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发布时间:2024-05-16 00:35:51

[单选题]下列关于内部控制措施的表述,错误的是()。
A.建立健全内部控制制度体系,对各项业务活动和管理活动制定全面、系统、规范的业务制度和管理制度,并定期进行评估
B.合理确定各项业务活动和管理活动的风险控制点,采取适当的控制措施.执行标准统一的业务流程和管理流程.确保规范运作
C.建立相应的授权体系,明确各级机构、部门、岗位、人员办理业务和事项的权限,并实施动态调整
D.明确哪些是重要岗位,对重要岗位人员实行轮岗或强制休假制度:不相容岗位人员之间可以轮岗

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[单选题]下列关于内部控制措施的表述,错误的是( )。
A.合理确定各项业务活动和管理活动的风险控制点,采取适当的控制措施,执行标准统一的业务流程和管理流程,确保规范运作
B.建立相应的授权体系,可确保各机构、部门、岗位、人员办理业务和事项的权限,并实施动态调整
C.明确哪些是重要岗位,对重要岗位人员实行轮岗或强制休假制度,不相容岗位人员之间可以轮岗
D.建立健全内部控制制度体系,对各项业务活动和管理活动制定全面、系统、规范的业务制度和管理制度,并定期进行评估
[多选题]下列各项关于企业采购环节内部控制措施的表述中,错误的有()。
A.不得安排同一机构办理采购业务的全过程
B.对于超预算和预算外采购项目,应先办理请购手续,再履行预算调整程序
C.大宗采购应当根据市场行情制定最高采购限价,并对最高采购限价适时调整
D.一般物资或劳务的采购可以采用询价或定向采购的方式并签订合同协议
[多选题]下列各项关于企业存货管理内部控制措施的表述中,错误的有()。
A.存货管理人员应该经常抽时间对存货进行全面盘点清查
B.企业仓储部门应当详细记录存货入库、出库及库存情况,并定期和财会部门、存货管理部门进行核对
C.对代管、代销、暂存、受托加工的存货应该单独存放,其记录和会计核算可以和本单位存货合并处理
D.除仓储人员外,企业内部其他人员接触存货,应当经过相关部门特别授权
[单选题]下列关于商业银行资金交易业务中存在的风险隐患及其控制措施的表述,错误的是(  )。
A.商业银行的风险包括市场风险
B.风险管理策略有风险分散和风险对冲
C.商业银行的风险包括信用风险
D.风险管理策略不包括风险转移
[单选题]下列各项关于企业投资活动内部控制措施的表述中,正确的是()。.
A.重大投资项目应当按照规定的权限和程序实行集体决策或联签制度
B.企业选择投资项目应当突出主业,不得从事股票投资或衍生金融产品等高风险投资
C.投资方案发生重大变更的,应视情况决定是否重新进行可行性研究并履行相应审批程序
D.转让投资必须委托具有相应资质的专门机构进行评估,并报授权批准部门批准.
[单选题]下列关于内部控制的表述错误的是( )。
A.内部牵制阶段强调安全是制衡的结果
B.内部控制分为内部会计控制和内部管理控制
C.内部控制在结构上由控制环境、会计制度、控制程序三个要素构成
D.风险管理框架包括控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督
[单选题]下列关于内部收益率,表述错误的是 ( )。
A.采用任何一种形式定义内部收益率,其结果都是相同的
B.使现金流量的净年值为零时的利率即是该方案的内部收益率
C.内部收益率,就是使方案寿命期内现金流量的净将来值等于零时的利率
D.所谓内部收益率,是指方案寿命期内使现金流量的净现值小于零时的利率
[单选题]关于内部控制的目标,以下表述错误的是( )
A.防范和化解经营风险,提高经营管理效益,确保经营业务的稳健运行和受托资产的安全完整,实现公司的持续、稳定、健康发展
B.促进公司完成收入、利润及管理规模等预算考核指标、提升公司行业排名
C.确保基金和基金管理人信息真实、准确、完整、及时
D.保证公司经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营理念
[单选题]根据我国《企业内部控制基本规范》,下列关于内部环境要素的表述错误的是( )。
A.董事、监事、经理及其他高级管理人员应当在企业文化建设中发挥主导作用
B.关键岗位员工应专岗专人,避免轮换变动,以最大限度保护商业秘密与业务连续性
C.企业应将职业道德修养和专业胜任能力作为选拔和聘用员工的重要标准
D.董事会负责内部控制的建立健全和有效实施
[单选题]关于内部控制的成本效益原则表述错误的是( )。
A.成本效益指基金管理人运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高经济效益,以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果
B.在设计基金管理人内部控制制度时,一定要考虑控制投入成本和控制产出效益之比
C.要在所有的控制点都进行严格控制,使内部控制效果达到最佳状态
D.控制点设定的数量需根据实际情况,科学设立,力争以最小的控制成本获取最大的内控效果
[单选题]关于内部控制的健全性原则,以下表述错误的是( )
A.健全性原则要求内部控制需涵盖决策、执行、监督、反馈等各个环节
B.健全性原则要求内部控制设计需兼顾内控的效率和效果、平衡成本和效益
C.健全性原则要求内部控制包括公司的各项业务、各个部门(或机构)和各级人员
D.健全性原则要求各部门之间、人员之间应相互配合、协调同步、紧密衔接,避免互相扯皮和内控脱节现象的发生
[单选题]下列关于钢表述错误的是:
A.碳是其最重要的硬化元素,所有钢材中都含碳元素
B.钢按成分不同可分为低C钢、中C钢、高C钢
C.钢是含C量在一定区间的铁碳合金
D.生铁经过高温煅烧可成为钢
[多选题]下列关于审计质量控制措施的表述中,正确的有:
A.内部审计和社会审计人员必须保持独立性,社会审计人员不需要保持独立性
B.助理审计人员编制的工作底稿需要由项目主审人员复核
C.如实记录实施的审计工作并报告工作结果属于审计组成员的工作职责
D.编制或者审定审计实施方案,督导审计组成员的工作属于审计组组长及主审的工作职责与责任
E.审计组组长将其工作职责委托给主审或者审计组其他成员的,仍应当对委托事项承担责任

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