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发布时间:2023-12-19 23:32:28

[判断题]内部控制审计主要包括下列程序:①编制项目审计方案;②组成审计组;③实施现场审查;④认定控制缺陷;⑤汇总审计结果;⑥编制审计报告;⑦审计报告印发。()
A.正确
B.错误

更多"[判断题]内部控制审计主要包括下列程序:①编制项目审计方案;②组成审计"的相关试题:

[判断题]内部控制审计按其范围划分,分为全面内部控制审计、专项内部控制审计和基层单位内部控制审计。()
A.正确
B.错误
[单选题]内部自我质量控制包括内部审计部门质量控制与审计项目质量控制两个层次,其中:属于内部审计部门质量控制的内容有()。
A.指导内部审计人员执行审计计划
B.对审计工作底稿及审计报告执行审计项目主审、审计项目组长和内部审计机构负责人的三级复核
C.保持并不断提升内部审计人员的专业胜任能力
D.指导外部审计人员执行审计计划
[判断题]内部自我质量控制包括内部审计部门质量控制与审计项目质量控制和进度控制三个层次。()
A.正确
B.错误
[单选题]内部控制审计程序通常分为()阶段 。
A.实施阶段、终结阶段
B.实施阶段、后续审计阶段、终结阶段
C.准备阶段、实施阶段、后续审计阶段
D.准备阶段、实施阶段、终结阶段
[单选题]标准内部控制审计报告不包括( )。
A.企业对内部控制的责任段
B.注册会计师的责任段
C.会计师事务所合伙人的签名和签章
D.注册会计师的签名和签章
[单选题] 内部审计机构管理的内容主要包括()、人力资源管理、组织协调、领导与沟通、审计项目业务控制五个方面。
A.项目实施
B.计划编制
C.内审质量控制
D.资源整合
[判断题]内部控制审计,是指审计人员对被审计单位内部控制设计与运行的有效性所进行的审计。()
A.正确
B.错误
[判断题]内部审计工作主要内容,不包括对内部控制制度的健全性、合理性、有效性和企业风险管理进行审计监督和评价()
A.正确
B.错误
[判断题]内部控制审计,是指内部审计机构对组织内部控制设计和运行的有效性进行的审查和评价活动。()
A.正确
B.错误
[判断题]内部审计机构对监督检查中发现的内部控制缺陷,应当按照企业内部审计工作程序进行报告;对监督检查中发现的内部控制重大缺陷,有权直接向董事会及其审计委员会、监事会报告。
A.正确
B.错误
[判断题]内部审计机构可以适当吸收组织内部相关机构熟悉情况的业务人员参加内部控制审计。()
A.正确
B.错误
[单选题]内部控制审计应遵循的原则,不包括下述哪一项()
A.公允性原则
B.重要性原则
C.一致性原则
D.风险导向原则
[多选题]内部控制审计报告的审计意见类型有( )。
A.无保留意见
B.带强调事项段的无保留意见
C.否定意见
D.无法表示意见
[单选题]单独实施的内部控制审计,审计部门应当出具()。
A.内控审计报告
B.专项审计报告
C.非专项审计报告
D.具体审计报告
[判断题]为企业内部控制提供咨询的会计师事务所,须同时为同一企业提供内部控制审计服务。
A.正确
B.错误
[判断题]为企业内部控制提供咨询的会计师事务所,可以同时为同一企业提供内部控制审计服务。
A.正确
B.错误

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