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发布时间:2024-01-26 01:58:17

[多项选择]内部审计机构向董事会或最高管理层报告的方式有()。
A. .审计报告
B. 工作报告
C. 日常交流
D. 检举报告

更多"内部审计机构向董事会或最高管理层报告的方式有()。"的相关试题:

[单项选择]内部审计机构应当与董事会或者最高管理层保持有效的沟通,除向董事会或者最高管理层提交审计报告之外,还应当定期提交工作报告,提交工作报告的频率一般为()。
A. 每年至少1次
B. 每年至少2次
C. 每年至少3次
D. 每年至少4次
[判断题]保险公司内部审计责任人应当至少每年一次向审计委员会和管理层提交内部控制评估报告和审计工作报告。
[单项选择]结果沟通是内部审计机构与被审计单位、组织适当管理层就审计概况、审计依据、审计发现、审计结论、审计意见和审计建议进行的讨论和交流,一般可以采取的方式是()。
A. 书面或口头
B. 电话或邮件
C. 书面或电子
D. 口头或传真
[单项选择]()和内部审计部门应按季向董事会和高级管理层主要负责人报告审计工作情况。
A. 董事会
B. 首席审计官
C. 审计人员
D. 工作人员
[判断题]内部审计机构应当接受组织董事会或者最高管理层的领导和监督,并保持与董事会或者最高管理层及时、高效的沟通。
[单项选择]()负责组织实施内部审计章程、中长期审计规划和年度工作计划,及时向董事会和高级管理层主要负责人报告审计工作情况,并对内部审计的整体质量负责。
A. 审计委员会
B. 内部审计部门
C. 首席审计官
D. 内部审计人员
[单项选择]内部审计师不应该报告以下哪项控制故障或对管理层的风险()。
A. 欺诈
B. 不重要的弱点
C. 非法行为
D. 威胁信息安全
[判断题]根据《银行业金融机构内部审计指引》,审计委员会应按年度向董事会报告审计工作情况,并通报高级管理层和监事会。
[单项选择]根据《银行业金融机构内部审计指引》,审计委员会应按()向董事会报告审计工作情况,并通报高级管理层和监事会。
A. 年度
B. 季度
C. 半年
D. 月
[单项选择]各保险分支机构内部审计报告报送主体应当在每季度的第一个月内将上一()内定稿完成的各项内部审计级报告以书面和电子形式全面报送当地保监局。
A. 月
B. 季度
C. 半年
D. 年
[多项选择]内部审计报告应当包括审计概况、审计结论()。
A. 审计发现
B. 审计意见
C. 审计依据
D. 处理处罚
[判断题]因为管理层表示他们将处理某非法活动,所以某内部审计师没有将与此相关的重大发现向董事会报告。
[多项选择]内部审计部门应在实施必要的审计程序后,及时出具审计报告。审计报告应当符合以下哪些要求:()。
A. 客观、完整、清晰、简洁,具有建设性并体现重要性原则
B. 包括审计概况、审计范围、审计内容、审计方法、审计依据、审计发现、审计结论、审计意见或审计建议
C. 不得有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏
D. 被审计对象的反馈意见作为附件
[简答题]农村信用社内部审计的报告阶段要做哪些工作?
[单项选择]内部审计机构应该建立健全审计报告的()。
A. 分级复核制度
B. 全面复核制度
C. 重点复核制度
D. 审批制度
[单项选择]保险机构应每年()前向中国保监会提交上一年度的内部审计工作报告,报告中应包括公司年度审计工作计划和内部审计工作总结。
A. 3月15日
B. 5月15日
C. 6月15日
D. 7月15日
[单项选择]关于内部审计的报告制度,下列说法错误的是()。
A. 审计委员会应按季度向董事会报告审计工作情况,并通报高级管理层和监事会
B. 首席审计官和内部审计部门在审计事项结束后,应及时向董事会和高级管理层主要负责人报送项目审计报告
C. 按季度向董事会和高级管理层主要负责人报告审计工作情况
D. 每半年至少一次向董事会提交包括履职情况、审计发现和建设等内容的审计工作报告
[判断题]内部审计人员应当将审计程序的执行过程及收集和评价的审计证据记录于审计报告。
[判断题]内部审计工作档案应包含内部审计工作计划、实施方案、工作底稿、证明材料、审计报告、处理决定及整改情况等内容。

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