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发布时间:2023-10-06 04:14:21

[多选题]内部审计人员应当深入了解被审计单位的情况,审查和评价()的适当性和有效性。
A.业务活动
B.内部控制
C.问责情况
D.风险管理

更多"[多选题]内部审计人员应当深入了解被审计单位的情况,审查和评价()的适"的相关试题:

[判断题]内部审计机构和内部审计人员应当保持独立性和客观性,不得负责被审计单位的业务活动、内部控制和风险管理的决策与执行。
A.正确
B.错误
[多选题]被审计单位和被审计人员应当积极配合内部审计机构的工作,()提供相关资料。
A.及时
B.拖延
C.真实
D.全面
[判断题]内部审计人员实施内部审计业务时,应当实事求是,不得由于偏见、利益冲突而影响职业判断。
A.正确
B.错误
[判断题]内部审计人员在实施审计项目过程中应当依据不同的审计事项及其审计目标,获取不同种类的审计证据。
A.正确
B.错误
[判断题]本单位应当保障内部审计机构和内部审计人员独立履行职责,任何组织和个人不得打击报复。
A.正确
B.错误
[多选题]内部审计机构和内部审计人员从事内部审计工作,应做到()。
A.独立
B.客观
C.公正
D.保密
[判断题]内部审计机构和内审人员应当全面关注组织风险,以风险为基础组织实施内部审计业务。
A.正确
B.错误
[单选题]内部审计机构应当将审计组提交的审计报告书面征求()意见。
A.内部审计机构负责人
B.单位负责人
C.审计组组长
D.被审计单位或被审计人员
[多选题]内部审计人员办理审计事项,与()在利害关系的,应当回避。
A. 相关负责人
B.相关主管人员
C.审计事项 本身
D.其他员工
[判断题]内部审计部门应当向董事会提交资本充足率管理审计报告、内部资本充足评估程序执行情况审计报告、资本计量高级方法管理审计报告()
A.正确
B.错误
[判断题]商业银行内部审计部门应当按照国务院银行业监督管理机构关于内部审计的相关规定,至少每两年对理财业务进行一次内部审计,并将审计报告报送审计委员会及董事会。
A.正确
B.错误
[单选题]内部审计机构和内部审计人员可以从事下列()工作?
A.会计、出纳等财务管理业务
B.资产、资源等分配、处置、管理
C.投资、基建管理
D.对信息系统进行审查
[多选题]内部审计机构和内部审计人员不得从事下列哪些工作?
A.会计、出纳等财务管理业务
B.资产、资源等分配、处置、管理
C.投资、基建管理
D.采购、招投标、合同管理
[判断题]内部审计是内部控制体系的重要要素,内部审计应独立于内部控制过程,审计机构和审计人员不直接参与内部控制的设计与执行。
A.正确
B.错误
[多选题]内部审计机构应当履行下列()职责。
A.对本单位贯彻落实国家重大政策措施情况进行审计
B.对本单位发展规划、重大决策执行情况进行审计
C.对本单位的财务收支、固定资产投资项目和采购项目进行审计
D.对本单位境外机构、境外资产和境外经济活动进行审计
[判断题]内部审计机构和内部审计人员应该保持独立性和客观性,不得负责被审计单位的业务活动、内部控制和风险管理的决策和执行。
A.正确
B.错误
[单选题]内部审计部门应当至少每年()次检查内部资本充足评估程序相关政策和执行情况
A.一
B.二
C.三
D.四
[判断题]内部审计机构和内部审计人员依法开展审计工作,可以检查财务收支、经济活动有关资料,但无权向有关单位和个人开展调查和询问。
A.正确
B.错误

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