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发布时间:2023-09-28 19:45:54

[多选题]如认为某组成部分存在特别风险,且该特别风险可能导致集团财务报表发生重大错报,集团项目组或代表集团项目组的组成部分注册会计师应执行的一项或多项工作包括(  )。
A.针对该特别风险实施特定的审计程序
B.对与该特别风险相关的一个或多个账户余额实施审计
C.运用组成部分重要性对组成部分财务信息实施审阅
D.对与该特别风险相关的一类或多类交易或披露事项实施审计

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[多选题]如认为某组成部分存在特别风险,且该特别风险可能导致集团财务报表发生重大错报,集团项目组或代表集团项目组的组成部分注册会计师应执行的一项或多项工作包括(  )。
A.针对该特别风险实施特定的审计程序
B.对与该特别风险相关的一个或多个账户余额实施审计
C.运用组成部分重要性对组成部分财务信息实施审阅
D.对与该特别风险相关的一类或多类交易或披露事项实施审计
[多选题]如果决定由集团项目组对存在特别风险的重要组成部分的财务信息执行一项或多项工作,下列程序中属于该类工作的有(  )。
A.使用组成部分重要性对该组成部分财务信息实施审计
B.使用组成部分重要性对该组成部分财务信息实施审阅
C.针对与可能导致集团财务报表发生重大错报的特别风险相关的一个或多个账户余额、一类或多类交易或披露事项实施审计
D.针对可能导致集团财务报表发生重大错报的特别风险实施特定的审计程序
[判断题]项目组成员与被审计单位存在利害关系,应该回避
A.正确
B.错误
[单选题]甲公司有X、Y两个项目组,分别承接不同的项目类型。X项目组资本成本10%,Y项目组资本成本14%,甲公司资本成本12%。下列项目中,甲公司可以接受的是( )。
A.报酬率为11%的X类项目
B.报酬率为12%的Y类项目
C.报酬率为13%的Y类项目
D.报酬率为9%的X类项目
[判断题]信贷系统项目组以固定项目组形式设立。( )
A.正确
B.错误
[单选题]在业务执行中,针对项目组内部、项目组与被咨询者之间及项目合伙人与项目质量控制复核人员之间的意见分歧,下列说法中不恰当的是(  )。
A.会计师事务所应当制定政策和程序以处理和解决意见分歧
B.形成的结论应当得以记录和执行
C.出现意见分歧是不正常现象,影响审计效果及效率
D.只有意见分歧问题得到解决,项目合伙人才能出具审计报告
[多选题]与审计项目组成员存在密切私人关系的人员在被审计单位拥有经济利益,则应采取的防范措施有( )。
A.将存在密切私人关系的审计项目组成员调离审计项目组
B.不允许该审计项目组成员参与有关审计业务的任何重大决策
C.由审计项目组以外的注册会计师复核该审计项目组成员已执行的工作
D.让该项目组成员与存在密切关系的人员断绝关系
[单选题]如果组成部分注册会计师不能独立于被审计单位及其组成部分,或者集团项目组对其胜任能力存在重大疑虑,那么,集团项目组(  )。
A.应当拒绝接受委托
B.发表保留或无法表示意见的审计报告
C.发表保留或否定意见的审计报告
D.不应利用组成部分注册会计师的工作来获取与组成部分财务信息有关的审计证据
[单选题]甲公司有 X、Y 两个项目组,分别承接不同的项目类型,X 项目组的资本成本为 8%,Y 项目组的资本成本为 12%,甲公司资本成本为 10%,下列项目中,甲公司可以接受的 是( )。
A.报酬率为9%的X 类项目
B.报酬率为7%的X 类项目
C.报酬率为10%的Y 类项目
D.报酬率为11%的Y 类项目
[单选题](2019年)甲公司有X、Y两个项目组,分别承接不同的项目类型,X项目组的资本成本为8%,Y项目组的资本成本为12%,甲公司资本成本为10%,下列项目中,甲公司可以接受的是()。
A.报酬率为9%的X类项目
B.报酬率为7%的X类项目
C.报酬率为10%的Y类项目
D.报酬率为11%的Y类项目
[单选题]证券评级机构开展证券评级业务,应当成立项目组,项目组组长应当具有证券从业资格且从事资信评级业务( )年以上。
A.1
B.2
C.3
D.5
[单选题]信息系统建设项目组要设置______岗,负责组织项目组落实信息系统开发安全的相关要求,定期开展检查监督工作,并针对项目组人员组织安全教育和开发安全技能培训
A.安全管理
B.项目管理
C.项目监察
D.项目总监
[单选题]华通公司是一家铁路建造企业。该公司把施工单位划分为轨道、桥梁、涵洞等若干项目组,每个项目组都包括从事技术、采购、运输、生产等活动的人员;每个人员都受项目组主管和所属职能部门主管的双重领导。下列各项中,属于华通公司采用的组织结构的优点的是(  )。
A.权力划分比较清晰
B.实现了各个部门之间的协作
C.容易协调管理者之间的关系
D.职能专家更加关注自身的业务范围
[多选题]集团项目组参与组成部分注册会计师工作的方式,可能取决于集团项目组对组成部分注册会计师的了解,这些方式可能包括(  )。
A.复核组成部分注册会计师的总体审计策略和具体审计计划
B.单独实施风险评估程序
C.与组成部分注册会计师共同设计和实施进一步审计程序
D.复核组成部分注册会计师的审计工作底稿的其他相关部分
[多选题]当被审计单位管理层拒绝审计项目组向客户寄发询证函,审计项目组应当采取的应对措施包括 ( )。
A.询问管理层不允许寄发询证函的原因,并就其原因的合理性或正当性收集证据

B.直接视为审计范围受到限制,考虑对审计意见类型的影响

C.考虑实施替代程序,并评价是否能够获取充分、适当的审计证据

D.评价管理层不允许寄发询证函对评估的重大错报风险(包括舞弊风险),以及其他审计程序的性质、时间安排和范围的影响

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