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发布时间:2024-06-02 18:57:05

[多选题]下列各项中,属于固定资产业务内部控制测评程序的有( )。
A.验证固定资产的退废手续
B.验证固定资产的新增手续
C.审查固定资产的计价方法
D.查验固定资产的所有权
E.检查固定资产账、卡的设置情况

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[多选题]下列各项中,属于固定资产业务内部控制测评程序的有( )。
A.验证固定资产的退废手续
B.验证固定资产的新增手续
C.审查固定资产的计价方法
D.查验固定资产的所有权
E.检查固定资产账、卡的设置情况
[多选题]下列各项中,属于固定资产业务内部控制测评程序的有()。[2010年初级真题]
A.验证固定资产的退废手续
B.验证固定资产的新增手续
C.审查固定资产的计价方法
D.查验固定资产的所有权
E.检查固定资产账、卡的设置情况
[多选题]下列各项中,属于固定资产内部控制测评程序的有( )。
A.审查计提折旧的范围
B.验证固定资产的新增手续
C.将当年的折旧费用与以前年度折旧费用比较
D.检查固定资产账、卡的设置情况
E.查验固定资产的所有权
[单选题]不属于内部控制测评程序的是( )。
A.抽查有关文件资料,检查不相容职责的划分情况
B.检查是否按期编制账龄分析表
C.依据账龄分析表分析确定应收账款的可收回金额
D.检查坏账核销有无经过正式的授权批准
[多选题]下列属于内部控制测评程序的有( )。
A.检查不相容职责的划分
B.观察对账单是否按期寄出
C.分析销货折扣金额与销售收入比例的合理性
D.确定营业收入是否已记录到正确的会计期间
E.审核坏账损失的账簿记录及相应的手续
[单选题]下列不属于盈余公积内部控制测评程序的是:
A.了解并描述盈余公积的内部控制
B.验证期末利润的结转是否按照有关规定的程序及时办理了各项手续
C.检查股份制企业盈余公积的使用是否经过股东大会决议
D.检查本期利润及其分配和盈余公积有关账户资料,无须与以前年度比对分析
[多选题]下列审计程序中,属于对货币资金业务内部控制测评的有:
A.审阅被审计单位货币资金相关制度规定
B.抽查银行存款余额调节表上编制人签章是否为出纳员以外的人员
C.检查货币资金收付凭证的管理情况
D.向与被审计单位有业务往来的银行进行函证
E.使用分析性复核方法(分析方法)检查货币资金总体合理性

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