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发布时间:2023-10-14 03:48:20

[单项选择]授信业务部门授信工作人员和授信管理部门授信工作人员任何一方需对客户资料进行补充时,须通知另外一方,但原则上须由()办理。
A. 授信业务部门授信工作人员
B. 授信管理部门授信工作人员
C. 授信业务部门授信工作人员和授信管理部门授信工作人员共同办理
D. 授信业务部门授信工作人员和授信管理部门授信工作人员

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[单项选择]额度较大的授信业务和高风险业务授信,业务经营部门在完成授信前调查后报授信审批部门(风险管理部门)授信审查岗进行合规性审查,审查通过后,交风险管理部门()岗进行风险审查。
A. 合规审查
B. 稽核审查
C. 风险审查
D. 会计审查
[单项选择]授信工作人员作为金融机构授信业务运作的具体操作者,其素质的高低直接关系到授信业务的质量。授信工作人员应自觉维护交行和客户的利益,遵守社会公德和职业道德,为交行的发展尽职尽责,尽心尽力,努力为股东创造最大价值,是指哪条从业准则()
A. 认真负责,忠于职守
B. 品德高尚,爱国爱行
C. 廉洁奉公,遵纪守法
D. 诚实守信,竭诚服务
[多项选择]商业银行小企业授信工作人员及授信工作尽职评价人员应遵循的原则主要包括()。
A. 客观
B. 公平
C. 公正
D. 诚信
[单项选择]当授信客户发生突发事件时,授信经营部门或风险管理部门应在获知信息后()个工作日内对授信客户进行实地调查。
A. 3
B. 2
C. 4
D. 1
[多项选择]商业银行进行小企业授信时,应根据授信工作尽职评价人员的评价结果,对具有()等情节的授信工作人员应依法、依规追究责任。
A. 遗漏重大信息
B. 未对客户信息资料进行核实
C. 隐瞒真实情况
D. 未按规定对抵(质)押物进行实地核查
[判断题]商业银行应创造良好的授信工作环境,采职各种有效方式和逮径,使授信工作人员明确授信风险控制要求,熟悉授信工作职责和尽职要求,不断提高授信工作能力,并要求授信工作人员按照领导要求履行职责。
[单项选择]授信客户发生不按期归还贷款的情况,客户经理应及时填写()由部门主管审查后上报交通银行授信管理部门。
A. 授信分析报告
B. 授信申请书
C. 授信客户查访报告
D. 信贷备忘录
[单项选择]下列关于有关授信工作人员回避授信业务的说法错误的是:()
A. 如授信工作人员的亲属在客户单位任职或持有股份,授信工作人员的亲属应当回避该笔授信业务
B. 如授信工作人员或其亲属在客户单位有重大利益的,授信工作人员应当回避
C. 如授信业务可使授信工作人员或其亲属可从授信客户获取利益的,授信工作人员应当回避
D. 通常所说的应当回避的有关授信工作人员应包括该笔授信业务的全部经办人员
[多项选择]商业银行应根据授信工作尽职调查人员的调查结果,对具有()等情节的授信工作人员依法、依规追究责任。
A. 进行虚假记载、误导性陈述或有重大疏漏
B. 授信决策过程中超越权限、违反程序审批
C. 不配合授信尽职调查人员工作或提供虚假信息
D. 根据预警信号虽及时采取必要保全措施但仍造成一定损失
[多项选择]市房屋行政管理等相关行政管理部门、区(县)人民政府及其相关行政管理部门、房屋征收部门的工作人员在房屋征收与补偿工作中滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊应承担的法律责任有()。
A. 行政责任
B. 行政赔偿责任
C. 民事责任
D. 刑事责任
[多项选择]商业银行在授信决策过程中,应严格要求授信工作人员做到()。
A. 遵循客观原则
B. 独立发表决策意见
C. 不受任何外部因素的干扰
D. 遵循公正原则
[单项选择]国防科技工业主管部门、公安机关、工商行政管理部门的工作人员,在民用爆炸物品安全监督管理工作中滥用职权、玩忽职守或者徇私舞弊,尚不构成犯罪的,依法()
A. 给予行政处分
B. 追究刑事责任
C. 罚款
D. 撤职
[单项选择]商业银行在授信决策过程中,授信工作人员应严格遵循的原则不包括()。
A. 客观
B. 公正
C. 可参考业务经理意见
D. 独立发表决策意见
[单项选择]对于(),农业银行总行金融市场部和资产管理部可视同客户管理部门,牵头组织并表授信管理工作。
A. 未与农业银行建立信用关系的客户
B. 总分行核心客户
C. 优势行业重点客户
D. 总行管理客户
[判断题]项目管理部门和行政监督部门的工作人员,可以作为专家和评标委员会成员参与评标。
[多项选择]对县级以上人民政府建设主管部门或者其他有关行歧管理部门的工作人员违反《建设工程安垒管理条例》的规定,有()行为的.给予降级或者撤职的行政处分;构成犯罪的,依照刑法有关规定追究刑事责任。
A. 对不具备安牟生产条件的施工单位颁发资质证书的
B. 对没有安全施工措施的建设工程颁发施工许可汪的
C. 发现违法行为不予查处的
D. 不依法履行监督管理职责的其他行为
[单项选择]内部审计部门应建立健全内部审计档案管理制度,整理、立卷、定期交档案管理部门或者档案工作人员集中妥善保管内部审计档案资料,自审计报告之日起计算,不得少于()。
A. 一年
B. 三年
C. 五年
D. 十年
[单项选择]基础授信额度修正审批权限设在县级联社()管理部门。
A. 信贷
B. 财务
C. 风险
D. 负债

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