题目详情
当前位置:首页 > 职业培训考试
题目详情:
发布时间:2023-10-15 20:27:25

[多项选择]内部控制制度能否对风险进行有效的识别和监测,将直接或间接影响到商业银行的()
A. 业绩的实现
B. 信息的准确传达
C. 合法合规性

更多"内部控制制度能否对风险进行有效的识别和监测,将直接或间接影响到商业银行"的相关试题:

[单项选择]证券公司应当按照()的原则,建立健全风险管理与内部控制制度,防范和控制风险。
A. 自主经营
B. 审慎经营
C. 诚信经营
D. 独立经营
[多项选择]省联社申请银行卡(借记卡)应当提交的文件、材料中内部控制制度和风险防范措施主要包括:()(出自中国银行业监督管理委员会《关于规范农村信用社银行卡(借记卡)业务市场准入问题的通知》)
A. 业务管理办法
B. 业务操作规程
C. 会计核算办法
D. 内部安全管理制度
E. 风险防范措施
F. 银行卡(借记卡)技术标准
[判断题]金融机构建立反洗钱内部控制制度对洗钱风险进行预防和控制,与中国人民银行外部监管所要达到的目的存在差异。
[判断题]保险机构应当完善内部控制制度,建立健全风险管理体系,提高案件防范能力。
[多项选择]在内部控制制度设计中,内部牵制制度包括()。
A. 职责牵制
B. 利益牵制
C. 分权牵制
D. 效率牵制
[单项选择]保险公司可以通过内部控制制度实现对理赔工作的监督,确保理赔工作的质量。这些内部控制制度包括定期检查制度、专项检查制度、()、客户满意度调查制度。
A. 不定期检查制度
B. 不定项检查制度
C. 案件跟踪制度
D. 案件回访制度
[简答题]会计制度设计与内部控制制度的关系?
[单项选择]私募基金管理人应对内部控制制度的执行情况进行()的检查、监督及评价,排查内部控制制度是否存在缺陷及实施中是否存在问题,并及时予以改进,确保内部控制制度的有效执行。
A. 集中和非集中
B. 局部业务和整体业务
C. 定期和不定期
D. 现场和非现场
[简答题]企业信息系统内部控制以及利用信息系统实施内部控制面临哪些风险?
[多项选择]内部控制制度中的业务控制包括()
A. 投资管理业务控制
B. 信息披露控制
C. 信息技术系统控制
D. 会计系统控制
E. 监察稽核控制
[单项选择]私募基金管理人最高权力机构对建立内部控制制度和维持其()承担最终责任,()对内部控制制度的有效执行承担责任。
A. 有效性;董事会
B. 适时性;经营层
C. 有效性;经营层
D. 适时性;董事会
[简答题]简述会计制度设计与内部控制制度的关系。
[多项选择]商业银行制定授权、授信制度应与其他内部管理制度相协调,形成()的内部控制制度。
A. 公开透明
B. 权责一致
C. 相互制约
D. 相互补充
[多项选择]银行业金融机构应建立科学严密的理财产品销售风险管理体系和内部风险控制制度,并遵循风险匹配和()的原则,严格规范销售行为,有效控制销售风险,把合适的产品销售给合适的客户。
A. 公平
B. 公开
C. 公正
D. 个性化
[判断题]会计电算化改变了内部控制制度的控制方式、控制对象和许多具体制度。
[判断题]内部环境是影响、制约企业内部控制制度建立与执行的各种内部因素的总称,是企业实施内部控制的基础。
[简答题]简述存货内部控制制度评价内容。
[判断题]商业银行授权制度是内部控制制度的重要组成部分。

我来回答:

购买搜题卡查看答案
[会员特权] 开通VIP, 查看 全部题目答案
[会员特权] 享免全部广告特权
推荐91天
¥36.8
¥80元
31天
¥20.8
¥40元
365天
¥88.8
¥188元
请选择支付方式
  • 微信支付
  • 支付宝支付
点击支付即表示同意并接受了《购买须知》
立即支付 系统将自动为您注册账号
请使用微信扫码支付

订单号:

请不要关闭本页面,支付完成后请点击【支付完成】按钮
恭喜您,购买搜题卡成功
重要提示:请拍照或截图保存账号密码!
我要搜题网官网:https://www.woyaosouti.com
我已记住账号密码