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发布时间:2023-10-13 17:48:40

[单项选择]下列关于注册会计师审计与单位内部审计的关系,说法不正确的是()。
A. 两者的审计方式相同
B. 注册会计师审计是一种受托审计
C. 注册会计师审计完全独立于被审计单位
D. 两者的审计职责及作用不同

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[单项选择]下列关于注册会计师对被审计单位内部控制了解的说法中正确的是()。
A. 规模小的单位不需要了解内部控制
B. 规模大的单位不需要了解内部控制
C. 管理混乱的单位不需要了解内部控制
D. 不论规模大小都需要了解内部控制
[多项选择]下列关于注册会计师审计与内部审计的关系,表述正确的有()。
A. 都关注内部控制的健全性和有效性
B. 审计独立性不同,注册会计师的独立性强于内部审计人员的独立性
C. 都是现代审计体系的重要组成部分
D. 接受审计的自愿程度不同,委托人可自由选择会计师事务所
[单项选择]关于注册会计师对被审计单位违反法律法规行为的审计责任,下列说法中,正确的是()。
A. 注册会计师有责任发现被审计单位所有的违反法律法规行为
B. 针对通常对决定财务报表中的重大金额和披露有直接影响的法律法规的规定,注册会计师应当获取被审计单位遵守这些规定的充分、适当的审计证据
C. 注册会计师没有责任专门实施审计程序以发现被审计单位的违反法律法规行为
D. 对被审计单位的违反法律法规行为,注册会计师应当在审计报告中予以反映
[单项选择]下列关于注册会计师审计和政府审计的说法中,不正确的是()。
A. 政府审计可对企事业单位组织财务收支进行审计
B. 注册会计师审计的费用可与审计客户协商确定
C. 政府审计和注册会计师审计都需要取得审计证据,各有关单位都有责任配合
D. 在审计过程中发现的问题,注册会计师审计和政府审计均应在其职权范围内作出审计决定
[多项选择]关于注册会计师利用内部审计工作不能减轻其审计责任,以下说法中,恰当的有()。
A. 内部审计的自主程度和客观性无法达到注册会计师审计所要求的水平
B. 对财务报表重要性水平的确定可以利用内部审计人员评估的结果
C. 注册会计师应当对发表的审计意见独立承担全部责任
D. 注册会计师必须对财务报表审计有关的所有重大事项独立作出职业判断
[单项选择]关于注册会计师与被审计单位治理层的沟通,下列说法正确的是()。
A. 对于与治理层沟通的事项,应当事先与管理层讨论
B. 对于涉及舞弊及敏感信息的沟通,应当避免书面记录
C. 与治理层沟通的书面记录是一项审计证据,所有权属于会计师事务所
D. 如果注册会计师应治理层要求向第三方提供为治理层编制的书面沟通文件的副本,注册会计师有责任想第三方解释其在使用中产生的疑问
[单项选择]关于注册会计师与被审计单位治理层的沟通,下列说法中,正确的是()。
A. 对于与治理层沟通的事项,应当事先与管理层讨论
B. 对于涉及舞弊等敏感信息的沟通,应当避免书面记录
C. 与治理层沟通的书面记录是一项审计证据,所有权属于会计师事务所
D. 如果注册会计师应治理层的要求向第三方提供为治理层编制的书面沟通文件的副本,注册会计师有责任向第三方解释其在使用中产生的疑问
[单项选择]下列关于注册会计师评价审计证据的充分性和适当性的说法中,不正确的是()。
A. 审计工作通常不涉及鉴定文件记录的真伪,注册会计师也不是鉴定文件记录真伪的专家,但应当考虑用作审计证据的信息的可靠性,并考虑与这些信息生成与维护相关控制的有效性
B. 如果在实施审计程序时使用被审计单位生成的信息,注册会计师应当就这些信息的准确性和完整性获取审计证据
C. 如果从不同来源获取的审计证据或获取的不同性质的审计证据不一致,表明某项审计证据不可靠,注册会计师应当追加必要的审计程序
D. 注册会计师可以考虑获取审计证据的成本与所获取信息的有用性之间的关系,因此可以减少某些不可替代的审计程序
[单项选择]针对企业内部控制审计,以下关于企业董事会和注册会计师的责任的说法中,错误的是()。
A. 按照《企业内部控制审计指引》的要求,在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露是注册会计师的责任
B. 建立健全和有效实施内部控制,评价内部控制的有效性是企业董事会的责任
C. 注册会计师应当对整个内部控制的有效性发表审计意见,并对内部控制审计过程中注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷,在内部控制审计报告中增加“非财务报告内部控制重大缺陷描述段”予以披露
D. 注册会计师只有实施了必要的审计程序,才能对内部控制的有效性发表意见
[单项选择]关于前任注册会计师和后任注册会计师的沟通,下列说法中,正确的是()。
A. 无论被审计单位是否同意,前任注册会计师都应当对后任注册会计师的合理询问及时作出充分答复
B. 前任注册会计师和后任注册会计师的沟通可以采用书面形式,也可以采用口头形式
C. 如果后任注册会计师致函前任注册会计师后未得到回复,可以假定不存在专业方面的原因使其拒绝接受委托
D. 前任注册会计师可以允许后任注册会计师查阅其审计工作底稿,前提是必须取得被审计单位的确认函,确认函中应当规定后任注册会计师查阅审计工作底稿的范围
[单项选择]关于注册会计师确定关键审计事项需要遵循的决策框架,以下说法中,错误的是()。
A. 注册会计师应从“与治理层沟通的事项”中选出“在执行审计工作时重点关注过的事项”
B. 注册会计师应以“与治理层沟通的事项”为起点选择关键审计事项
C. 注册会计师应从“与治理层沟通的事项”中选出“最为重要的事项”,从而构成关键审计事项
D. 注册会计师应从“在执行审计工作时重点关注过的事项”中选出“最为重要的事项”,从而构成关键审计事项
[多项选择]关于前任注册会计师和后任注册会计师沟通,以下说法中,错误的有()。
A. 无论被审计单位是否同意,前任注册会计师都应当对后任注册会计师的合理询问及时作出充分答复
B. 前任注册会计师和后任注册会计师的沟通可以采用书面形式,也可以采用口头形式
C. 如果被审计单位仅仅是限制前任注册会计师作出答复的范围,后任注册会计师一般可考虑接受委托
D. 前任注册会计师可以允许后任注册会计师查阅其审计工作底稿,前提是必须取得被审计单位的确认函,确认函中应当规定后任注册会计师查阅审计工作底稿的范围
[单项选择]注册会计师在执行审计业务的各阶段需要保持职业怀疑态度,下列关于注册会计师保持职业怀疑态度的表述中不正确的是()。
A. 在连续审计业务中,注册会计师可以根据以前年度获取的管理层、治理层的诚信记录合理延伸至本期审计业务
B. 注册会计师需要根据对被审计单位及其环境的了解获取的实际信息识别和评估重大错报风险,仅依赖从以前审计中获得的信息是不充分的
C. 在设计和实施审计程序时不能仅获取最容易获得的证据来印证管理层的认定
D. 注册会计师在就财务报表是否存在重大错报得出结论时,需要采取质疑的思维方式审慎评价审计证据
[多项选择]关于注册会计师执行财务报表审计工作的总体目标,下列说法中,正确的有()。
A. 对财务报表整体是否不存在重大错报获取合理保证,使得注册会计师能够对财务报表是否在所有重大方面按照适用的财务报告编制基础编制发表审计意见
B. 对被审计单位的持续经营能力提供合理保证
C. 对被审计单位内部控制是否存在值得关注的缺陷提供合理保证
D. 按照审计准则的规定,根据审计结果对财务报表出具审计报告,并与管理层和治理层沟通
[单项选择]关于注册会计师执行财务报表审计工作的总体目标,下列说法中,不正确的是()。
A. 对财务报表整体是否不存在由于错误或舞弊导致的重大错报获取合理保证
B. 对财务报表是否在所有重大方面按照适用的财务报告编制基础发表审计意见
C. 对内部控制的有效性发表意见
D. 按照审计准则的规定,根据审计结果对财务报表出具审计报告,并与管理层和治理层沟通
[单项选择]接受委托后,下列关于后任注册会计师与前任注册会计师的沟通方式的说法中,错误的是()。
A. 可以采用电话询问
B. 可以举行会谈
C. 可以送至审计问卷
D. 委托第三方会计师事务所代为沟通
[多项选择]注册会计师审计与内部审计的关系说法错误的是()
A. 注册会计师审计的独立性低于内部审计
B. 注册会计师审计的标准是国家法律法规与具有高度公众性的审计行业规范,而内审是本单位的规章和目标
C. 注册会计师审计关注有效性、经济性、合规性,内审关注合法性、公允性
D. 两者均是对投资者、债权人及其他利益相关者负责
[单项选择]根据《企业内部控制基本规范》的要求,下列关于聘请注册会计师对内部控制进行审计的表述中正确的是()。
A. 聘请A会计师事务所为本企业内部控制提供评价服务并进行内部控制审计业务
B. 注册会计师要在实施审计工作的基础上,获取充分、适当的证据,对内部控制的有效性发表意见并提供充分保证
C. 注册会计师必须单独进行内部控铡审计,不可将内部控制审计与财务报表审计整合进行
D. 注册会计师会对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,如果在审计过程中注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷,要在其内部控制审计报告中增加“非财务报告内部控制重大缺陷描述段”予以披露

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