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[单选题]( )负责批准本行内部审计章程、中长期审计规划和年度审计工作计划。
A.高级管理层
B.董事会
C.总审计师
D.监事会
[单选题]( )负责批准本行内部审计章程、中长期审计规划和年度审计工作计划,为独立、客观开展内部审计工作提供必要保障,并对审计工作的独立性和有效性进行考核,对内部审计质量进行评价。( )
A..高级管理层
B.股东会
C.监事会
D.董事会
[判断题]内部审计部门负责人负责组织实施内部规程、中长期审计规划和年度工作计划等,做好协调工作,及时向监事会和高级管理层主要负责人报告审计工作开展情况,并对内部审计质量负责。( )
A.正确
B.错误
[单选题] 题目:( )负责组织实施内部审计章程、中长期审计规划和年度工作计划。
A.董事会
B.首席风险官
C.总经理
D.审计委员会
E.
F.
[单选题]审计部为本行内部审计工作执行部门,内部审计人员配备占员工总人数的( )。
A.1%;
B.2%;
C.3%;
D.5%
[判断题]监事会的审计工作职责是对内部审计的适当性和有效性承担最终责任,负责批准内部审计规程、中长期审计规划和年度工作计划等,为独立、客观开展内部审计工作提供必要保障,并对审计工作情况进行考核监督。( )
A.正确
B.错误
[单选题]总行审计部至少( )对本行关联交易进行一次内部专项审计,审计结果向本行董事会和监事会报告。
A.每月
B.每季
C.每半年
D.每年
[判断题]经济责任年度审计计划应当由内部审计部门负责人批准后实施。( )
A.正确
B.错误
[单选题]分支行会计审计部负责向本行各营业网点的一、二类账户以及其他交易频繁或资金较大的账户发起二次对账。一、二类账户的对账率应达到全年( )。
A.80%
B.90%
C.100%
D.50%
[单选题]行社稽核审计部门重点负责本行社层面的信息科技风险审计,同时定期或不定期对辖内分支机构应用( )情况进行审计。
A. 信息科技技术
B. 信息科技风险
C. 信息科技结果
D. 信息科技问题
[判断题]内部审计在外部审计为本行提供审计服务时做好协调工作,并对外部审计机构的工作质量和效果进行评价。( )
A.正确
B.错误
[判断题]内部审计机构以外的组织或者个人要求查阅审计工作底稿,必须经项目负责人或者内部审计机构负责人批准,但国家有关部门依法进行查阅的除外。 ( )
A.正确
B.错误