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发布时间:2023-11-18 01:48:45

[多项选择]保险机构审计责任人履行的职责,包括但不限于以下哪些条件:()。
A. 指导编制保险机构年度内部审计计划、内部审计预算和人力资源计划
B. 组织实施内部审计项目,确保内部审计质量
C. 向审计委员会报告,与管理层沟通,报告内部审计工作进展情况
D. 及时向审计委员会或管理层报告内部审计发现的重大问题和重大风险隐患
E. 协调处理内部审计部门与其他机构和部门的关系

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[多项选择]保险机构内部审计部门履行的职责,包括但不限于以下哪些职责:()。
A. 拟定保险机构内部审计制度
B. 编制年度内部审计计划、内部审计预算和人力资源计划
C. 实施年度内部审计计划,跟踪整改情况,开展后续审计
D. 法律、法规、监管规定和保险机构确定的其他内部审计职责
[多项选择]保险机构董事会审计委员会在内部审计工作中履行的职责,包括但不限于:()。
A. 审核保险机构内部审计管理制度并向董事会提出建议
B. 指导保险机构内部审计有效运作,审核保险机构年度内部审计计划、内部审计预算和人力资源计划,并向董事会提出建议,董事会审议通过后负责管理实施
C. 审阅内部审计工作报告,评估内部审计工作的结果,督促重大问题的整改
D. 评估审计责任人工作并向董事会提出意见,至少每季度一次听取审计责任人关于审计工作进展情况的报告
[判断题]保险机构应设立审计责任人职位,但审计责任人不纳入保险机构高级管理人员任职资格核准范围。
[多项选择]内部信息科技审计的责任包括但不限于以下()方面。
A. 制定、实施和调整审计计划,检查、评估各行社信息科技系统和内控机制的充分性和有效性
B. 组织并实施信息科技专项审计
C. 提出整改意见或建议
D. 检查整改意见或建议落实情况
[多项选择]营业网点履行反洗钱职责和义务包括但不限于以下()。
A. 按规定联网核查客户身份信息
B. 及时按规定划分客户风险等级
C. 按时报送大额交易报告
D. 对可疑交易向当地人民银行进行专项汇报
[多项选择]保荐代表人履行持续督导职责的工作形式包括但不限于()。
A. 列席上市公司的董事会和股东大会
B. 审阅上市公司披露的信息
C. 定期和不定期的现场检查
D. 发表独立意见或公开声明
E. 发生关注事项时提醒上市公司及时披露并报告证券交易所
F. 对上市公司相关人员进行培训
[多项选择]服务突发事件应急处理工作领导机构的职责包括但不限于()。
A. 统一指挥应急处理工作
B. 调配各类应急处理资源
C. 决定向系统内上级机构报告突发事件及其处理情况
D. 总结应急处理工作经验教训
[多项选择]收单机构特约商户管理员管理职责包括但不限于以下()。
A. 对辖内的特约商户进行分类管理,建立台账
B. 不定期回访和检查,如实填写《商户日常检查表》
C. 对辖内商户的受卡情况、POS机具的使用情况、交易情况进行监控
D. 对可疑及欺诈交易进行调查取证,并采取相应措施防范风险、降低损失
[判断题]保险机构应以制度形式明确董事会、审计委员会、审计责任人和内部审计部门及人员职责及权限,并统一制定各级内审机构和人员的管理制度,包括:岗位设置、岗位责任、任职条件、考核办法、薪酬制度、轮岗制度、培训制度等。
[多项选择]依据《四川省农村信用社贷后管理暂行办法》规定,信贷管理部门职责包括但不限于()。
A. 通过信贷管理系统实时监测客户部门贷后管理工作的开展情况
B. 对客户部门贷后管理情况实施现场检查,也可延伸到客户进行检查,深入了解客户风险状况
C. 定期对客户所属行业进行风险分析,并向客户部门发
D. 对客户部门报告的风险预警信号进行识别,提出化解和处置意见或提交风险管理委员会决策
E. 定期向分管主任、风险管理委员会汇报辖内信贷资产质量及风险状况
[多项选择]依据《四川省农村信用社贷后管理暂行办法》规定,客户部门贷后管理的职责包括但不限于()。
A. 建立信贷业务贷后管理台账
B. 组织、指导、督促贷后管理人员按规定频率和内容实施贷后检查和客户服务工作
C. 按时发送贷款催收通知书,及时收回贷款本息和确保诉讼时效
D. 按规定复测客户信用等级和信贷资产风险初分工作
[判断题]审计责任人由董事长或审计委员会提名,报董事会聘任,审计责任人不得同时兼任保险机构财务或者业务工作的领导职务。
[多项选择]业务主办主要履行职责包括()
A. 对审核授权的各类凭证进行真实性、合法性、有效性审查
B. 选择正确的系统交易进行具体业务操作
C. 办理查询查复业务
D. 营业终了,对柜员尾箱的现金卡把点大数,共同封箱落双锁
[多项选择]内部审计部门和内部审计人员履行职责时享有下列哪些权限:()。
A. 实时查阅与被审计对象经营活动有关的文件、资料等,包括电子数据
B. 参加或者列席保险机构经营管理的重要会议,参加相关业务培训
C. 有权进行现场实物勘查,或者就与审计事项有关的问题对有关机构和个人进行调查、质询和取证
D. 对可能被转移、隐匿、篡改、毁弃的相关资料、资产,有权采取相应的保全措施
E. 对内部审计发现的违反法律、法规、监管规定或者内部管理制度的行为予以制止,对相关机构和人员提出责任追究或者处罚建议
F. 向董事会或者管理层提出改进管理、提高效益的意见或建议
[单项选择]审计人员履行职责时不具有哪个方面的职权()
A. 知情权
B. 检查权
C. 建议权
D. 处理权
[简答题]如何审计计算机安全领导小组履行职责情况?
[填空题]淘宝用户不得在()(包括但不限于商品标题、商品描述、商品图片),()(包括但不限于店铺名,店铺分类,店铺介绍,店铺公告,店铺留言),以及()和()等信息发布区块发布禁售商品相关信息。
[多项选择]贷后检查人员应根据借款合同的约定,检查借款人是否履行合同,重点内容包括但不限于()。
A. 借款人依合同约定归还贷款本息情况
B. 借款人职业、收入、健康状况等影响其还款能力和诚意的因素变化情况
C. 借款人工作单位、住址、联系电话等信息的变更情况
D. 担保变化情况
E. 其他可能影响贷款质量的因素变化情况
[单项选择]资金管理检查包括但不限于()
A. 营收款管理
B. 营业厅尾款管理
C. 代销商营收资金欠款管理
D. 以上都是

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