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发布时间:2023-12-11 20:01:18

[多项选择]注册会计师按审计计划实施了对应收账款的审计程序后,需要形成相应的审计工作底稿。确定审计工作底稿的格式、内容、范围时,应当考虑以下()要素。
A. 如已识别出应收账款项目存在重大错报风险,则工作底稿对相关内容的记录应更加详细
B. 如根据已实施的凭证检查程序和获取的相关审计证据能够得出结论,应记录得出的结论
C. 如根据已实施的函证程序和获取的函证回函不能得出结论,应记录不能得出结论的原因
D. 在执行审计工作和评价审计结果时需要作出判断的越多,审计工作底稿的范围应当更为广泛

更多"注册会计师按审计计划实施了对应收账款的审计程序后,需要形成相应的审计工"的相关试题:

[单项选择]审计报告是指内部审计人员根据审计计划对被审计单位实施()审计程序后,就被审计单位经营活动和内部控制的适当性、合法性和有效性出具的书面文件。
A. 适当的
B. 全部
C. 必要的
D. 检查和复核
[多项选择]内部审计部门应在实施必要的审计程序后,及时出具审计报告。审计报告应当符合以下哪些要求:()。
A. 客观、完整、清晰、简洁,具有建设性并体现重要性原则
B. 包括审计概况、审计范围、审计内容、审计方法、审计依据、审计发现、审计结论、审计意见或审计建议
C. 不得有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏
D. 被审计对象的反馈意见作为附件
[单项选择]内部审计机构根据年度审计工作计划确定审计项目,组成审计组实施审计。审计组成员不得少于()人。
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
[单项选择]审计项目负责人应在实施必要的审计程序后,编制审计报告,并向()征求反馈意见。
A. 财务部门负责人
B. 法定代表人
C. 人事部门负责人
D. 被审计单位
[多项选择]应付账款审计工作底稿中显示的下列准备实施的审计程序中,恰当的有()。
A. 由于函证应付账款不能保证查出未记录的应付账款,因此决定不实施函证程序
B. 由于应付账款控制风险较高,决定仍实施应付账款的函证程序
C. 某一应付账款明细账户期末余额为零,但仍然可能将其列为函证对象
D. 由于应付账款容易被漏记,应对其进行函证
[单项选择]审计项目负责人应在实施必要的审计程序后,编臸审计报告,并向什么单位征求反馈意见。()
A. 审计机构负责人
B. 被审计单位
C. 审计工作管理部门
D. 督导人员
[单项选择]独立审计是按照()计划和实施审计工作的。
A. 注册会计师法
B. 独立审计准则
C. 财务会计法规
D. 合同协议
[判断题]稽核审计报告是指稽核组对稽核事项实施必要的稽核程序后,就稽核实施情况和稽核结果向派出的稽核单位提交的书面报告。
[多项选择]实施审计过程中出现以下()情形的,应调整审计计划与审计方案。
A. 审计组在对被审计单位内部控制测评后,认为需要调整审计重点、步骤和方法的
B. 审计组人员发生变化,足以影响审计方案执行的
C. 审计中发现重大违法案件线索,需要改变审计内容和重点的
D. 审计范围受到限制,不能正常开展审计工作的
[名词解释]应付账款完整性审计
[多项选择]如果审计人员经过追加审计程序后,审计风险仍不能降低到可接受的水平,那么审计人员就应考虑发表()。
A. 无保留意见
B. 保留意见
C. 无保留意见加说明段
D. 无法表示意见
[多项选择]在审计报告日后至财务报表报出日前,如果知悉可能对财务报表产生重大影响的事实,注册会计师实施审计程序后认为需要修改财务报表,管理层拒绝修改财务报表,并且审计报告已提交给被审计单位(上市公司),以下处理正确的有()。
A. 通知治理层不要将财务报表和审计报告向第三方报出
B. 如果不修改的财务报表仍被报出,在考虑自身的权利和义务以及所征询的法律意见后利用证券传媒,刊登声明
C. 修改审计报告
D. 在下次审计时考虑对审计报告的影响
[单项选择]项目审计计划是对具体审计项目实施全过程所做的()。
A. 简单规划
B. 综合安排
C. 大概安排
D. 事中安排
[单项选择]审计通知书一般在实施审计()前送达被审计对象,特殊审计项目的审计通知书可以在实施审计时送达。
A. 一天
B. 二天
C. 三天
D. 五天
[简答题]应付账款审计目标的是什么?
[单项选择]实施查找未入账应付账款的程序时,审计人员应重点考虑其对控制风险的评估结果和应付账款余额的()。
A. 完整性
B. 真实性
C. 重要性
D. 合理性
[判断题]内部审计工作档案应包含内部审计工作计划、实施方案、工作底稿、证明材料、审计报告、处理决定及整改情况等内容。
[判断题]根据《审计法实施条例》的规定,审计部门根据审计项目方案实施审计时,一般情况下,应在实施审计的五日前,向被审计单位送达审计通知书。
[判断题]被审计的商业银行应根据外部审计机构出具的审计报告提出整改计划,并在规定的时间内实施整改。

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