部控制评估的结果重新评估审计风险,并根据()设计进一步的审计程序。
A. 固有风险
B. 检查风险
C. 剩余风险
D. 审计风险
[单项选择]在执行被审计单位2015年度财务报表审计业务时,经评估被审计单位重大错报风险较高,注册会计师编制的下列各项计划内容最为恰当的是()。
A. 在2016年初检查销售退回业务
B. 在2015年12月10日向重要客户函证应收账款
C. 在2016年3月份观察内部控制执行情况
D. 在2015年10月份监盘库存产品
[单项选择]

被审计领导干部应及被审计单位应当在收到†审计报告征求意见书‡几日内提出书面意见?()


A. 3日内
B. 7日内
C. 10日内
D. 15日内
[单项选择]在审计报告提交前,如果被审计单位已就经济活动及内部控制中存在的差异或缺陷进行纠正,内部审计人员应当在()中对此作出说明。
A. 审计报告
B. 审计证据
C. 审计工作底稿
D. 审计通知
[单项选择]采集被审计单位()作为审计证据的,应当在审计事实确认书中记录数据的采集和处理过程。
A. 书面证据
B. 视听数据
C. 口头证据
D. 电子数据
[判断题]在计划审计工作时,注册会计师应当考虑导致财务报表发生重大错报的原因,并应当在了解被审计单位及其环境的基础上,确定一个可接受的重要性水平,即首先为财务报表层次确定重要性水平,以发现在金额上重大的错报。
[多项选择]审计人员在执行审计业务时取得的资料、形成的审计记录和掌握的相关情况,未经批准()。
A. 不得向审计部门负责人汇报
B. 不得向审计组组长汇报
C. 不得对外提供和披露
D. 不得用于与审计工作无关的目的

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