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发布时间:2023-10-20 00:39:10

[判断题]被审计单位管理层应当出具专门认定书来对财务报表的每一个项目逐项进行认定。

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[单项选择]审计机构应当于收到建设单位开工申请报告()内,向被审计单位出具审计结果,并抄送有关工程主管部门。
A. 10天
B. 15天
C. 20天
D. 30天
[单项选择]当注册会计师就总体审计策略和具体审计计划中的内容与被审计单位的治理层和管理层进行沟通时,应当保持执业谨慎,尤其要防止由于具体审计程序被()所预见等原因而损害审计工作的有效性。
A. 承担管理责任的治理层
B. 内部审计部门的职员
C. 不承担管理责任的治理层
D. 财务部门的职员
[单项选择]独立性原则是指审计人员在执行审计业务时,出具审计报告时,应当在实质上和形式上独立于被审计单位。其中,实质上独立是指()。
A. 一种行为方式
B. 一种行为态度
C. 一种外在表现
D. 一种内心状态
[单项选择]结果沟通是内部审计机构与被审计单位、组织适当管理层就审计概况、审计依据、审计发现、审计结论、审计意见和审计建议进行的讨论和交流,一般可以采取的方式是()。
A. 书面或口头
B. 电话或邮件
C. 书面或电子
D. 口头或传真
[单项选择]内部审计机构应当与董事会或者最高管理层保持有效的沟通,除向董事会或者最高管理层提交审计报告之外,还应当定期提交工作报告,提交工作报告的频率一般为()。
A. 每年至少1次
B. 每年至少2次
C. 每年至少3次
D. 每年至少4次
[单项选择]下列()情况属于由被审计单位管理层造成的审计范围受到限制。
A. 管理层不允许注册会计师观察存货盘点
B. 截至资产负债表日处于外海的远洋捕捞船队的捕鱼量无法监盘
C. 被审计单位的部分会计资料被洪水冲走,无法进行检查
D. 外国子公司的存货无法监盘
[多项选择]被审计领导干部及其所在单位应当积极配合审计工作。审计部门、审计人员应当:()
A. 依法开展审计工作
B. 保守审计秘密
C. 根据审计负责人的需要开展审计工作
D. 可以不保守审计秘密
[多项选择]在审计被审计单位某项重要的金融资产时,注册会计师就管理层持有该金融资产的意图向被审计单位管理层获取了书面声明,但发现该书面声明与其他审计证据不一致,注册会计师通常采取的措施有()。
A. 可能需要考虑风险评估结果是否仍然适当
B. 如果认为风险评估结果不适当,注册会计师需要修正风险评估结果,并确定进一步审计程序的性质、时间安排和范围,以应对评估的风险
C. 考虑对审计证据总体可靠性和审计意见的影响
D. 可能重新考虑对管理层的胜任能力、诚信、道德价值观或勤勉尽责的评估
[单项选择]被审计单位应当自收到审计报告之日起()日内提出书面意见,送交审计组或审计部门。
A. 5
B. 7
C. 10
D. 15
[单项选择]被审计单位应当在审计决定生效之日起()日内,将审计决定的执行情况书面报告审计部门。
A. 15
B. 30
C. 45
D. 60
[多项选择]被审计单位应当向审计部门和上级主管部门报告()情况。
A. 审计过程
B. 审计决定的执行
C. 审计意见的落实
D. 审计结果
[多项选择]下列各项中,注册会计师应当要求被审计单位管理层提供书面声明的有()。
A. 管理层是否认为在作出会计估计时使用的重大假设是合理的
B. 管理层是否已向注册会计师披露了从现任和前任员工、分析师、监管机构方面获得的、影响财务报表的舞弊指控和舞弊嫌疑
C. 管理层是否已向注册会计师披露了所有知悉的且在编制财务报表时应当考虑其影响的违反法律法规行为或怀疑存在的违反法律法规行为
D. 管理层是否认为未更正错报单独或汇总起来对财务报表整体影响不重大
[多项选择]注册会计师在财务报表审计中考虑被审计单位的舞弊情况时,应当获取管理层就下列()事项作出的书面声明。
A. 设计和执行内部控制以防止或发现舞弊是管理层的责任
B. 已向注册会计师披露了其对舞弊导致的财务报表重大错报风险的评估结果
C. 已向注册会计师披露了已知的涉及管理层、在内部控制中承担重要职责的员工以及其舞弊行为可能对财务报表产生重大影响的其他人员的舞弊或舞弊嫌疑
D. 已向注册会计师披露了从现任和前任员工、分析师、监管机构等方面获知的、影响财务报表的舞弊指控或舞弊嫌疑
[单项选择]审计部门应当对重要审计项目进行(),检查被审计单位执行审计决定和落实审计意见情况。
A. 跟踪审计
B. 复审
C. 回访审计
D. 后续审计
[多项选择]审计组应当向被审计单位承诺认真履行审计相关责任,()。
A. 自觉接受被审计单位的监督
B. 严格执行审计工作程序
C. 遵守廉政纪律
D. 遵守被审计单位工作规定

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