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发布时间:2024-03-09 06:21:20

[多选题]内部审计发挥的作用有哪些?()
A.推动国家有关经济金融法律、法规在系统内的贯彻执行
B.以风险为导向,解释各项经营管理活动中的违规行为。
C.促进被审计单位建立有效的风险管理、内部控制和公司治理架构。

更多"[多选题]内部审计发挥的作用有哪些?()"的相关试题:

[多选题]内部审计机构和内部审计人员不得从事下列哪些工作?
A.会计、出纳等财务管理业务
B.资产、资源等分配、处置、管理
C.投资、基建管理
D.采购、招投标、合同管理
[单选题]根据内部审计章程,主管部门应当及时配合内部审计机构使用各类业务和管理信息系统的哪些查询功能?
A.部分
B.特定
C.个别
D.全部
[多选题]内部审计机构和内部审计人员从事内部审计工作,应做到()。
A.独立
B.客观
C.公正
D.保密
[判断题]内部审计是内部控制体系的重要要素,内部审计应独立于内部控制过程,审计机构和审计人员不直接参与内部控制的设计与执行。
A.正确
B.错误
[多选题]根据内部审计章程,内部审计机构实施审计时具有以下权限:
A.在被审计单位公共区域张贴审计公告
B.接收和处理诚信举报
C.将举报线索列入审计内容
D.要求被审计单位负责人签署配合审计的承诺书
[多选题]根据内部审计章程,内部审计范围包括以下;
A.公司治理的健全性和有效性
B.工会的运行状况
C.内部控制的健全性、充分性和有效性
D.风险管理的全面性和有效性及各类风险状况
[判断题]根据内部审计章程,被审计单位应积极配合内部审计工作,并提供必要条件。
A.正确
B.错误
[判断题]内部审计机构和内部审计人员应该保持独立性和客观性,不得负责被审计单位的业务活动、内部控制和风险管理的决策和执行。
A.正确
B.错误
[单选题]内部审计机构和内部审计人员可以从事下列()工作?
A.会计、出纳等财务管理业务
B.资产、资源等分配、处置、管理
C.投资、基建管理
D.对信息系统进行审查
[单选题]内部审计机构按照内部审计全覆盖的要求,每()年至少对本单位所有机构审计一次。
A.6
B.5
C.4
D.3
[单选题]内部审计机构在本行()的直接领导下开展内部审计工作。
A.主要负责人
B.行长
C.副行长
D.监事会
[判断题]内部审计机构和内部审计人员依法开展审计工作,可以检查财务收支、经济活动有关资料,但无权向有关单位和个人开展调查和询问。
A.正确
B.错误
[多选题]内部审计机构和内部审计人员依法开展审计工作,可以根据工作实际和需要,提出下列要求或建议()。
A.要求按时报送发展规划、战略决策、重大措施、内部控制、风险管理、财务收支等有关资料
B.检查有关计算机系统及其电子数据和资料
C.就审计事项中有关问题,向有关单位和个人开展调查和询问
D.对违法违规或者造成浪费行为,提出通报批评或者追究责任的建议
[多选题]根据内部审计章程,被审计单位的经营管理信息资料存在以下哪些情况的,经批准有权予以暂时封存。
A.转移
B.隐匿
C.篡改
D.毁损
E.编造
[多选题]根据内部审计章程,审计机构有权对违反内部审计章程规定且应当问责的任何组织和个人,采取以下措施:
A.提出处理处罚建议,移交有关部门追究责任
B.情节严重者,有权向董事会和高管层报告
C.情节严重者,直接作出问责通报
D.构成犯罪的,有权建议移交司法机关追究刑事责任
[判断题]内部审计机构履行内部审计职责所需经费,应当列入本单位预算予以保障。
A.正确
B.错误
[单选题]内部审计是风险管理的重要组成部分,是风险管理的(),但内部审计独立于风险管理过程,审计机构和审计人员不直接参与风险管理决策与执行。
A.第一道防线
B.第二道防线
C.第三道防线
D.以上都不是
[判断题]根据内部审计章程,审计组对全部审计事项审计完毕后,应及时编制审计报告并书面征求被审计单位意见。被审计单位应在规定时间内提交书面反馈意见,如无异议,可不回复。
A.正确
B.错误
[判断题]根据内部审计章程,审计复议期间,原审计意见和审计决定无效。
A.正确
B.错误

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