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发布时间:2023-10-14 20:29:13

[多项选择]下列哪些人应当对审计人员收集审计证据工作进行督导,并对审计证据进行审核()。
A. 主审人
B. 审计组组长
C. 审计部门负责人
D. 分管领导

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[单项选择]审计工作底稿用以记录审计人员各种收集证据的程序和结果。审计人员编制的审计工作底稿应当()。
A. 保存在被审计单位手中,以便其需要时参考
B. 成为被审计的会计报表的主要证明
C. 被当作保管在审计人员手中的被审计单位会计记录的一部分
D. 根据每个具体审计项目设计,以满足审计人员的要求
[单项选择]审计过程中,审计人员应围绕()收集证据,对管理当局认定进行验证。
A. 审计总目标
B. 审计具体目标
C. 审计程序
D. 合法性
[多项选择]审计人员在收集审计证据,推断审计结论时可能同时使用归纳与演绎方法。为评估这两种方法的利弊,审计人员必须懂得其不同。以下哪一项审计过程使用了归纳方法()。
A. 内部审计师用通用审计软件抽样进行函证,在函证回复的基础上,审计人员断定记录上的应收款存在
B. 内部审计师利用分析性复核程序估计销售帐户余额的准确性,没有发现重大差异。在此基础上,审计人员推断基础记录正确
C. 审计人员观察客户的存货处理过程,记录了测试存货的数量。该测试存货被追踪到年底的存货数据,未发现例外。审计人员断定所记录的存货存在
D. 审计人员检查了1995年1月的销售记录,发现其中不包括1994年的销售,审计人员断定1994年的销售记录正确
[多项选择]审计人员应当对其收集的审计证据严重失实,或者()审计证据的行为承担责任。
A. 隐匿
B. 篡改
C. 毁弃
D. 保护
[多项选择]下列审计证据中属于审计人员亲历证据的是()。
A. 审计人员从被审查账簿中摘录的资料
B. 审计人员监督存货盘点取得的盘点表
C. 审计人员动手编制的银行存款余额调节表
D. 审计人员取得的被审计单位租赁合同
E. 审计人员复制的被审计单位的销售发票
[单项选择]审计人员初步判断被审计单位采购部人员在采购与付款方而存在舞弊,以下审计程序对于收集审计证据最为有效的是()。
A. 检查异常供应商的验收单和其他凭证
B. 抽查上季度已付款业务的审批手续
C. 抽查上季度购货发票、授权文件、验收单据
D. 抽查验收单据,追查付款审批文件
[单项选择]审计人员采用各种方法收集的审计证据均应()。
A. 复印
B. 加以说明
C. 标明采访,并由提供者签名或盖章
D. 告知被审计人
[单项选择]审计人员经常采用访谈技术,在考虑利用访谈技术收集审计证据时,审计人员应意识到,访谈()
A. 在收集数据方面比问卷更客观
B. 提供了较系统的形式保证审计的覆盖面
C. 应该有客观证据支持其可靠性
D. 最适于达成审计结论
[多项选择]审计人员运用审计证据时,应考虑审计证据的()。
A. 充分性
B. 可靠性
C. 相关性
D. 逻辑性
[单项选择]审计人员为取得被审计单位存货存在的审计证据,应进行()。
A. 实地盘点
B. 监督盘点
C. 面询和函询
D. 分析性复核
[单项选择]内部审计人员应将审计程序的执行过程及收集和评价的审计证据,记录于()。
A. 审计计划
B. 审计方案
C. 审计底稿
D. 审计档案
[单项选择]司法人员收集证据不能通过以下途径进行()。
A. 讯问证人、被害人
B. 勘验、检查
C. 扣押物证、书证
D. 鉴定
[单项选择]()应当对重要审计事项未收集审计证据或者审计证据不足以支持审计结论,造成严重后果的行为承担责任。
A. 审计人员
B. 主审
C. 审计组组长
D. 审计机构负责人
[多项选择]审计人员获取审计证据的方法()。
A. 检查
B. 观察
C. 询问
D. 外部调查
E. 重新计算
F. 重新操作
[简答题]简述收集审计证据的审计程序。
[多项选择]内部审计人员应当依据审计目标获取不同类型的审计证据。审计证据包括下列几种()。
A. 书面证据
B. 实物证据
C. 视听电子证据
D. 口头证据和环境证据
[多项选择]审计人员对长期借款进行实质性审查时,应取得的审计证据包括()。
A. 长期借款预算
B. 长期借款合同及批准文件
C. 相关资产抵押的所有权证明文件
D. 长期借款函证的回函及逾期借款的展期协议
E. 长期借款明细表
[单项选择](),是指内部审计人员在审计过程中形成的工作记录,是联系审计证据和审计结论的桥梁。
A. 审计证据
B. 审计日记
C. 审计资料
D. 审计底稿
[单项选择]审计人员向有关单位和个人进行调查询问取得的审计证据,不能取得提供者签章的,由审计人员注明原因,并由()签字予以证明。
A. 两名以上审计人员
B. 主审人
C. 审计组组长
D. 审计部门负责人

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