题目详情
当前位置:首页 > 学历类考试 > 审计学
题目详情:
发布时间:2023-10-11 22:09:35

[简答题]审计人员应如何了解被审计单位的内部控制及主要控制活动?

更多"审计人员应如何了解被审计单位的内部控制及主要控制活动?"的相关试题:

[简答题]审计人员应如何了解、测试及评价小型被审计单位的内部控制?
[简答题]审计人员应如何在整体层面了解企业内部控制?
[简答题]审计人员应如何在业务流程层面了解企业内部控制?
[简答题]审计人员应如何理解内部控制应用和评价在审计中的具体应用?
[多项选择]内部审计机构和人员应保持独立性和客观性,不得负责被审计单位经营活动和内部控制的()。
A. 决策
B. 执行
C. 监督
D. 审查
[单项选择]内部审计机构和人员应保持()和客观性,不得负责被审计单位经营活动和内部控制的决策与执行。
A. 独立性
B. 重要性
C. 谨慎性
D. 权威性
[单项选择]内部审计机构和人员应保持独立性和客观性,()被审计单位经营活动和内部控制的决策与执行。
A. 不得负责
B. 可以负责
C. 不得监督
D. 以上都不对
[多项选择]当难以对内部控制的有效性作出评估时,内部审计人员应()。
A. 将控制风险估计为低水平
B. 将控制风险估计为高水平
C. 扩大实质性测试范围
D. 扩大符合性测试范围
[多项选择]在决定提交内部审计报告时,内部审计人员应考虑的因素有()。
A. 是否了解和确认了所有的相关信息
B. 确定了审计的结论和措辞
C. 就审计报告的事实与被审单位进行了沟通
D. 是否取得被审计单位的同意
[单项选择]内部审计人员应进行(),促进被审计单位对审计发现的问题及时采取合理、有效的纠正措施。
A. 跟踪审计
B. 后续审计
C. 事后审计
D. 补充审计
[单项选择]对财务报告内部控制测评时,下列属于审计人员应执行的测评程序是()。
A. 检查董事会制度合理性及其实施情况
B. 审查财务报表编制方法的合规性
C. 检查财务报表的格式
D. 审查财务报表主要指标的可信性
[简答题]审计人员应如何做好自我保护?
[判断题]内部审计人员应具备必要的学识及业务能力,熟悉本组织的经营活动和内部控制,并不断通过后续教育来保持和提高专业胜任能力。
[单项选择]内部审计人员应在审计实施结束后,以()为依据,形成审计结论与建议,出具审计报告。
A. 领导指示
B. 个人经验
C. 被审计单位的意见
D. 经过核实的审计证据
[简答题]我国审计人员应如何遵守职业道德?
[单项选择]内部审计人员应具备必要的学识及业务能力,熟悉本组织的经营活动和内部控制,并不断通过()来保持和提高专业胜任能力。
A. 岗位培训
B. 离职进修
C. 后续教育
[简答题]注册会计师是否需要与被审计单位管理层和治理层沟通在了解和测试内部控制过程中发现的被审计单位内部控制存在的重大缺陷?
[单项选择]内部审计人员应在()的基础上制定项目审计计划和审计方案。
A. 实施实质性测试
B. 检查内控制度
C. 评估审计风险
D. 实施符合性测试

我来回答:

购买搜题卡查看答案
[会员特权] 开通VIP, 查看 全部题目答案
[会员特权] 享免全部广告特权
推荐91天
¥36.8
¥80元
31天
¥20.8
¥40元
365天
¥88.8
¥188元
请选择支付方式
  • 微信支付
  • 支付宝支付
点击支付即表示同意并接受了《购买须知》
立即支付 系统将自动为您注册账号
请使用微信扫码支付

订单号:

请不要关闭本页面,支付完成后请点击【支付完成】按钮
恭喜您,购买搜题卡成功
重要提示:请拍照或截图保存账号密码!
我要搜题网官网:https://www.woyaosouti.com
我已记住账号密码