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[单选题]审计部门独立于中山农商银行其他职能管理部门,受()直接领导,并独立开展各项内部审计工作。
A.董事会及其审计委员会
B.监事会及其审计委员会
C.高级管理层
D.股东大会
[多选题]审计结果是指中山农商银行审计部门根据国家有关法律法规、监管条例、省联社、中山农商银行规章制度,对审计对象开展审计或审计调查后形成的结论性审计文书,包括()。
A.审计报告
B.审计调查报告
C.审计整改通知书
D.审计移送书
[判断题]中山农商银行建立独立垂直的内部审计体系,由中山农商银行党委、董事会及其审计委员会、监事会、分管审计领导、审计管理部门等为主体。
A.正确
B.错误
[判断题]专项审计是指中山农商银行审计部门以风险、合规为导向,以健全和完善中山农商银行内部控制为原则,以有效防范和控制风险为目标,结合中山农商银行的风险管理和内部控制状况,针对某个专业条线、业务板块或者产品及操作、管理环节、风险事件等特定事项开展的审计活动。
A.正确
B.错误
[单选题]()负责指导中山农商银行内部审计部门的工作,对内部审计工作进行监督。
A.董事会
B.审计委员会
C.监事会
D.高级管理层
[单选题]审计组组长负责组织编制审计报告。《中山农商银行审计报告征求意见稿》一般应当在审计取证单反馈意见到期日后()个工作日内完成。
A.5
B.10
C.15
D.20
[判断题]审计目标应符合中山农商银行发展和经营管理需要。
A.正确
B.错误
[单选题]中山农商银行实行审计人员交流和交叉审计机制,避免审计人员因执行审计业务长期与同一审计对象接触可能对审计()造成的损害。
A.积极性
B.独立性
C.严谨性
D.审慎性
[判断题]审计档案是指中山农商银行在开展审计过程中形成的、记录和反映审计的重要资料和凭证,不包括行政管理活动所形成的各类文书资料。
A.正确
B.错误
[判断题]审计对象须在审计组发出《中山农商银行中层管理人员经济责任审计通知书》后10个工作日内提交本人签名的书面述职报告。
A.正确
B.错误