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发布时间:2024-03-17 22:31:33

[判断题]内部审计机构负责人应根据审计项目的风险程度,规划审计项目执行的先后顺序。

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[单项选择]内部审计机构根据年度审计工作计划确定审计项目,组成审计组实施审计。审计组成员不得少于()人。
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
[单项选择]内部审计部门和内部审计人员应全面关注保险机构的风险,以()为导向组织实施内部审计。
A. 稳定
B. 风险
C. 盈利
D. 客观公正
[判断题]督导是指内部审计机构负责人和审计项目负责人对审计方案进行的监督与指导。
[判断题]被审计的商业银行应根据外部审计机构出具的审计报告提出整改计划,并在规定的时间内实施整改。
[多项选择]根据《银行业金融机构内部审计指引》,内部审计部门根据工作需要,经董事会批准后,可将部分内部审计项目外包,但需事先对外包机构的()进行评估。
A. 公正性
B. 独立性
C. 客观性
D. 专业胜任能力
[单项选择]根据《银行业金融机构内部审计指引》,内部审计部门根据工作需要,经()批准后,可将部分内部审计项目外包,但需事先对外包机构的独立性、客观性和专业胜任能力进行评估。
A. 股东大会
B. 董事会
C. 审计委员会
D. 监事会
[单项选择]内部审计机构负责人应当根据具体审计项目的()、复杂程度及时间要求,合理安排审计资源。
A. 目的
B. 内容
C. 范围
D. 性质
[单项选择]内部审计部门统一组织的多个审计项目,应根据需要汇总审计情况和结果,编制(),并经分管领导审核后,向派出机构审计委员会或高管层报送。
A. 专题报告
B. 审计要情专报
C. 审计综合报告
D. 审计通报
[多项选择]审计组派出机构审计部门在权限范围内应根据审计结果报告中被审计单位违规违纪行为的性质、数量、风险程度和整改情况等,做()等不同处理方式。
A. 审计反馈
B. 审计移送
C. 审计决定
D. 审计谈话
[单项选择]内部审计机构应当对内部审计质量实施有效控制,建立指导、监督、分级复核和内部审计质量评估制度,并接受()。
A. 内部审计质量检查
B. 内部审计质量外部评估
C. 内部审计质量考核
D. 外部审计
[多项选择]根据《银行业金融机构内部审计指引》,内部审计部门和审计人员应严格按照()实施审计项目,并定期进行自我评估。
A. 经营情况
B. 审计程序
C. 风险状况
D. 审计方法
[判断题]根据《银行业金融机构内部审计指引》,内部审计部门和审计人员应严格按照董事会决议实施审计项目,并定期进行自我评估。
[多项选择]内部审计机构应当建立激励约束机制,对内部审计人员的工作进行()。
A. 考核
B. 落实
C. 评价
D. 奖惩
[简答题]内部审计机构在内部控制中如何发挥作用?
[判断题]内部审计机构的审计结论和审计报告不具有社会公证性作用。
[单项选择]结果沟通是内部审计机构与被审计单位、组织适当管理层就审计概况、审计依据、审计发现、审计结论、审计意见和审计建议进行的讨论和交流,一般可以采取的方式是()。
A. 书面或口头
B. 电话或邮件
C. 书面或电子
D. 口头或传真
[多项选择]下列哪些职责,属于《审计署关于内部审计工作的规定》中所规定的内部审计机构的职责()(出自《审计署关于内部审计工作的规定》)
A. 对本单位及所属单位的财政收支、财务收支及其有关的经济活动进行审计
B. 对本单位内设机构及所属单位领导人员的任期经济责任进行审计
C. 对本单位及所属单位内部控制制度的健全性和有效性以及风险管理进行评审
D. 单位主要负责人或者权力机构要求办理的审计事项
[判断题]内部审计机构只能在规定期限内实施后续审计。
[判断题]内部审计集中化管理是指保险机构设置专门的内部审计机构或部门,统一制定实施预算管理、人力资源管理、作业管理等内部审计管理制度,其他各级机构(含保险子公司及各分支机构)可不再设置内部审计部门和岗位。

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