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发布时间:2023-10-11 11:41:29

[单项选择]以下哪种情况最可能阻止审计人员使用货币单位抽样?()
A. 审计人员预计将发现单个帐户存在有限数量的金额低估
B. 审计人员预计大部分项目存在错估现象
C. 单个帐户没有金额,只有按字母顺序排列
D. 审计人员预计将在较大金额的项目中发现比较小金额的项目中更多的错误

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[单项选择]内部审计师采用多种技术进行抽样。一种常用的方式是随机抽样。以下哪一种情况最不适合随机抽样?审计人员需要()
A. 测试销售是否被适当授权并有货运单
B. 证实应收帐款,且已选择了最大的帐户进行函证,剩下的帐户未计算数目。审计人员只有一张按字母顺序排列的计算机制作的表格。该表格大约有250页,每一页上有50个帐户
C. 从月销售日记帐中抽样,确认这些项目是否被记入了正确的期间,以获取适当的销售截止的证据
D. 测试永续存货记录,确保样本包括了帐户中金额最大的项目
[多项选择]审计人员办理审计事项时,下列哪种情况下应当自行回避()。
A. 与被审计单位负责人有夫妻关系
B. 与被审计单位有工作关系
C. 与被审计事项有经济利益关系的
D. 与被审计单位为同一系统
[单项选择]以下哪种情况最符合洋地黄治疗指征()
A. 缩窄性心包炎伴肝大、腹水
B. 甲状腺功能亢进伴窦性心动过速
C. 急性风湿热伴窦性心动过速
D. 心房颤动伴心室率快及心功能不全
E. 肺心病伴心功能不全
[单项选择]Colles骨折时,以下哪种情况最少见()
A. 骨折畸形愈合
B. 合并下尺桡关节脱位
C. 合并尺骨茎突骨折
D. 合并腕三角软骨盘破裂
E. 骨折不愈合
[多项选择]审计人员在收集审计证据,推断审计结论时可能同时使用归纳与演绎方法。为评估这两种方法的利弊,审计人员必须懂得其不同。以下哪一项审计过程使用了归纳方法()。
A. 内部审计师用通用审计软件抽样进行函证,在函证回复的基础上,审计人员断定记录上的应收款存在
B. 内部审计师利用分析性复核程序估计销售帐户余额的准确性,没有发现重大差异。在此基础上,审计人员推断基础记录正确
C. 审计人员观察客户的存货处理过程,记录了测试存货的数量。该测试存货被追踪到年底的存货数据,未发现例外。审计人员断定所记录的存货存在
D. 审计人员检查了1995年1月的销售记录,发现其中不包括1994年的销售,审计人员断定1994年的销售记录正确
[单项选择]审计机关应当建立审计人员交流等制度,避免审计人员与同一被审计单位接触可能对审计()造成的损害。
A. 适应性
B. 独立性
C. 广泛性
D. 针对性
[单项选择]以下哪种情况最不容易导致水质,水量波动()。
A. 开停工
B. 事故
C. 正常操作
D. 检修
[单项选择]预约过程中,以下哪种情况最能让顾客满意:()
A. 收到短信后45分钟内回复
B. 电话铃响七声内接听
C. 收到短信后30分钟内回复
D. 收到邮件后30分钟内回复
[单项选择]若需要审计登录数据库的所有用户,应使用哪种审计选项()。
A. DATABASE
B. LOGIN
C. CONNECT
D. USER
[单项选择]审查银行存款余额时,银行存款余额调节表可由审计人员自行编制或向被审计单位索取,究竟选用哪种方式取决于()
A. 审计人员的业务能力
B. 被审计单位的会计人员的素质
C. 被审计单位内部控制的健全程度
D. 审计人员是否遵守审计准则
[单项选择]审查银行存款余额时,银行存款余额调节表可出审计人员自行编制或向被审计单位索取,究竞选用哪种方式取决于()。
A. 审计人员的业务能力
B. 被审计单位的会计人员的素质
C. 被审计单位内部控制的健全程度
D. 审计人员是否遵守审计准则
[多项选择]审计人员执行审计业务时,应当保持应有的审计独立性,遇有下列可能损害审计独立性情形的,应当向审计机关报告:()。
A. 被审计单位的财务主管是某审计人员的岳母
B. 某审计人员至今尚有10万元借款未向被审计单位财务主管清偿
C. 某审计人员是被审计单位的股东
D. 刚从该被审计单位会计岗位调来的
[单项选择]以下哪种情况最能描述交通银行小企业贷款业务与各类中间业务的交叉销售?()
A. 引导小企业经营者及其家庭成员使用太平洋双币信用卡、沃德财富或交银理财卡、网上银行、基金、保险、得利宝等个金产品
B. 在帮助企业解决生产经营资金周转的同时,要根据客户实际需求,提供包括贴现、银票、押汇、保理、保函、贷款承诺、信贷证明在内各类表内外授信业务
C. 引导小企业经营者使用交行的住房、装修、汽车、商铺等各类个人消费贷款和个人经营性贷款
D. 为小企业法人及经营者提供理财、咨询、代理保险等各类金融服务,提高客户的忠诚度
[单项选择]以下哪种情况最能描述交通银行小企业贷款业务与个人贷款业务的交叉销售?()
A. 引导小企业经营者及其家庭成员使用太平洋双币信用卡、沃德财富或交银理财卡、网上银行、基金、保险、得利宝等个金产品
B. 在帮助企业解决生产经营资金周转的同时,要根据客户实际需求,提供包括贴现、银票、押汇、保理、保函、贷款承诺、信贷证明在内各类表内外授信业务
C. 引导小企业经营者使用交行的住房、装修、汽车、商铺等各类个人消费贷款和个人经营性贷款
D. 为小企业法人及经营者提供理财、咨询、代理保险等各类金融服务,提高客户的忠诚度
[单项选择]以下哪种情况最能描述交通银行小企业贷款业务与个金业务的交叉销售?()
A. 引导小企业经营者及其家庭成员使用太平洋双币信用卡、沃德财富或交银理财卡、网上银行、基金、保险、得利宝等个金产品
B. 在帮助企业解决生产经营资金周转的同时,要根据客户实际需求,提供包括贴现、银票、押汇、保理、保函、贷款承诺、信贷证明在内各类表内外授信业务
C. 引导小企业经营者使用交行的住房、装修、汽车、商铺等各类个人消费贷款和个人经营性贷款
D. 为小企业法人及经营者提供理财、咨询、代理保险等各类金融服务,提高客户的忠诚度
[多项选择]审计人员执行审计业务时,应当保持应有的审计独立性,遇有下列()可能损害审计独立性情形的,应当向审计机关报告。
A. 与被审计单位或者审计事项有(直接)经济利益关系
B. 对曾经管理或者直接办理过的相关业务进行审计
C. 与被审计单位工作人员有夫妻关系、直系血亲关系、三代以内旁系血亲
D. 与被审计单位负责人或者有关主管人员有夫妻关系、直系血亲关系、三代以内旁系血亲以及近姻亲关系
E. 可能损害审计独立性的其他情形
[简答题]审计人员考虑持续经营可能对审计结论和报告有何影响?

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