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发布时间:2023-10-28 09:16:59

[判断题]审计部负责全行审计制度的制定。

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[单项选择]根据《员工违规处理办法》,稽核审计部负责()。
A. 负责对严重违规的员工做调查核实,拟定调查方案并取证核实
B. 负责在违规处理过程中,协同人力资源部、合规与风险管理部对重大违规的员工提出处罚意见
C. 负责在员工申诉过程中,协同合规与风险管理部重新审查并作出决定
D. 以上都对
[多项选择]总行审计部是负责组织和实施内部审计的专门部门,依照法规、金融政策及商业银行有关制度,对辖属机构独立行使()职能。
A. 管理
B. 检查
C. 监督
D. 评价
[多项选择]目前农业银行形成了一套以()的全行内控评价制度框架。
A. 评价办法为核心
B. 多层次测试模板为支撑
C. 等级细分和缺陷认定为补充
D. 有效整改为手段
[单项选择]()负责制订全行反洗钱内控基本制度,推动全行反洗钱内控制度建设。
A. 反洗钱工作办公室
B. 反洗钱工作领导小组
C. 反洗钱监测分析中心
D. 董事会下设专业委员会
[单项选择]内部审计部门应建立内部审计人员的审计回避制度,确保内部审计的()
A. 真实性
B. 正确性
C. 客观性
D. 自觉性
[单项选择]审计工作应经常化、制度化,这体现了审计的()。
A. 客观原则
B. 经常性原则
C. 群众原则
D. 政策原则
[判断题]审计稽核部负责组织、管理和具体实施全行的审计稽核工作,并对农商行董事会和审计委员会负责。
[判断题]保险机构应以制度形式明确董事会、审计委员会、审计责任人和内部审计部门及人员职责及权限,并统一制定各级内审机构和人员的管理制度,包括:岗位设置、岗位责任、任职条件、考核办法、薪酬制度、轮岗制度、培训制度等。
[单项选择]审计人员实行()证书制度。
A. 岗位资格
B. 审计资格
C. 会计资格
D. 消防资格
[判断题]内部审计机构应当建立审计工作底稿的一级复核制度,明确规定各级复核人员的要求和责任。
[填空题]电算审计程序步骤一般为:制定审计项目和对象、()、()、实施审计。
[多项选择]确定审计范围是制定总体审计策略的重要内容。注册会计师应当通过确定审计业务的特征来界定审计范围。这些特征包括()。
A. 采用的会计准则和相关会计制度
B. 特定行业的报告要求
C. 以及被审计单位组成部分的分布
D. 评估的重大错报风险的水平
[单项选择]以总会计师为领导,以会计部、财务管理部、审计部为主管,各个科室分工负责的会计工作分工模式,称为()。
A. 财会主管领导下的集中核算模式
B. 总会计师领导下的集中核算模式
C. 总会计师领导下的分散核算模式
D. 会计部经理领导下的集中核算模式
[单项选择]内部审计部门应对()和审计委员会负责,制定内部审计程序,评价风险状况和管理情况,落实年度审计工作计划,开展后续审计,监督整改情况,对审计项目质量负责,做好档案管理。
A. 董事会
B. 全体员工
C. 理事长
D. 审计委员会
[判断题]信息系统审计的内容是根据审计的目的而确定的,具体包括内部控制制度审计、应用程序审计、数据文件审计、处理系统综合审计、系统开发审计等内容。
[单项选择]审计模式由制度基础审计向风险基础审计发展的阶段是()。
A. 详细审计阶段
B. 资产负债表审计阶段
C. 会计报表审计阶段
D. 现代审计阶段
[判断题]审计实施方案制定后,审计人员仍可对审计实施方案进行修订、补充和调整。
[判断题]审计项目负责人应当对年度审计计划制定负责。
[单项选择]审计机关实行审计业务质量检查制度,对其()的审计业务质量进行检查。
A. 业务部门、派出机构和下级审计机关
B. 业务部门、派出机构
C. 业务部门和下级审计机关
D. 业务部门

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