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发布时间:2023-10-21 16:31:55

[单项选择]会计内部控制就是为了保证会计信息的正确可靠,保证企业财产安全完整而针对会计系统所制定的()。
A. 各项规章制度
B. 各项制度、计划、办法、规程的总和
C. 各项制度、计划、办法、规程和软件等所有控制措施的总和
D. 各项制度和控制软件的总和

更多"会计内部控制就是为了保证会计信息的正确可靠,保证企业财产安全完整而针对"的相关试题:

[多项选择]根据注册会计师审计准则的规定,内部控制的目标是为了合理保证()。
A. 财务报告的及时性
B. 经营的效率和效果
C. 在所有经营活动中遵守法律法规的要求
D. 财务报告的可靠性
[判断题]即使注册会计师不拟依赖被审计单位的内部控制,注册会计师也必须执行对内部控制的了解程序()
[单项选择]从中国在会计领域走过的道路看,内部控制具有典型的标志。()年中国注册会计师协会颁布了《内部控制和审计风险》,首次提出了内部控制概念。
A. 1995
B. 1996
C. 1997
D. 1998
[判断题]电算化会计与手工会计相比,内部控制方式部分地被计算机控制,因此控制力度、范围不必加强。
[单项选择]在手工会计核算方式下,下列各项中,不属于用来保证会计数据正确性的内部控制方式是()。
A. 重新录入
B. 账账核对
C. 账表核对
D. 账证核对
[简答题]内部控制的目标与内部会计控制的方法?
[单项选择]内部控制按()分类,分为内部管理控制系统和内部会计控制系统。
A. 要素
B. 工作范围
C. 建立的目的
D. 控制方式
[判断题]会计信息系统是企业整体内部控制的有机组成部分。
[判断题]电算化会计内部控制方式由人工控制转为计算机控制。
[判断题]审计的目的就是为了保证会计账目的准确性
[单项选择]注册会计师在了解内部控制之后,只对那些准备依赖的内部控制执行()
A. 符合性测试
B. 实质性测试
C. 重要性测试
D. 截止测试
[单项选择]农合机构应当结合会计内部控制监督检查工作,定期对会计内部控制进行自我评估,下面哪一项不属于自我评估的内容()。
A. 健全性
B. 公平性
C. 合理性
D. 有效性
[多项选择]会计内部控制目标包括()。
A. 确保国家会计法律法规和农信会计规章制度的贯彻执行
B. 确保农合机构发展战略和经营目标的全面实施
C. 确保农合机构会计风险防范的有效性
D. 确保农合机构会计风险防范的可行性
E. 确保财务会计信息的及时、真实和完整
[简答题]信息技术推动着手工会计模式向会计信息化发展,原先的手工会计模式及其与内部控制的组合也被推至会计信息化模式及其与内部控制的组合,请结合工作实践和所学知识,简述手工会计模式与会计信息化模式下的会计制度设计的主要联系与区别。
[多项选择]根据《商业银行内部控制指引》规定:商业银行会计内部控制的重点是()
A. 实行会计工作的统一管理
B. 严格执行会计制度和会计操作程序
C. 运用计算机技术实施会计内部控制
D. 确保会计信息的真实、完整和合法
E. 严禁设置帐外帐
[多项选择]注册会计师在了解货币资金内部控制制度时应该注意的问题有()。
A. 款项的收支是否按照规定的程序和权限办理
B. 出纳与会计的职责是否严格分离
C. 现金是否定期盘点核对
D. 是否存在出租、出借银行账号的情况
[单项选择]作为内部会计控制规范体系的组成部分,财政部先后发布的具体内部会计控制规范数量是()。
A. 5
B. 6
C. 7
D. 8
[判断题]如果注册会计师不打算依赖被审计单位的内部控制,则无需了解内部控制。
[多项选择]为了保证经营活动的正常进行,信用社应当建立健全内部稽核制度,保证会计资料的()
A. 真实
B. 完整
C. 合法
D. 合规

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