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发布时间:2024-03-17 06:35:08

[单选题]审计人员可运用人民银行计算机辅助审计系统进行综合查询、数据分析、自定义审计模型管理、( )、分析日志查询等操作。
A.维护机构、用户、权限、参数等信息
B.管理本辖区的数据接触权限
C.疑点及问题纳入
D.维护本辖区机构和用户信息

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[单选题]审计人员可运用人民银行计算机辅助审计系统进行综合查询、数据分析、自定义审计模型管理、( )、分析日志查询等操作。
A.维护机构、用户、权限、参数等信息
B.管理本辖区的数据接触权限
C.疑点及问题纳入
D.维护本辖区机构和用户信息
[多选题]审计人员可运用人民银行计算机辅助审计系统进行( )等操作。
A.综合查询
B.数据分析
C.自定义审计模型管理、
D.疑点及问题纳入
E.分析日志查询
[单选题]审计人员在进行查询、数据分析、自定义审计模型和模型支行过程中,可将( )纳入疑点数据库。
A.机构、用户、权限、参数等信息
B.异常或可疑的数据记录
C.疑点及问题纳入
D.工作底稿
[单选题]各级审计部门可探索自定义审计模型,经总行内审司( )审批后进行审计模型库,供所有用户使用。
A.系统管理员
B.业务管理员
C.审计人员
D..计算机管理员
[判断题]严禁从计算机辅助审计系统导出原始数据和擅自通过各种途径获取系统数据结构表。( )
A.正确
B.错误
[多选题]人民银行计算机辅助审计系统业务管理员可以进行以下操作( )
A.对系统数据和被审计数据进行清理和备份
B.管理本辖区的数据接触权限
C.疑点及问题纳入
D.维护本辖区机构和用户信息
E.对本辖区疑点及问题进行管理
[单选题]为管理人民银行计算机辅助审计系统,人民银行分支行内审部门应配备( )。
A.系统管理员
B.业务管理员
C.审计人员
D..计算机管理员
[多选题]分支行内审部门运用人民银行计算机辅助审计系统时应承担的主要职责是( )
A.维护本辖区的机构与用户信息,应用辅助审计系统组织开展审计;
B.负责审计模型的审批与发布;
C.组织对上级内审部门发送的审计疑点进行核实,及时反馈核实情况;
D.及时收集并反馈辅助审计系统运行中出现的问题
[判断题]审计人员可以承担系统数据库维护职能,对离开审计岗位的人员要及时删除系统用户。( )
A.正确
B.错误
[单选题]内部审计人员应当采用以( )为基础的审计方法进行信息系统审计。
A.信息科技
B.风险
C.系统
D.内部控制
[判断题]被审计单位或者被审计人员认为审计人员有应当回避事项的,有权申请审计人员回避。( )
A.正确
B.错误
[多选题]内部审计人员进行信息系统审计的方法有( )。
A.询问相关控制人员
B.观察特定控制的运用
C.审阅文件和报告及计算机文档或者日志
D.登录信息系统进行系统查询

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