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发布时间:2024-01-13 23:59:24

[单选题]审计人员发现被审计单位某银行账户的银行对账单余额与银行存款日记账余额不符时,应采取的最有效审计程序是()
A.抽查支票和汇票有无及时解缴银行
B.分析定期存款占银行存款的比例
C.抽查大额银行存款支出业务的资金去向
D.检查该银行账户的银行存款余额调节表

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[单选题]审计人员发现被审计单位某银行账户的银行对账单余额与银行存款日记账余额不符时,应采取的最有效审计程序是:
A.抽查支票和汇票有无及时解缴银行
B.分析定期存款占银行存款的比例
C.抽查大额银行存款支出业务的资金去向
D.检查该银行账户的银行存款余额调节表
[单选题](2012年)审计人员发现被审计单位某银行账户的银行对账单余额与银行存款日记账余额不符时,应采取的最有效审计程序是()。
A.抽查支票和汇票有无及时解缴银行
B.分析定期存款占银行存款的比例
C.抽查大额银行存款支出业务的资金去向
D.检查该银行账户的银行存款余额调节表
[多选题]被审计单位银行存款日记账余额与银行对账单余额不一致时,审计人员应采取的措施有 ( )。
A.编制或取得银行存款余额调节表
B.审核银行存款日记账余额是否正确
C.要求被审计单位调整银行存款日记账
D.检查未达账项银行存款收支凭证是否合规
E.重新测试与银行存款业务有关的内部控制
[单选题]银行对账单余额与银行存款日记账余额不符,应当执行的最有效的审计程序是()。
A.重新测试相关的内部控制
B.审查银行对账单中记录的该账户资产负债表日前后的收付情况
C.审查银行存款日记账中记录的该账户资产负债表日前后的收付情况
D.审查该账户的银行存款余额调节表
[单选题]审计人员在审查托管证券是否真实存在时.应采取的主要审计程序是:  
A.审阅投资明细账  
B.向代管机构函证  
C.检查被审计单位股票和债券登记簿  
D.询问被审计单位管理部门  
[单选题]审查托管证券的真实性时,审计人员应采取的主要审计程序是()。[2009年中级真题]
A.审阅投资明细账
B.向代管机构函证
C.询问管理部门
D.检查股票和债券登记簿
[单选题]被审计单位将银行存款的收款500元错误记录在日记账的贷方,审计人员认为银行存款日记账余额应()。
A.调增1000元
B.调减1000元
C.调增500元
D.调减500元
[单选题]被审计单位银行存款的收款500元错误记录在日记账的贷方,审计人员认为银行存款日记账余额应()。
A.调增1000元
B.调减1000元
C.调增500元
D.调减500元
[单选题]为了核实被审计单位库存现金是否真实存在,审计人员应采取的审计程序是()。[2009年初级真题]
A.审阅现金日记账摘要栏
B.核对现金日记账和总账余额的一致性
C.抽查大额现金收付的原始凭证
D.对库存现金进行监盘
[单选题]审计人员在审查应收账款的可收回金额时,应采取的审计程序是:
A.编制应收账款明细表
B.计算并分析应收账款周转率
C.编制应收账款账龄分析表
D.抽取部分销售业务并追查至相关原始凭证

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