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发布时间:2024-03-18 01:10:58

[多选题]审计委员会认为( ),应当及时向董事会报告。
A. 上市公司募集资金进展缓慢
B. 上市公司募集资金管理存在违规情形
C. 募集资金管理存在重大风险
D. 内部审计部门没有按规定提交检查结果报告的

更多"[多选题]审计委员会认为( ),应当及时向董事会报告。"的相关试题:

[判断题]内部审计部门应当向董事会提交资本充足率管理审计报告、内部资本充足评估程序执行情况审计报告、资本计量高级方法管理审计报告()
A.正确
B.错误
[判断题]管理人员应支持审计机构独立履行职责,确保内部审计资源充足到位;及时向审计委员会报告业务发展、产品创新、操作流程、风险管理、内控合规的最新发展和变化;根据内部审计发现的问题和审计建议及时采取有效整改措施。
A.正确
B.错误
[判断题]流动性风险管理的内部审计报告应当先提交财务部门,然后提交董事会。
A.正确
B.错误
[判断题]内部审计机构应按规定向董事会及审计委员会、监事会报告工作,同时与高级管理层及时沟通审计发现。
A.正确
B.错误
[单选题]审计组向审计机关提出审计报告前,应当书面征求被审计单位意见。被审计单位应当自接到审计组的审计报告之日起______日内,提出书面意见。
A.5
B.10
C.15
D.20
[判断题]内部审计机构应当在董事会或者监事会的支持和监督下,做好与外部审计的协调工作。
A.正确
B.错误
[判断题]审计报告日应当是审计人员完成外勤审计工作之日,不是审计报告完稿、 印发之日
A.正确
B.错误
[判断题]内部审计机构应当在实施必要的审计程序后,立即出具审计报告。( )
A.正确
B.错误
[判断题]被审计单位应当按照规定时间整改审计查出的问题,将整改情况报告审计机关,同时向本级人民政府或者有关主管机关、单位报告,并按照规定向社会公布。
A.正确
B.错误
[单选题]银行保险机构应当每年至少对关联交易进行( )专项审计,并将审计结果报董事会和监事会。( )
A.一次
B.二次
C.三次
D.四次"
[单选题]法人金融机构应当形成书面的自评估报告,经( )审定后上报董事会或董事会下设的专业委员会审阅,并书面报告对法人机构具有管辖权的人民银行总行或分支机构。
A.自评估领导小组
B.反洗钱领导小组
C.高级管理层
D.反洗钱管理部门
[单选题](单选题)
董事会应下设审计委员会。审计委员会成员不少于()人,多数成员应为独立董事。
A.3
B.5
C.8
D.10
[单选题]法人金融机构应当形成书面的自评估报告,经高级管理层( )后上报董事会或董事会下设的专业委员会审阅,并书面报告对法人机构具有管辖权的人民银行总行或分支机构。
A.商议
B.审定
C.讨论
D.表决
[单选题]法人金融机构应当形成( )的自评估报告,经高级管理层审定后上报董事会或董事会下设的专业委员会审阅,报告对法人机构具有管辖权的人民银行总行或分支机构。
A.合规
B.完整
C.电子
D.书面
[单选题]内部审计机构应当在实施审计( )前,向被审计单位或者被审计人员送达审计通知书,做好审计准备工作。
A.一日
B.二日
C.三日
D.五日
[单选题]内部审计人员在实施审计中获取的审计证据应当具备
( )。
A.正确性、合理性和相关性
B.适当性、相关性和充分性
C.相关性、可靠性和充分性
D.真实性、合法性和可靠性
[多选题]注册会计师在审计报告中描述关键审计事项时,应当说明的内容有 ( )
A. 注册会计师与被审计单位管理层对该事项的意见分歧
B. 注册会计师如何对该事项单独发表审计意见
C. 注册会计师将该事项确定为关键审计事项的原因
D. 注册会计师在审计中对该事项的应对过程及结果
[判断题]"《安徽农村商业银行系统全面风险管理指引》规定,全面风险管理的内部审计报告应直接提交董事会(理事
会)和监事会。董事会(理事会)应针对内部审计发现的问题,督促高级管理层及时采取整改措施。监事会应跟踪检查整改措施的实施情况,并及时向董事会(理事会)提交有关报告。"
A.正确
B.错误

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