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发布时间:2023-10-06 12:07:41

[多项选择]以下关于关键审计事项的说法中,正确的有()
A. 除非法律法规另有规定,当对财务报表发表无法表示意见时,注册会计师不得在审计报告中包含关键审计事项部分
B. 关键审计事项的选择以“与治理层沟通的事项”为起点
C. 关键审计事项是注册会计师根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项
D. 一般而言,在审计报告中沟通关键审计事项,通常有助于提高审计的透明度,是符合公众利益的

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[多项选择]以下关于外部审计的说法正确的有()。
A. 外部审计有助于发现银行管理的缺陷,引导投资者、社会公众对银行经营水平和财务状况进行分析、判断,客观上对银行产生约束作用
B. 外部审计已经成为银行监管的重要补充
C. 通常情况下,外部审计侧重于金融机构合规管理与风险控制的分析和评价
D. 通常情况下,银行监管侧重于对外公开披露的财务报表审计,关注财务信息的完整性、准确性、可靠性
E. 适度发挥外部审计对银行的监督作用,有利于大幅降低监管成本,提高监管效率
[多项选择]注册会计师在审计报告中单设关键审计事项部分,关键审计事项部分的引言应当的事项包括()
A. 该事项被认定为审计中最为重要的事项之一,因而被确定为关键审计事项的原因
B. 关键审计事项是注册会计师根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项
C. 关键审计事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,注册会计师对财务报表整体形成审计意见,而不对关键审计事项单独发表意见
D. 实施审计程序的结果
[多项选择]注册会计师在审计报告中单设关键审计事项部分,关键审计事项部分的引言段应当的事项包括()
A. 关键审计事项是注册会计师根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项
B. 注册会计师对财务报表整体形成审计意见,而不对关键审计事项单独发表意见
C. 逐项描述每一关键审计事项,并说明该事项在审计中是如何应对的
D. 在审计报告中说明实施审计程序的结果
[多项选择]蓄电池的充电种类很多,但注意事项基本相同,以下关于充电注意事项说法正确的是()
A. 充电时要密切观察蓄电池各单元格的电压和密度的变化,及时判断蓄电池的充电程度和技术状况
B. 充电过程中要密切注意蓄电池的温度变化
C. 在充电情况下不能打开蓄电池的加注塞,以防止电解液溅出
D. 初充电时应该连续进行,不能长时间间断
[多项选择]在审计报告中沟通关键审计事项以注册会计师已就财务报表整体形成审计意见为背景。在审计报告中沟通关键审计事项不能代替下列事项()
A. 管理层按照适用的财务报告编制基础在财务报表中作出的披露
B. 为使财务报表实现公允反映而作出的披露(如适用)
C. 根据审计业务的具体情况发表非无保留意见
D. 当可能导致对被审计单位持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况存在重大不确定性时,注册会计师按照《中国注册会计师审计准则第1324号——持续经营》的规定进行报告
[单项选择]以下关于关键链的说法都正确,除了:()
A. 关键链法是一种进度网络分析技术,可以根据有限的资源对项目进度表进行调整
B. 关键链法添加了持续时间缓冲段,这些缓冲段属于非工作计划活动。
C. 关键链集中注意力管理缓冲活动持续时间和用于计划活动的资源。
D. 为了保证活动计划的持续时间,关键链按照最早开始与最早完成日期安排计划活动。
[多项选择]在审计报告中沟通关键审计事项能够帮助()
A. 财务报表预期使用者了解被审计单位
B. 已审计财务报表中涉及重大管理层判断的领域
C. 注册会计师根据职业判断认为对当期财务报表审计最为重要的事项
D. 还能够为财务报表预期使用者就与被审计单位已审计财务报表或已执行审计工作相关的事项进一步与管理层和治理层沟通提供基础
[多项选择]在审计报告中沟通关键审计事项时,注册会计师应当从与治理层沟通过的事项中确定在执行审计工作时重点关注过的事项。在确定时,注册会计师应当考虑下列方面()
A. 按照《中国注册会计师审计准则第1211号——通过了解被审计单位及其环境识别和评估重大错报风险》的规定,评估的重大错报风险较高的领域或识别出的一般风险
B. 按照《中国注册会计师审计准则第1211号——通过了解被审计单位及其环境识别和评估重大错报风险》的规定,评估的重大错报风险较高的领域或识别出的特别风险
C. 与财务报表中涉及重大管理层判断(包括被认为具有高度估计不确定性的会计估计)的领域相关的重大审计判断
D. 本期重大交易或事项对审计的影响
[单项选择]以下关于审计精神的内涵说法错误的一项是()
A. 尚法求真
B. 公正廉洁
C. 执政为民
D. 独立创新
[单项选择]以下关于中小板上市公司内部审计的说法正确的是()。
A. 上市公司应当配置专职人员从事内部审计工作,且专职人员应当不少于2人
B. 内部审计部门应当至少半年对募集资金的存放与使用情况进行一次审计,并对募集资金使用的真实性和合规性发表意见
C. 内部审计部门应当在业绩快报对外披露后,对业绩快报进行审计
D. 上市公司应当至少每年要求会计师事务所对内部控制设计与运行的有效性进行一次审计或者鉴证,出具内部控制审计报告或者鉴证报告
[多项选择]除非存在下列()情形之一,注册会计师应当在审计报告中描述每项关键审计事项
A. 法律法规禁止公开披露某事项
B. 在极少数情形下,如果合理预期在审计报告中沟通某事项
C. 文件规定不能公开披露某事项
D. 在一些情形下,如果合理预期在审计报告中沟通某事项
[单项选择] 以下关于中小板上市公司内部审计的说法正确的有()。 Ⅰ内部审计部门应至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告 Ⅱ内部审计部门应当至少每半年向审计委员会报告一次内部审计计划的执行情况 Ⅲ内部审计部门应当在重要的对外担保事项发生后及时进行审计 Ⅳ上市公司应当在股票上市后6个月内建立内部审计制度,设立内部审计部门
A. Ⅱ
B. Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
C. Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D. Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
E. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
[单项选择]关于IT系统审计,以下说法正确的是()
A. IT系统审计是发现系统脆弱性的有效手段,不可删减
B. 组织经评估认为IT系统审计的风险不可接受时,可以删减
C. 组织认为IT系统审计成本太高时,可以删减
D. 组织自己不具备实施IT系统审计的能力时,可以删减
[单项选择]以下关于或有事项的披露,说法正确的有()。
A. 公司是上市公司,在年度报告中对于或有负债在附注中应逐项说明或有负债的种类及其形成原因以及期初、期末余额和本期变动情况
B. 或有事项涉及未决诉讼、未决仲裁的情况下,按相关规定披露全部或部分信息预期对企业造成重大不利影响的,企业无须披露未决诉讼、未决仲裁的任何信息
C. 或有资产很可能会给企业带来经济利益的应当披露其形成的原因、预计产生的财务影响
D. 或有资产很可能会给企业带来经济利益的,应当披露其形成的原因、预计产生的财务影响以及及期初、期末余额和本期变动情况
[多项选择]注册会计师在确定某一与治理层沟通过的事项的相对重要程度以及该事项是否构成关键审计事项时,考虑内容包括()
A. 从定性和定量方面考虑,与该事项相关的由于舞弊或错误导致的已更正错报和累积未更正错报(如有)的性质和重要程度
B. 识别出的与该事项相关的控制缺陷的严重程度
C. 与该事项相关的会计政策的性质或者与同行业其他实体相比,注册会计师在选择适当的会计政策时涉及的复杂程度或主观程度
D. 在实施审计程序、评价实施审计程序的结果、获取相关和可靠的审计证据以作为发表审计意见的基础时,注册会计师遇到的困难的性质和严重程度
[单项选择]以下关于上市公司执行内部控制规范并接受审计的说法正确的有()。
A. 某会计师事务所为上市公司提供内部控制咨询服务,同时对该公司董事会编制的内部控制自我评价报告进行审计
B. 某会计师事务所接受上市公司委托提供年度财务报告和内部控制自我评价报告审计服务,可以分别进行,也可以整合进行
C. 内部控制规范从2012年1月1日起在沪深主板和中小板上市公司实施
[单项选择]关于经济责任审计,以下说法错误的是()。
A. 离任审计的期间范围为被审计高管人员任职的起止时间
B. 对在本岗位任职时间超过三年的被审计高管人员,审计机构可以风险为导向确定审计重点年度,如有必要可追溯到以前年度
C. 对任现职不满一年的被审计高管人员,审计机构可以就其任前一职务的职责履行情况进行延伸审计
D. 二级支行(含)以上行长任现职满三年应当进行一次任期经济责任审计
[单项选择]以下关于停车的注意事项,说法错误的是()。
A. 减压塔要逐渐消真空
B. 若是设备故障,应关闭相关的管线、阀门,防止事故蔓延
C. 如果发生火灾,应立即组织人员扑救,并通知消防队
D. 停车过程中须立即关断所有介质
[单项选择]以下关于公司章程记载事项的说法,不正确的是()。
A. 我国《公司法》对公司章程记载事项的规定分为两类,即绝对必要记载事项和相对必要记载事项
B. 绝对必要记载事项是指法律规定必须记载于公司章程的事项,如公司名称、住所等
C. 我国公司法只有绝对必要记载事项和任意记载事项,没有相对必要记载事项
D. 任意记载事项是指法律没有列举也不强制记载,其内容由发起人按照需要记入章程的事项

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