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发布时间:2023-10-13 14:33:18

[多项选择]下列各项中,内部审计部门的职能包括()。
A. 委任承担公司年度财务报表审计的会计师事务所
B. 评价企业是否遵守法律法规、合同以及内部政策
C. 确保企业履行对外报告的义务
D. 协助董事会和管理层评价收购计划以及实施收购过程中的控制措施

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[单项选择]内部审计部门应负责商业银行各项经营活动的()审计。
A. 合规性
B. 合理性
C. 正确性
D. 合法性
[多项选择]审计的职能包括()
A. 监督职能
B. 促进职能
C. 评价职能
D. 证明职能
[多项选择]下列各项说法中,审计的职能包括()。
A. 经济调控
B. 经济评价
C. 经济鉴证
D. 经济管理
E. 经济监督
[多项选择]审计吨的职能包括()
A. 经济监督职能
B. 经济鉴ìiE职能
C. 调节市场职能
D. 配置资源职能
E. 经济评价职能
[多项选择]根据《审计署关于内部审计工作的规定》,下列各项中属于内部审计机构权限的有()。
A. 召集相关人员召开与审计事项有关的会议
B. 提出纠正、处理违法违规行为的意见
C. 检查与审计事项相关的计算机系统及其电子数据和资料
D. 经本单位主要负责人或最高决策机构批准,暂时封存可能被转移、隐匿、篡改、毁弃的会计资料
[多项选择]内审部门对各职能部门审计的主要内容包括()。
A. 执行规章制度,落实岗位责任制的情况;
B. 对重点岗位、业务风险环节进行管理和控制的情况;
C. 工作人员履行职责情况;
D. 工作质量和工作效率情况
E. 其他应审计事项。
[简答题]什么是审计的职能?现代审计的职能是什么?
[判断题]商业银行合规管理职能应与内部审计职能合并,合规管理职能的履行情况应受到内部审计部门定期的独立评价。
[名词解释]审计职能
[单项选择]内部审计部门可采用()形式,将审计过程中发现的问题或事项与相关职能部门沟通,要求相关职能部门加强管理,督促落实整改。
A. 反馈意见书
B. 审计事实确认书
C. 审计查询单
D. 审计告知单
[判断题]风险管理包括组织整体及职能部门两个层面。内部审计人员只能对职能部门风险管理进行审查与评价。
[简答题]审计的职能?
[多项选择]下列各项审计工作中,注册会计师不能利用内部审计工作的有()。
A. 评估重大错报风险
B. 确定重要性水平
C. 确定控制测试的样本规模
D. 评估会计政策和会计估计
[单项选择]内部审计方案应包括合规管理职能()的审计评价。
A. 适当性
B. 合理性
C. 有效性
D. 适当性和有效性
[判断题]内部审计包括单位内部审计,部门内部审计。
[多项选择]下列各项中属于内部控制审计业务约定书应当包括的内容的有()。
A. 内部控制审计的目标和范围
B. 注册会计师的责任
C. 被审计单位的责任
D. 审计收费
[单项选择]以下各项不会影响内部审计人员客观性的是:()。
A. 审计人员本人持有被审计单位股票
B. 审计人员与被审计单位领导有直系亲属关系
C. 审计人员本人从未参与过被审计单位的业务活动
D. 审计人员与被审计单位存在长期合作关系
[多项选择]下列各项,属于我国内部审计准则体系的有()。
A. 内部审计基本准则
B. 内部审计具体准则
C. 内部审计实务指南
D. 独立审计准则
E. 通用审计准则
[多项选择]下列各项中,属于内部审计机构职责的有()。
A. 对本单位及所属单位预算内、预算外资金的管理和使用情况进行审计;
B. 对本单位内设机构及所属单位领导人员的任期经济责任进行审计;
C. 对本单位及所属单位固定资产投资项目进行审计;
D. 对本单位及所属单位内部控制制度的健全性和有效性以及风险管理进行评审;
E. 对本单位的财务报表进行审计,并出具对外具有鉴证作用的审计报告。

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