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[简答题]对销售与收款循环的内部控制制度进行符合性测试的一般程序有什么?
[单项选择]关于销售与收款循环的控制测试,下列说法中不正确的是()。
A. 抽出一定数量的销售发票做检查
B. 抽取一定数量的记账凭证、应收账款明细单做检查
C. 不能评价内部控制
D. 抽取一定数量的小树调整业务的会计凭证,检查销售退回、折让、折扣的核准与会计核算
[单项选择]以下选项中,不属于直销渠道的有()。
A. 行业经理
B. 客户经理
C. 销售经理
D. 网上营业厅
[多项选择]销售与收款内部控制的目标包括()。
A. 保证商品安全完整
B. 保证销售业务顺畅有效地进行
C. 保证货款的及时收回及货币资金的安全完整
D. 确保销售与收款业务的真实与合法
E. 保证销售退回、折扣与折让手续齐备,记录真实完整
[多项选择]销售与收款内部控制的范围包括()。
A. 接受客户订货单
B. 分析信用
C. 开票发货
D. 结算记账
E. 催收账款
[多项选择]在进行销售与收款内部控制制度设计中,应采取相应控制措施的方面包括()。
A. 职责分工与授权批准制度设计
B. 货币资金核算控制制度设计
C. 销售与收款业务会计核算控制制度设计
D. 储存业务内部会计控制制度设计
E. 销售与发货控制制度设计
[单项选择]企业在设计销售与收款业务的内部会计控制制度时,销售与收款业务的不相容岗位是指()。
A. 销售货款的确认、回收与办理发货的岗位
B. 销售货款的确认、回收与相关会计记录的岗位
C. 销售货款的确认、回收与销售合同的审批的岗位
D. 销售货款的确认、回收与销售合同的签订的岗位
[单项选择]机翼除冰受单循环控制器和多循环控制器控制,当多循环控制器未关掉,则单循环控制器
A. 无法关掉
B. 无法接通
C. 系统故障
D. 以上说法都对
[判断题]前台收款的特点是时间性强、消费信息传递快、内部控制松。
[判断题]审计委员会负责审查企业内部控制,监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况,协调内部控制审计及其他相关宜等。
[多项选择]内部控制的主要内容包括()
A. 组织结构
B. 会计规则
C. 双人原则
D. 对资产和投资的实物控制
[多项选择]内部控制评价的内容是()
A. 内部控制环境评价
B. 风险识别与评估评价
C. 内部控制措施评价
D. 监督与纠正评价
E. 信息交流与反馈评价
[单项选择]在农业银行内部控制评价内容中,案件与责任事故评价在内部控制评价体系中属于()事项。
A. 倒扣
B. 加分
C. 忽略
D. 降等级
[多项选择]商业银行应制定内部控制方案,以控制已识别的不可接受风险。内部控制措施方案应包括以下内容()。
A. 为实现对风险的控制而规定的相关职责与权限
B. 控制的策略与方法
C. 资源需求
D. 时限要求
[判断题]公司业务内部控制工作的目的是防范风险,通过规范中国银行公司业务内部控制工作内容和程序,切实防范各类违规违纪事件和违法案件发生。
[单项选择]《企业内部控制评价指引》对企业内部控制评价()等内容进行了清晰的阐述,为企业开展控制评价提供了详尽的依据。
A. 背景、作用及前景
B. 内容、程序、缺陷认定和评价报告
C. 国内外环境、国家战略和实施意义
D. 起草过程、人员组成和阶段安排
[多项选择]内部控制评价的主要内容有()
A. 内部控制环境评价
B. 风险识别与评估评价
C. 内部控制措施评价
D. 监督与纠正评价
E. 信息交流与反馈评价