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发布时间:2023-12-07 18:10:04

[单选题]商业银行的内部审计部门应至少()对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确性、可靠性、充分性和有效性进行独立的审查和评价。
A.每月一次
B.每季一次
C.半年一次
D.每年一次

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[判断题]商业银行应指定部门专门负责全行操作风险管理体系的建立和实施。该部门与其他部门应保持独立,确保全行范围内操作风险管理的一致性和有效性。
A.正确
B.错误
[多选题] 商业银行应指定部门专门负责全行操作风险管理体系的建立和实施。该部门与其他部门应保持独立,协助其他部门(  )操作风险
A.识别
B.评估
C.监测
D.解决
[单选题]首席审计官和内部审计部门应()向董事会和高级管理层主要负责人报告审计工作情况?
A.按月
B.按季
C.每半年
D.按年
[单选题]鼓励业务复杂程度较高和规模较大的商业银行委托( )对其操作风险管理体系定期进行审计和评价。
A.会计事务所
B. 监管部门
C.社会中介机构
[单选题]在现代商业银行的风险管理体系中,商业银行进行风险管理的最根本驱动力是( )
A.客户利益
B.股东利益
C.资本
D.金融监管机构的要求
[多选题]除牵头部门外的风险管理、内控合规、内部审计、人力资源和监察部门等行为管理相关部门应根据从业人员行为管理的职责分工,积极配合牵头部门对从业人员的行为进行()。
A.监测
B.识别
C.记录
D.处理
E.报告
[多选题] 商业银行应将压力测试纳入内部审计的范围,内审部门应履行职责包括(  ) "
A.定期审查和评估压力测试体系的适用性和有效性。内部审计应涵盖对验证评估工作的审计。
B.评估高级管理层的履职是否充分。
C.评估压力测试结果内部应用是否充分。
D.评估相关部门是否采取了必要的改进措施并有效实施。"
[单选题]审计助理人员需要对审计证据的可靠性作出判断,以下关于审计证据可靠性的表述中不正确的是( )
A.审计人员直接获取的审计证据比间接获取或推论得出的审计证据更可靠
B.从外部独立来源获取的审计证据比从其他来源获取的审计证据更可靠
C.注册会计师推论得出的审计证据比直接获取的审计证据更可靠
D.内部控制有效时内部生成的审计证据比内部控制薄弱时内部生成的审计证据更可靠
[单选题]《内部审计准则》:内部审计具体准则是依据内部审计基本准则制定的,是内部审计机构和人员在进行内部审计时应当遵循的( )。
A.具体规范;
B.基本规范;
C.基本依据;
D.指导意见。
[单选题]根据《山东省农村商业银行押品管理办法》,董事会负责督促高级管理层在全面风险管理体系框架下构建押品管理体系,履行押品管理职责,承担押品管理最终责任,( )为第一责任人。
A.董事长
B.行长
C.分管行长
D.监事长
[判断题] 商业银行应当建立全行统一的保理业务授权管理体系,由总行自上而下实施授权管理,不得办理未经授权或超授权的保理业务。
A.正确
B.错误
[简答题]建设项目审计指对公司( )的真实性、准确性、合规性和效益性进行审查和评价;
[简答题]财务审计指对公司财务活动及财务信息的真实性、准确性、合规性和效益性,以及( )的管理和使用情况进行审查和评价;
[单选题]各审计部门应至少每( )整理一次审计档案资料,及时查缺补漏,保证文件完整。
A.3个月
B.半年
C.一年
D.两年
[单选题]各审计部门应在每年( )前,将上年度已审结的审计档案全部立卷归档完毕。
A.3月末
B.4月末
C.5月末
D.6月末

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