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发布时间:2023-10-09 21:30:08

[简答题]就被审计单位固定资产而言,审计人员在实施控制测试时应注意?

更多"就被审计单位固定资产而言,审计人员在实施控制测试时应注意?"的相关试题:

[多项选择]审计人员对固定资产相关的内部控制进行测试时,应实施的审计程序有()
A. 验证新增固定资产的各种手续是否齐全
B. 索取固定资产验收报告,检查验收部门工作的独特性
C. 检查固定资产账、卡的设置情况
D. 分析比较各年度固定资产保险费,查明有无异常变动
E. 检查折旧额计算的正确性
[单项选择]审计报告是指内部审计人员根据审计计划对被审计单位实施()审计程序后,就被审计单位经营活动和内部控制的适当性、合法性和有效性出具的书面文件。
A. 适当的
B. 全部
C. 必要的
D. 检查和复核
[单项选择]针对被审计单位而言,应当参加库存现金监盘的人员是()。
A. 出纳员和应收账款记账员
B. 出纳员和总会计师
C. 出纳员和会计主管
D. 财务总监和内部审计人员
[简答题]审计人员选用审计方法时应注意哪些问题?
[多项选择]内部审计人员在人际关系的处理中应注意保持内部审计的()和()。
A. 谨慎性
B. 独立性
C. 客观性
D. 重要性
[多项选择]在对薪酬审计时,审计人员发现被审计单位把在建工程人员的工资、福利部门人员的工资计入产品成本。审计人员可以据此认定()
A. 工资总额不准确
B. 生产成本不准确
C. 利润总额不准确
D. 多计提应付福利费
E. 工资分配的会计处理不正确
[单项选择]审计人员初步判断被审计单位采购部人员在采购与付款方而存在舞弊,以下审计程序对于收集审计证据最为有效的是()。
A. 检查异常供应商的验收单和其他凭证
B. 抽查上季度已付款业务的审批手续
C. 抽查上季度购货发票、授权文件、验收单据
D. 抽查验收单据,追查付款审批文件
[判断题]报送审计指机关派审计人员到被审计单位所进行的审计。
[简答题]审计人员在归档和复核审计工作底稿时应注意哪些事项?
[简答题]审计人员在进行分层时应注意哪些问题?
[单项选择]审计机关应当建立审计人员交流等制度,避免审计人员与同一被审计单位接触可能对审计()造成的损害。
A. 适应性
B. 独立性
C. 广泛性
D. 针对性
[简答题]对于职工的股份支付,审计人员应注意哪些?
[多项选择]审计人员检查重大违法行为,应当评估被审计单位和相关人员实施重大违法行为的:()。
A. 动机
B. 性质
C. 方法和手段
D. 后果
E. 违法构成
[多项选择]下列各项中,属于固定资产减值测试时预计其未来现金流量不应考虑的因素有()。
A. 与所得税收付有关的现金流量
B. 筹资活动产生的现金流入或者流出
C. 尚未作出承诺的重组事项有关的预计未来现金流量
D. 与已作出承诺的重组事项有关的预计未来现金流量
[单项选择]审计人员办理审计事项,与被审计单位或者审计事项有利害关系的,()。
A. 可以回避
B. 可以不回避
C. 应当回避
D. 视情况而定
[简答题]审计人员为何要了解被审计单位的控制环境?
[判断题]审计人员检查重大违法行为,可以评估被审计单位和相关人员实施重大违法行为的动机、性质、后果和违法构成。
[单项选择]审计人员办理审计事项,与被审计单位或者审计事项有()关系的,应当回避。
A. 工作
B. 利害
C. 监督
D. 上下级
[简答题]对于辞退职工福利的发放,审计人员应注意哪几点?

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