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发布时间:2023-11-20 05:31:40

[单选题]企业应当制定严格的内部报告保密制度,明确保密内容、保密措施、密级程度和传递范围,防止泄露()
A.招标信息
B.商业秘密
C.人事信息

更多"[单选题]企业应当制定严格的内部报告保密制度,明确保密内容、保密措施、"的相关试题:

[多选题]商业银行应当制定内部控制缺陷认定标准,根据()划分内部控制缺陷等级,并明确相应的纠正措施和方案。
A.内部控制缺陷的影响程度
B.发生的可能性
C.内部风险影响程度
D.人为因素
[单选题]商业银行应当制定内部控制缺陷认定标准,根据内部控制缺陷的( )和发生的可能性划分内部控制缺陷等级,并明确相应的纠正措施和方案。
A.范围
B.严重性
C.性质
D.影响程度
[多选题] ()和()应当制定系物器具和被系器具的安全管理责任制,明确各岗位和各工种责任制;应当制定系物器具和被系器具的使用管理规定,对系物器具和被系器具进行经常性维护、保养,保证正常使用。 "
A. 经营单位
B. 安全培训机构
C. 作业者
D. 承包者"
[判断题]判断题(本题1分)根据重要性和内部资本充足评估报告用途不同,商业银行应当明确各类报告的发送范围、报告内容及详略 程度,确保报告信息与报送频率满足银行管理的需要。( )
A.正确
B.错误
[多选题]多选题(本题1.5分)根据重要性和内部资本充足评估报告用途不同,商业银行应当明确各类报告的(),确保报告信息与报送 频率满足银行管理的需要。
A.发送范围
B.报告内容
C.详略程度
D.报告展示形式
E.报告制作材料
[单选题]法人金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度,加强统一管理,规范制度制定和审批程序,明确发文种类、层级、( )。
A.程序
B.格式
C.知悉范围
D.对象
[判断题]反洗钱内部控制的检查、评价部门应当也是内部控制制度的制定和执行部门。
A.正确
B.错误
[判断题]内部审计机构对监督检查中发现的内部控制缺陷,应当按照企业内部审计工作程序进行报告;对监督检查中发现的内部控制重大缺陷,有权直接向董事会及其审计委员会、监事会报告。
A.正确
B.错误
[判断题]商业银行应当明确重要岗位,并制定重要岗位的内部控制要求,对重要岗位人员实行轮岗或强制休假制度,原则上不相容岗位人员之间不得轮岗。
A.正确
B.错误
[单选题](单选题)
银行业金融机构应当将内部审计报告直接提交()。
A.董事会
B.监事会
C.董事会和监事会
D.高级管理层
[判断题](判断题)
商业银行应当明确重要岗位,并制定重要岗位的内部控制要求,对重要岗位人员实行轮岗或强制休假制度,原则上不相容岗位人员之间不得轮岗。
A.正确
B.错误
[多选题]上市公司应当制定定期报告的编制、审议、披露程序,下列说法正确的 是( )。
A. 董事会应当及时编制定期报告草案,提请股东大会审议
B. 证券事务代表负责将定期报告送达董事审阅
C. 董事长负责召集和主持董事会会议审议定期报告
D. 监事会负责审核董事会编制的定期报告
E. 董事会秘书负责组织定期报告的披露工作
[判断题]反洗钱内部控制的检查、评价部门不应当独立于内部控制制度的制定和执行部门。( )
A.正确
B.错误
[单选题]内部审计机构为明确各级复核人员对审计报告的要求和
责任应当建立健全的制度是( )。
A.全面复核制度
B.分级复核制度
C.重点复核制度
D.审批制度
[多选题]事故发生后,有关单位和个人应当严格按照规定报告,不得有下列()行为。
A.超过规定时限报告事故
B.漏报事故或者事故发生的时间、地点、类别、伤亡人数、直接经济损失等内容
C.不如实报告事故发生的时间、地点、类别、伤亡人数、直接经济损失等内容
D.故意隐瞒已经发生的事故
[判断题]特种设备安全监督管理部门应当制定特种设备应急预案。特种设备使用单位应当制定事故应急专项预案,并定期进行事故应急演练。
A.正确
B.错误

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