更多"内部审计部门和内部审计人员应严格按照哪些()规范的审计流程和审计方法实"的相关试题:
[多项选择]根据《银行业金融机构内部审计指引》,内部审计部门和审计人员应严格按照()实施审计项目,并定期进行自我评估。
A. 经营情况
B. 审计程序
C. 风险状况
D. 审计方法
[判断题]根据《银行业金融机构内部审计指引》,内部审计部门和审计人员应严格按照董事会决议实施审计项目,并定期进行自我评估。
[单项选择]内部审计部门和内部审计人员应全面关注保险机构的风险,以()为导向组织实施内部审计。
A. 稳定
B. 风险
C. 盈利
D. 客观公正
[简答题]农村信用社内部审计人员应具备哪些基本素质?
[多项选择]商业银行应当建立内部控制监督的报告和信息反馈制度,内部审计部门、内控管理职能部门、业务部门人员应将发现的内部控制缺陷,按照规定报告路线及时报告()。
A. 股东大会
B. 高级管理层
C. 董事会
D. 监事会
E. 内部控制部门
[单项选择]内部审计人员应具备相应的专业从业资格,内部审计人员至少应具备()年以上金融从业经验。
A. 一
B. 二
C. 三
D. 四
[单项选择]内部审计部门和()应严格按照审计程序和审计方法实施审计项目,并定期进行自我评估。
A. 工作人员
B. 审计人员
C. 理事长
D. 监事长
[单项选择]内部审计人员应具备()学历,掌握与银行业金融机构内部审计相关的专业知识,熟悉金融相关法律法规及内部控制制度。
A. 二年以上
B. 三年以上
C. 四年以上
D. 五年以上
[判断题]内部审计人员应将获取审计证据的名称、来源、内容、时间等清晰、完整地记录在审计报告中。
[判断题]农村合作金融机构要进一步强化内部审计,审计人员应为具有会计、审计等方面专业知识的专职人员,且至少配备1名计算机审计人员。
[单项选择]内部审计人员应具备大学()及以上学历,掌握与保险机构内部审计相关的专业知识,熟悉金融保险相关法律法规及内部控制制度。
A. 专科
B. 本科
C. 研究生
D. 高中
[判断题]内部审计机构和人员应保持独立性和客观性,不得负责被审计单位经营活动和内部控制的决策与执行。
[单项选择]内部审计机构和人员应保持()和客观性,不得负责被审计单位经营活动和内部控制的决策与执行。
A. 独立性
B. 重要性
C. 谨慎性
D. 权威性
[简答题]
甲省烟草专卖局内管部门严格按照内管工作规范,对辖区内的乙卷工业企业2009年度原料购进环节开展内部专卖管理监管检查工作,在检查中收集到如下信息:
(一)从业务部门提取查阅的国家局下达采购计划为:烟叶采购计划95万担,工业调剂计划5万担;签订的合同为:烟叶购销合同95万担,工业调剂合同5万担。
(二)从财务结算中心提取的结算报表显示:尚有某烟草公司2009年度烟叶调拨计划0.5万担未完成:尚有某工业企业2万担烟叶调剂计划未完成。
(三)从准运证管理系统省采集到,2009年度烟叶到货确认数量为97.55万担;
(四)从仓库入库的台账统计,2009年入库原烟97.5万担,有500担因被降级为不列级烟叶,由烟草公司重新补充后调入。但该批降级烟叶未进入台账也未退回烟草公司。
(五)从废弃原料处理台账及流向看出,有5000公斤北污染的废弃烟丝由企业内部监管部门核后,未向属地烟草专卖局报备,直接在厂内锅炉焚烧。
假设你是该省局内管工作人员,请分别计算乙卷烟工业企业2009年烟叶采购计划数量、烟叶采购合同签订数量、实际购进烟叶数量、烟叶实际入库数量、准运证到货确认数量。
[单项选择]内部审计人员应通过后续教育和职业实践等途径,了解、学习和掌握相关法律法规、专业知识、技术方法和审计实务的发展变化,保证和提升专业胜任能力。保险机构应保证内部审计人员平均每年不低于()小时的后续教育时间。
A. 20
B. 30
C. 40
D. 60
[多项选择]网点应按照哪些的原则科学设置柜面劳动组合,严格按照柜面业务处理标准,规范操作行为,提高柜面服务水平()
A. 提高效率
B. 加强服务
C. 防范操作风险
D. 一人多岗
[多项选择]内部审计部门应在实施必要的审计程序后,及时出具审计报告。审计报告应当符合以下哪些要求:()。
A. 客观、完整、清晰、简洁,具有建设性并体现重要性原则
B. 包括审计概况、审计范围、审计内容、审计方法、审计依据、审计发现、审计结论、审计意见或审计建议
C. 不得有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏
D. 被审计对象的反馈意见作为附件