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[判断题]9、已核销的呆账,各行社审计部门应逐笔进行专项审计检查,重点审计检查呆账核销资料的真实性、责任认定的合理性、流程的规范性和审批的合规性,检查面要求100%。
A.正确
B.错误
[多选题]各行社对已核销的呆账按照( )原则进行管理,建立呆账核销台账。
A.账销
B.案存
C.权在
D.销毁
[多选题]1、各行社对已核销的呆账按照( )原则进行管理,建立呆账核销台账。
A.A、账销
B.B、案存
C.C、权在
D.D、销毁
[判断题] 审计部门应依据有关法规和制度,对物资管理活动的真实性、合法性和效益性进行审计,对内部控制及风险管理进行检查和评价,提出改进措施和建议,促进物资管理水平和风险防范能力的提高。
A.正确
B.错误
[多选题]审计部门应依据有关法规和制度,对物资管理活动的真实性、合法性和效益性进行审计,对内部控制及风险管理进行检查和评价,提出改进措施和建议,促进(____)和(____)的提高。
A.物资管理水平
B.风险防范能力
C.物资管控水平
D.风险预警能力
[单选题]审计部门应依据有关法规和制度,对物资管理活动的真实性、(____)和效益性进行审计,对内部控制及风险管理进行检查和评价,提出改进措施和建议,促进物资管理水平和风险防范能力的提高。
A.合理性
B.合法性
C.可行性
D.合规性
[单选题]内部审计部门应建立健全内部审计( )制度,妥善保管内部审计档案资料。
A.沟通交流
B.档案管理
C.信息科技
D.科学评价
[单选题]商业银行内部审计部门应至少每()年进行一次数据中心内部审计。( )
A.一年
B. 二年
C. 三年
D. 四年
[判断题]审计部门应按季度向上级审计部门提交审计工作报告.对外报告的资料及相关报表。
A.正确
B.错误
[单选题]审计部门应至少()开展一次合规审计,对合规管理适当性和有效性进行审计评价。
A.每季度
B.每半年
C.每一年
D.每两年
[判断题]2.405. 第405题 审计中,审计部门应动态跟踪审计情况,协调处理审计中遇到的问题。
A.正确
B.错误
[判断题]内部审计部门应根据年度审计计划,选派合格、胜任的审计人员组成审计组,收集和研究相关背景资料,了解审计错象的风险概况及内部控制,编制项目审计方案,组织审计前培训并在实施审计前向审计错象下发审计通知书。任何情况下,审计通知书都不得在实施审计时送达。 ( )
A.正确
B.错误